借阅管理 样本条款

借阅管理. 图书馆管理员查询读者的借阅记录以及图书的被借记录,支持 rfid 书籍查询,读者身份证,IC 卡,人脸识别查询等操作。图书借阅供图书馆工作人员为读者进行借阅,续借,归还操作,支持身份证, IC 卡,人脸识别等方式;
借阅管理. 水库的档案种类较多,不统一管理容易丢失。记录水库档案借阅信息,由水库管理员填报。
借阅管理. 借阅管理功能包括档案借阅、借阅管理、我的审批、我的借阅、在借档案管理等功能。档案借阅 档案借阅通过选择借阅者,进行借阅档案搜索,对档案完成借阅操作,借阅管理包括,借阅天数、借阅类型、借出事由、审批机构、审批人、预计借阅天数、和备注信息进行录入,提交档案借阅申请。
借阅管理. 提供档案管理员进行借阅、催还、归还登记
借阅管理. 支持对申请的借阅进行查询、管理、审批等操作; 6.借阅审批:支持相关审批人员可对借阅的文件进行审批操作;
借阅管理. 立档单位档案管理员,可对本单位内部借阅的记录,对外单位借阅的申请的审批。

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  • 借貸權力 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金,以及將本公司全部或部分業務、財產及未催繳資本按揭或抵押。

  • 内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

  • 项目编号 SZUCG20190013EQ

  • 《运作办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  • 风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

  • 内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

  • 基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  • 内部控制制度 是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  • 合作模式 根据项目和市场的具体情况,双方采取项目定制合作模式,针对具体项目,双方同意彼此为对方提供优惠的合作条件,以促进项目的良性运作。在双方就具体的合作项目及合作内容和方式协商一致的前提下,另行签订项目合作协议。当一方了解到有适合另一方发展的机会或适合的资源,应主动推荐给另一方,并在双方进一步沟通的合作框架内帮助对方发展项目。

  • 保險契約之變更、效力暫停或終止 應經機關之書面同意。任何未經機關同意之保險(契約)批單,如致損失或損害賠償,由廠商負擔。