Intesa:
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Basilicata
Responsabile Strumento: Regione Basilicata
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 34a Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J19B12000040001
Titolo Progetto: Linea Potenza ¿ Foggia - Ammodernamento. Sottoprogetto 1: Adeguamento a standard e razionalizzazione impianti
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione: Il minor impegno rilevabile nella versione al 30/06/2013 rispetto alla versione precedente è dovuto allo storno dell'affidamento delle indagini preliminari, erroneamente caricate sul Sottoprogetto 1 anzichè sul Sottoprogetto 2.
Note di Validazione: Localizzazione:
Regione Provincia Comune
BASILICATA POTENZA ATELLA
BASILICATA POTENZA AVIGLIANO
BASILICATA POTENZA BARILE
BASILICATA POTENZA MELFI
BASILICATA POTENZA POTENZA
BASILICATA POTENZA RAPOLLA
BASILICATA POTENZA RIONERO IN VULTURE
BASILICATA POTENZA RIPACANDIDA
BASILICATA POTENZA
BASILICATA
PUGLIA FOGGIA ASCOLI SATRIANO
PUGLIA FOGGIA CANDELA
PUGLIA FOGGIA FOGGIA
PUGLIA FOGGIA ORDONA
PUGLIA FOGGIA ROCCHETTA SANT'XXXXXXX
XXXXXX FOGGIA
PUGLIA
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
Realizzazione OOPP
B. Iter Procedurale:
Responsabili Progetto:
Sog
RET
getto
E FERROVIARIA
Responsabile
Xxx. Xxxxxxxxx Xxx
Data Inizio Data Fine
Attuatore
Destinatario del finanziam
nto Regi
MIN
Fase
Ruolo
Prevista Effettiva
Prevista
Effettiva Sogetto Competente Note
Indirizzo
Studio di fattibilità
e01/09/2012 01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012 L'iter procedurale ha inizio con la P.P., le date
ITALIANA SpA
xxxxxxx
one Basilicata
ISTERO DELLE I
FRASTRUTTU
E E DEI
Programmatore
RFI S.p.A.
N R dello S.d.F. sono fittizie.
TRA
SPORTI
Progettazione Preliminare 01/09/2012 01/09/2012
Progettazione Definitiva 01/07/2013 04/06/2013
Stato Progetto: Attivo - Verificata
Criticità Finanziaria:
Note:
Il minor impe caricate sul S
no rilevabile nella ottoprogetto 1 anz
Progettazione Esecutiva 04/04/2015 28/08/2014
31/05/2013
31/01/2014
versione al 30/0 ichè sul Sottopro
01/02/2016
24/05/2013
31/01/2014
28/08/2014
RFI S.p.A.
Appaltatore per la tipologia dei lavori dell'Appalto principale non è necessaria la Progettazione Esecutiva.
/2013 rispetto alla ver getto 2.
sione precedente è dovuto allo st
orno dell'affidamento delle indagini preliminari, erron
Esecuzione Lavori | 01/02/2016 | g 28/08/2014 | 30/11/2020 | 6 | Appaltatore |
2 - CRONOPROGRAMMA | |||||
Collaudo | 30/12/2020 | 30/06/2021 | RFI S.p.A. | ||
Chiusura Intervento | 30/06/2021 | 30/12/2021 | RFI S.p.A. | ||
A. Fase Procedurale di inizio: Studi Funzionalità 01/03/2020 | o di fattibilità 01/03/2020 | 01/03/2020 | 01/03/2020 | RFI S.p.A. |
L'attivazione del nuovo PRG-ACC di Rocchetta è avvenuta in data 01/03/2020. Sono tuttora in corso i lavori complementari e le attività di collaudo.
eamente
L¿attivazione del nuovo PRG-ACC di Rocchetta è avvenuta in data 01/03/2020. Sono attualmente in corso i lavori complementari e le attività di collaudo.
Altre Attivita Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva Previsita Effettiva
Note
altre attivita Aggiudicazione 01/11/2014 28/07/2014 31/01/2015 28/07/2014 attività non necessaria perchè è stato stipulato il contratto applicativo n.02/2014
altre attivita Redazione e pubblicazio 02/03/2014 21/01/2014 30/05/2014 21/01/2014
altre attivita Ricezione offerte tecnico 31/05/2014 17/02/2014 30/06/2014 17/02/2014
altre attivita Stand-Still 01/11/2014 28/07/2014 06/12/2014 28/07/2014 attività non ncessaria perchè è stato stipulato il contratto applicativo n. 02/2014
altre attivita Stipula contratto 01/02/2015 28/07/2014 03/03/2015 28/07/2014
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva |
altre attivita Valutazione offerte econo 01/07/2014 | 28/07/2014 | 31/07/2014 | 28/07/2014 |
altre attivita Valutazioni su Progetto D 01/12/2013 | 28/01/2014 | 31/01/2014 | 23/10/2014 |
altre attivita Valutazioni su Progetto P 01/04/2013 | 19/04/2013 | 31/05/2013 | 19/04/2013 |
altre attivita Verifica congruità offerte 01/08/2014 | 28/07/2014 | 31/10/2014 | 28/07/2014 |
Note
Le date si riferiscono a un appalto minore costituito dalla realizzazione di 4 sottopassi di stazione.
attività non necessaria perchè è stato sottoscritto il contratto applicativo n.
02/2014
Data Approvazione
Approvazione Effettiva
Data Approvazione Prevista
Soggetto Competente Note
C. Sospensione Lavori:
Motivo Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara Attività Importo Percentuale Ribasso Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note
574086687C - Lavori di rinnovamenti del binario unico della linea Carvaro Potenza con sostitizione
totale delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata, per uno sviluppo di circa 53 Km.
201 - Pubblicazione Bando 0,00
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara Attività Importo Percentuale Ribasso Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note
202 - Selezione Offerenti 0,00
203 - Acquisizione Offerte 0,00
574086687C - Lavori di rinnovamenti del binario unico della linea Carvaro Potenza con sostitizione totale delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata, per uno sviluppo di circa 53 Km.
204 - Aggiudicazione 0,00 Provvisoria
205 - Aggiudicazione Definitiva 25.724.000,00 0,15 28/07/14 28/07/14
206 - Stipula Contratto 25.724.000,00 28/07/14 28/07/14
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 51.000.000,00
Anno | Realizzato | Da Realizzare | Totale |
2012 | (Euro) 0,00 | (Euro) 0,00 | (Euro) 0,00 |
2013 | 112.417,14 | 0,00 | 112.417,14 |
2014 | 2.915.791,71 | 0,00 | 2.915.791,71 |
2015 | 16.945.019,25 | 0,00 | 00.000.000,25 |
0000 | 00.000.000,28 | 0,00 | 00.000.000,28 |
0000 | 0.000.000,59 | 0,00 | 0.000.000,59 |
0000 | 0.000.000,30 | 0,00 | 0.000.000,30 |
0000 | 0.000.000,37 | 0,00 | 0.000.000,37 |
0000 | 0.000.000,24 | 976.989,76 | 2.112.700,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 717.432,36 | 717.432,36 |
Totali | 49.305.577,88 | 1.694.422,00 | 00.000.000 |
Avanzamento Spese (%): 96,68
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro):
51.000.000
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
Importo Finanziamento (Euro)
Proveniente da economia
2011 Stato Fondo Sviluppo e Coesione Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali 51.000.000,00 N
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 50.968.457,38
Data Codice Importo (Euro)
30/04/2013 01 31.504,15 Costi personale interno II bimestre 2013
Note
Data Codice Importo (Euro)
Note
30/04/2013 | 02 | 630,09 | Spese generali II bimestre 2013 |
30/06/2013 | 01 | 24.147,35 | Costi personale interno III bimestre 2013 |
30/06/2013 | 02 | 431,58 | Spese generali III bimestre 2013 |
Convenzione 3 del 01/08/2013 Sud Progetti, "Servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione |
01/08/2013 5021121856 69.809,14
la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero - Atella - Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia -Potenza | |||
31/08/2013 | 01 | 28.871,73 | Costi personale interno IV bimestre 2013 |
31/08/2013 | 02 | 628,81 | Spese generali IV bimestre 2013 |
31/10/2013 | 01 | 20.542,28 | Costi personale interno V bimestre 2013 |
31/10/2013 | 02 | 410,85 | Spese generali V bimestre 2013 |
31/12/2013 | 01 | 5.147,35 | Costi personale interno VI bimestre 2013 |
31/12/2013 | 02 | 102,95 | Costi per spese generali VI bimestre 2013 |
28/02/2014 | 01 | 29.639,68 | Spese personale interno I BIM 2014 |
28/02/2014 | 02 | 592,81 | Spese generali I BIM 2014 |
30/04/2014 | 01 | 72.700,64 | spese personale II BIM 2014 |
30/04/2014 | 02 | 1.454,02 | spese generali II BIM 2014 |
30/06/2014 | 01 | 57.807,49 | costi personale III BIM 2014 |
30/06/2014 | 02 | 1.026,92 | spese generali III BIM 2014 |
28/07/2014 | 145577_AFF | 17.024.000,00 | |
31/08/2014 | 01 | 34.586,60 | costi personale IV BIM 2014 |
31/08/2014 | 2 | 1.434,45 | spese generali IV BIM 2014 |
30/10/2014 | 01 | 56.714,34 | costi personale V BIM 2014 |
30/10/2014 | 02 | 2.485,05 | spese generali V BIM 2014 |
22/12/2014 | 03 | 1.928.868,57 | Costo materiali 2014 |
31/12/2014 | 01 | 95.757,79 | costi personale VI BIM 2014 |
31/12/2014 | 02 | 79.590,95 | spese generali VI BIM 2014 |
05/05/2015 | 5021125778 | 29.145,84 | Adeguamento locali tecnologici per alloggiamento apparecchiature TLC |
03/06/2015 | 5021125635 | 1.139.937,14 | Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico IeC - A.Q.01/2011 Odl RFI15CL009 |
01/08/2013 ctr 3-2013 61.347,42
Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero-Atella-Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia - Potenza".
Contratto n. 3 del 01/08/2013 - SUD PROGETTI S.r.l. - servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per
sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole. | |||
31/07/2015 | 04 | 3.171,62 | Smaltimento traverse in legno. |
25/09/2015 | 200438888 | 2.700,00 | Smaltimento traverse in legno |
12/11/2015 | 200443931 | 4.972,50 | Spese per trasporti. |
11/12/2015 | 200437254 | 134.063,07 | Smaltimento traverse in legno. |
28/07/2015 5021125997 3.278.712,91 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed esecuzione lavori per la realizzazione dei
Data Codice Importo (Euro)
Note
17/12/2015 5021127383 827.376,57 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
31/12/2015 01 816.289,31 costi personale 2015
31/12/2015 02 305.784,67 spese generali 2015
31/12/2015 03 5.258.233,94 Costo materiali 2015 21/01/2016 200435274 27,43 smaltimento traverse in legno
28/02/2016 04 9.024,36 spese di trasporto 2016
25/03/2016 200441636 5.844,70 Smaltimento traverse in legno.
18/04/2016 200455892 525.690,00 Certificazione Italcertifer CA 25 del 18/04/2016
26/04/2016 5021127202 552.648,40 5021127202 - Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
23/05/2016 5021127842 779.469,35 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche Mer Mec.
Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea
14/06/2016 5021128245 521.938,97
Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero ¿ Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell¿esistente cavo principale 20cp Cu.
CA n. 20 del 00/00/0000 - XX n. 267 del 26/06/2015
16/06/2016 5021127820 433.752,00 Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di
ammodernamento della linea Cervaro ¿ Potenza
21/06/2016 04 2.135,00 costi per trasporti.
26/07/2016 5021127988 1.492.644,50 Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ¿ ODL n°RFI16IP020 del 26/0'7/2016-
IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
30/12/2016 01 853.457,19 spese per personale 2016
31/12/2016 02 2.473.221,58 spese per materiali 2016
31/12/2016 03 281.494,62 spese generali 2016
31/12/2016 05 17.700,99 Spese per espropri 2016
13/01/2017 5031001311 3.710.000,00 Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia ¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015 28/02/2017 03 25.743,00 Espropri 2017
28/02/2017 21069622 1.400,00 N.4 XXXXXXX XXXXXX. 831/6700 POTENZA
08/05/2017 200463517 105.965,10 Smaltimento traverse in legno
"C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017
21/07/2017 | 04 | 288.878,50 |
22/09/2017 | 5021131034 | 279.376,11 |
03/10/2017 | 5021131016 | 862.936,77 |
Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
"
C.A.n.15 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Castel Lagopesole a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
VOIP Foggia ¿ Potenza; IeC Candela e Castel Lagopesole
OdL RFI17IP050 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011 | |||
31/12/2017 | 01 | 801.219,24 | Spese personale RFI 2017 |
31/12/2017 | 02 | 1.051.893,08 | spese per materiali 2017 |
31/12/2017 | 03 | 26.869,00 | Espropri 2017 |
31/12/2017 | 04 | 134.273,29 | spese generali 2017 |
Data Codice Importo (Euro)
"C.A.n.22 del 07/03/2018.Q. n.318 del 22/09/2017
Note
Potenza. " | |||
16/04/2018 | 05 | 9.355,50 | Certificazioni per attivazione |
18/04/2018 | 04 | 5.233,75 | smaltimento traverse in legno |
07/03/2018 5021132480 152.197,04
Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Rionero a seguito velocizzazione sulla linea Cervaro -
18/04/2018 | 5021132107 | 500.000,00 | Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all¿attuale impianto ACEI propedeutiche all¿ACC. |
30/06/2018 | 06 | 1.212,97 | smaltimento traverse in legno |
30/12/2018 | 02 | 1.002.560,19 | Materiali 2018 |
31/12/2018 | 01 | 254.403,66 | Personale 2018 |
31/12/2018 | 03 | 65.646,32 | Spese Generali 2018 |
31/01/2019 | 200455892 | 4.009,50 | Certificazioni per attivazione |
C.TTO 59/2018 -CIG Z122473AB6- FORNITURA N.2 GRUPPI DI TIRANTERIE DI MANOVRA E CONTROLLO E | |||
13/03/2019 | 200478930 | 19.104,00 | ZATTERONI PER L'ATTREZZAGGIO DELL'APPARECCHIO DI DI PENETRAZIONE TRIAGO CON POSA IN |
OPERA A CURA DI RFI PRESSO LA STAZIONE DI AVIGLIANO. | |||
10/05/2019 | 200480034 | 1.215,69 | materiali Castel Lagopesole |
10/05/2019 | 200480035 | 2.307,52 | materiali Melfi |
"Sal 1 C.A. N.1 A.Q. N.284 DEL 03/07/2019 Fornitura di segnaletica fissa di stazione nell'ambito dei lavori di | |||
03/07/2019 | 5023115606 | 20.044,00 | ""Progettazioneesecutiva e realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero e Caste Lagopesole della linea FG-PZ"" Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx |
" | |||
XX 00 XXX 00/00/0000 XX 318/2017 Stazione di Rocchetta, seconda fase, lavori e forniture per la | |||
18/07/2019 | 5021133183 | 699.956,02 | predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale |
impianto ACEI propedeutiche all'ACC. | |||
31/12/2019 | 01 | 301.659,43 | Personale 2019 |
31/12/2019 | 02 | 736.192,07 | materiali 2019 |
31/12/2019 | 03 | 60.197,76 | spese generali 2019 |
03/02/2020 | 10146887 | 2.047,50 | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
Direzione Territoriale Produzione di BARI: Gestione | |||
24/04/2020 | 5021134451 | 103.630,72 | Impianti Civili di stazione ¿ MELFI. |
CA 005/2019 del 20/06/2019 all'A.Q. 364/2018 del 19/10/2018 | |||
30/06/2020 | 19 | 522,16 | Costi Espropri |
30/12/2020 | 16 | 85.209,55 | Costi materiali |
31/12/2020 | 15 | 256.826,08 | Costi personale |
31/12/2020 | 20 | 16.702,19 | Spese generali |
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 49.305.577,88
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
30/04/2013 | 01 | 31.504,15 | 0,00 | 0,00 | Costi personale interno II bimestre 2013 |
30/04/2013 | 02 | 630,09 | 0,00 | 0,00 | Spese generali II bimestre 2013 |
30/06/2013 | 01 | 24.147,35 | 0,00 | 0,00 | Costi personale interno III bimestre 2013 |
30/06/2013 | 02 | 431,58 | 0,00 | 0,00 | Spese generali II bimestre 2013 |
31/08/2013 | 01 | 28.871,73 | 0,00 | 0,00 | Costi personale interno IV bimestre 2013 |
31/08/2013 | 02 | 628,81 | 0,00 | 0,00 | Spese generali IV bimestre 2013 |
31/10/2013 | 01 | 20.542,28 | 0,00 | 0,00 | Costi personale interno V bimestre 2013 |
31/10/2013 | 02 | 410,85 | 0,00 | 0,00 | Spese generali V bimestre 2013 |
31/12/2013 | 01 | 5.147,35 | 0,00 | 0,00 | Costi personale interno VI bimestre 2013 |
31/12/2013 | 02 | 102,95 | 0,00 | 0,00 | Spese generali VI bimestre 2013 |
28/02/2014 | 01 | 29.639,68 | 0,00 | 0,00 | costi personale interno I BIM 2014 |
28/02/2014 | 02 | 592,81 | 0,00 | 0,00 | Spese generali I BIM 2014 |
30/04/2014 | 01 | 72.700,64 | 0,00 | 0,00 | costi personale interno II BIM 2014 |
30/04/2014 | 02 | 1.454,02 | 0,00 | 0,00 | spese generali II BIM 2014 |
30/06/2014 | 01 | 57.807,49 | 0,00 | 0,00 | costi personale interno III BIM 2014 |
30/06/2014 | 02 | 1.026,92 | 0,00 | 0,00 | spese generali III BIM 2014 |
29/07/2014 | 5021121856 1 | 30.673,71 | 0,00 | 0,00 | SAL 1 convenzione 3 del 01/08/2013 Sud Progetti "Servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei |
sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero-Atella- Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia - Potenza". | |||||
31/08/2014 | 01 | 34.586,60 | 0,00 | 0,00 | costi personale interno IV BIM 2014 |
31/08/2014 | 02 | 1.434,45 | 0,00 | 0,00 | spese generali IV BIM 2014 |
30/10/2014 | 01 | 56.714,34 | 0,00 | 0,00 | costi personale interno V BIM 2014 |
30/10/2014 | 02 | 2.485,05 | 0,00 | 0,00 | spese generali V BIM 2014 |
30/10/2014 | 03 | 67.538,46 | 0,00 | 0,00 | spese materiali V BIM 2014 |
22/12/2014 | 02 | 79.590,95 | 0,00 | 0,00 | spese generali VI BIM 2014 |
22/12/2014 | 03 | 1.861.330,11 | 0,00 | 0,00 | spese materiali VI BIM 2014 |
31/12/2014 | 01 | 95.757,79 | 0,00 | 0,00 | costi personale interno VI BIM 2014 |
31/12/2014 | 5031000483_1 | 522.458,69 | 0,00 | 0,00 |
20/02/2015 | 5031000483_2 | 1.110.000,35 | 0,00 | 0,00 |
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 1
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 2
19/03/2015 2000427380 32.038,24 0,00 0,00 Pagamento per smaltimento traverse
19/03/2015 5031000483_3 759.783,45 0,00 0,00 Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q.
08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 3
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
27/03/2015 | 5021121856 2 | 39.135,43 | 0,00 | 0,00 |
14/05/2015 | 5031000483_4 | 1.162.544,81 | 0,00 | 0,00 |
15/06/2015 | 5031000483_5 | 725.312,50 | 0,00 | 0,00 |
22/07/2015 | 5031000483 6 | 2.315.430,19 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2015 | 200439143 | 3.171,62 | 0,00 | 0,00 |
31/08/2015 | 5031000483 7 | 568.324,44 | 0,00 | 0,00 |
25/09/2015 | 200438888 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
16/10/2015 | 5021125778 | 29.145,84 | 0,00 | 0,00 |
21/10/2015 | 5021125635_1 | 524.529,81 | 0,00 | 0,00 |
21/10/2015 | 5031000483_8 | 1.403.193,69 | 0,00 | 0,00 |
12/11/2015 | 200443931 | 4.972,50 | 0,00 | 0,00 |
26/11/2015 | 5021000483_9 | 1.224.337,58 | 0,00 | 0,00 |
02/12/2015 | 5021125635_2 | 526.027,81 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2015 | 200437254 | 134.063,07 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2015 | 01 | 816.289,31 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2015 | 02 | 305.784,67 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2015 | 03 | 5.258.233,94 | 0,00 | 0,00 |
21/01/2016 | 200435274 | 27,43 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2016 | 04 | 9.024,36 | 0,00 | 0,00 |
25/03/2016 | 200441636 | 5.844,70 | 0,00 | 0,00 |
04/04/2016 | 5021125635_3 | 42.659,30 | 0,00 | 0,00 |
05/04/2016 | 5021125997_1 | 192.692,84 | 0,00 | 0,00 |
29/04/2016 | 5031000483 _10 | 329.970,46 | 0,00 | 0,00 |
27/05/2016 | 5031000483_11 | 906.078,85 | 0,00 | 0,00 |
SAL 2 convenzione 3 del 01/08/2013 Sud Progetti "Servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva, compresa l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione dei sottopassaggi viaggiatori nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero-Atella- Ripacandida, Castel Lagopesole sulla linea ferroviaria Foggia - Potenza".
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 4
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 5
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 6
Smaltimento traverse
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 7
Smaltimento traverse in legno
Adeguamento locali tecnologici per alloggiamento apparecchiature TLC
Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico IeC - A.Q.01/2011 Odl RFI15CL009 - Sal 1
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 8
Pagamento spese di trasporto.
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 9
Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico IeC - A.Q.01/2011 Odl RFI15CL009 - Sal 2
Smaltimento traverse in legno. spese per personale 2015 spese generali 2015
spese materiali 2015 smaltimento traverse in legno spese di trasporto 2016 Smaltimento Traverse in legno
Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico IeC - A.Q.01/2011 Odl RFI15CL009 - Sal 3
Sal 1 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 10
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 11
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
Sal 1 Conv. 337/2015 del 00/00/0000 - XXXXXX XXX XXXXX Xxx - XX ed
15/06/2016 | 5021125997_2 | 301.874,34 | 0,00 | 0,00 |
21/06/2016 | 200451554 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 |
26/07/2016 | 5021127383_1 | 125.940,22 | 0,00 | 0,00 |
29/07/2016 | 200455892 | 45.441,00 | 0,00 | 0,00 |
29/07/2016 | 5021127202_1 | 49.255,59 | 0,00 | 0,00 |
29/07/2016 | 5021127383_2 | 119.710,54 | 0,00 | 0,00 |
30/08/2016 | 5031000483_12 | 457.724,67 | 0,00 | 0,00 |
14/09/2016 | 5021125997_3 | 188.119,94 | 0,00 | 0,00 |
15/09/2016 | 5021125997_4 | 297.422,32 | 0,00 | 0,00 |
15/09/2016 | 5021127842_1 | 153.367,83 | 0,00 | 0,00 |
17/10/2016 | 5031000483 _13 | 2.951.573,85 | 0,00 | 0,00 |
18/10/2016 | 5021125997_5 | 423.605,64 | 0,00 | 0,00 |
16/11/2016 | 5021127383_3 | 178.165,37 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2016 | 5021127988_1 | 77.912,00 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2016 | 5021127202_2 | 17.984,06 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2016 | 5021127383_4 | 168.284,86 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2016 | 5021127842_2 | 90.781,11 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2016 | 5021127988_2 | 963.351,80 | 0,00 | 0,00 |
12/12/2016 | 5031000483_14 | 1.808.922,93 | 0,00 | 0,00 |
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
costi per trasporti 2016
5021127383 Sal 1 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
200455892 Certificazione Italcertifer
5021127202 Sal 1 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
5021127383 Sal 2 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 12
Sal 3 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 4 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
SAL 01 ODA 5021127842 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SCC
Lavori di rinnovamento del binario unico della linea Cervaro-Potenza A.Q. 08/2013 del 27/05/2013 C.A. n.2/2014 ODA 5031000483 SAL 13
Sal 5 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 3Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
Sal 1 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ¿ ODL n°RFI16IP020 del 26/0'7/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 2
Sal 4 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
Sal 2 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Sal 2 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ¿ ODL n°RFI16IP020 del 26/0'7/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
Sal 14 Armamento
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
Sal 5 Conv. 337/2015 del 00/00/0000 - XXXXXX XXX XXXXX Xxx - XX ed
13/12/2016 | 5021125997_5 | 260.470,83 | 0,00 | 0,00 |
14/12/2016 | 5021127842_3 | 26.383,61 | 0,00 | 0,00 |
14/12/2016 | 5031000483_15 | 342.871,36 | 0,00 | 0,00 |
20/12/2016 | 5021127383_5 | 100.690,53 | 0,00 | 0,00 |
20/12/2016 | 5021127820_1 | 65.355,16 | 0,00 | 0,00 |
20/12/2016 | 5021127988_3 | 176.709,40 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2016 | 01 | 853.457,19 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2016 | 02 | 2.473.221,58 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2016 | 03 | 281.494,62 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2016 | 04 | 17.700,99 | 0,00 | 0,00 |
12/01/2017 | 200455892 | 8.019,00 | 0,00 | 0,00 |
25/01/2017 | 5021127842_4 | 32.349,66 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2017 | 5021127383_6 | 60.487,49 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2017 | 200455892 | 44.104,50 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2017 | 21069622 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
28/02/2017 | 5021127202_3 | 24.153,26 | 0,00 | 0,00 |
19/04/2017 | 5031000483_16 | 363.081,45 | 0,00 | 0,00 |
27/04/2017 | 5021127202_4 | 40.821,33 | 0,00 | 0,00 |
27/04/2017 | 5021127842_5 | 26.461,70 | 0,00 | 0,00 |
08/05/2017 | 200463517 | 105.965,10 | 0,00 | 0,00 |
30/05/2017 | 5021127202_5 | 106.433,87 | 0,00 | 0,00 |
14/06/2017 | 5021127383_7 | 8.775,90 | 0,00 | 0,00 |
14/06/2017 | 5021127842_5 | 36.925,77 | 0,00 | 0,00 |
23/06/2017 | 5031001311_1 | 408.694,93 | 0,00 | 0,00 |
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 3 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Sal 15 Armamento
Sal 5 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
Sal 1 - Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro
¿ Potenza
Sal 3 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ¿ ODL n°RFI16IP020 del 26/0'7/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
spese per personale 2016 spese per materiali 2016 spese generali 2016
Espropri 2016 Certificazione per attivazioni
Sal 4 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Sal 6 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
Certificazione per attivazioni
N.4 MANOVRE ELETTR. 831/6700 POTENZA
Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 3
Sal 16 Armamento
Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 4
Sal 5 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Smaltimento traverse in legno
Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 5
Sal 7 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano - A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
Sal 5 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Sal 1 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
12/07/2017 | 5031001311_2 | 299.504,65 | 0,00 | 0,00 |
26/07/2017 | 5021127202_6 | 120.699,39 | 0,00 | 0,00 |
28/07/2017 | 5031001311_3 | 188.083,68 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2017 | 5021127202_7 | 18.253,37 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2017 | 5021127988_4 | 201.450,60 | 0,00 | 0,00 |
25/09/2017 | 5021127842_6 | 74.068,59 | 0,00 | 0,00 |
18/10/2017 | 5031000483_17 | 506.358,21 | 0,00 | 0,00 |
18/10/2017 | 5031001311_4 | 518.826,02 | 0,00 | 0,00 |
19/10/2017 | 5021127820_2 | 43.629,68 | 0,00 | 0,00 |
26/10/2017 | 5021125997_7 | 398.984,84 | 0,00 | 0,00 |
27/11/2017 | 5021127202_8 | 22.582,67 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2017 | 5021127842_8 | 85.204,80 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2017 | 5021128245_1 | 239.985,03 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2017 | 5021127202_9 | 10.090,37 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2017 | 5021131016_1 | 577.534,30 | 0,00 | 0,00 |
18/12/2017 | 5021125635_4 | 44.784,04 | 0,00 | 0,00 |
19/12/2017 | 200463517 | 10.237,86 | 0,00 | 0,00 |
19/12/2017 | 5021127202_10 | 21.223,58 | 0,00 | 0,00 |
Sal 2 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 6
Sal 3 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016 Sal 7
Sal 4 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ¿ ODL n°RFI16IP020 del 26/0'7/2016- IeC STAZIONE POTENZA CENTRALE
Sal 6 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Sal 17 Armamento
Sal 4 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
Sal 2 - Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro
¿ Potenza
Sal 7 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 8 Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
Sal 8 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
"Sal 1 - Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero ¿ Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell¿esistente cavo principale 20cp Cu.
CA n. 20 del 00/00/0000 - XX n. 267 del 26/06/2015"
Sal 9 Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
Sal 1 - VOIP Foggia ¿ Potenza; IeC Candela e Castel Lagopesole OdL RFI17IP050 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011
Realizzazione nuovo sistema di informazione al pubblico IeC - A.Q.01/2011 Odl RFI15CL009 - Sal 4
Smaltimento traverse in legno
Sal 10 Modifica tecnologiche impianti IS - A:Q. 267/2015 - C.A. n.13 del 26/04/2016
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
20/12/2017 | 5021131034_1 | 171.115,34 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 01 | 801.219,24 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 02 | 1.051.893,08 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 03 | 26.869,00 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 04 | 134.273,29 | 0,00 | 0,00 |
05/04/2018 | 5021125997_8 | 266.586,24 | 0,00 | 0,00 |
16/04/2018 | 200455892 | 9.355,50 | 0,00 | 0,00 |
18/04/2018 | 200463517 | 5.233,75 | 0,00 | 0,00 |
16/05/2018 | 200455892 | 22.720,50 | 0,00 | 0,00 |
31/05/2018 | 5021127383_8 | 49.854,76 | 0,00 | 0,00 |
12/06/2018 | 200463517 | 1.212,97 | 0,00 | 0,00 |
22/06/2018 | 5031001311_5 | 181.624,84 | 0,00 | 0,00 |
30/07/2018 | 5021128245_2 | 138.985,35 | 0,00 | 0,00 |
21/08/2018 | 5021127383_9 | 8.810,46 | 0,00 | 0,00 |
28/08/2018 | 5021131037_1 | 198.044,10 | 0,00 | 0,00 |
19/09/2018 | 5021127820_3 | 65.004,00 | 0,00 | 0,00 |
12/10/2018 | 5021125997_9 | 520.234,81 | 0,00 | 0,00 |
30/10/2018 | 5021132480_1 | 150.022,95 | 0,00 | 0,00 |
14/11/2018 | 5021127842_9 | 97.920,12 | 0,00 | 0,00 |
28/11/2018 | 5021132107_1 | 68.347,68 | 0,00 | 0,00 |
Sal 1 - C.A.n.15 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Castel Lagopesole a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
Spese personale RFI 2017 spese materiali 2017
Espropri 2017
Spese generali 2017
Sal 8 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Certificazioni per attivazione smaltimento traverse in legno Certificazioni per attivazione
Sal 8 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano -
A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
smaltimento traverse in legno
Sal 5 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
"Sal 1 - Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero ¿ Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell¿esistente cavo principale 20cp Cu. CA n. 20 del 00/00/0000 - XX n. 267 del 26/06/2015"
Sal 9 Modifica impianti IS e LFM Ascoli S., Tiera, Candela, Ordona e Avigliano -
A:Q. 267/2015 - C.A. n.5 del 17/12/2015
"Sal 1 - C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017
Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
"
Sal 3 - Conv. N. 206/2016 del 15/06/2016 - Modifica e riconfigurazione di telecomandi, connessi con il progetto di ammodernamento della linea Cervaro
¿ Potenza
Sal 9 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
"C.A.n.22 del 07/03/2018.Q. n.318 del 22/09/2017
Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Rionero a seguito velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
"
Sal 9 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
Rocchetta modifica PRG ed ACEI
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
11/12/2018 | 5021128245_3 | 128.635,27 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2018 | 5021131034_2 | 106.675,36 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2018 | 5021131037_2 | 89.090,78 | 0,00 | 0,00 |
12/12/2018 | 5021132107_2 | 79.813,69 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2018 | 01 | 254.403,66 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2018 | 02 | 1.002.560,19 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2018 | 03 | 65.646,32 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2019 | 200455892 | 4.009,50 | 0,00 | 0,00 |
21/02/2019 | 5021131016 | 261.480,23 | 0,00 | 0,00 |
11/03/2019 | 5021132107_3 | 86.013,55 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2019 | 200478930 | 19.104,00 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2019 | 5021132107_4 | 80.929,80 | 0,00 | 0,00 |
10/04/2019 | 5021125997_10 | 410.087,37 | 0,00 | 0,00 |
07/05/2019 | 5021132107_5 | 97.990,74 | 0,00 | 0,00 |
10/05/2019 | 200480034 | 1.215,69 | 0,00 | 0,00 |
10/05/2019 | 200480035 | 2.370,52 | 0,00 | 0,00 |
24/05/2019 | 5021125997_11 | 159.199,72 | 0,00 | 0,00 |
02/07/2019 | 5021125997_12 | 119.807,04 | 0,00 | 0,00 |
18/07/2019 | 5021132107_6 | 86.752,38 | 0,00 | 0,00 |
Sal 3 - Lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sistema di telefonia selettiva in tecnologia VoIP della linea Foggia-Potenza consistenti nella posa di cavo principale Cu 40cp di fornitura di RFI nella tratta Rionero ¿ Forenza ed altri eventuali ulteriori interventi minori di sostituzione dell¿esistente cavo principale 20cp Cu. CA n. 20 del 00/00/0000 - XX n. 267 del 26/06/2015"
Sal 2 - C.A.n.15 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Castel Lagopesole a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza.
Sal 2 - C.A.n.16 del 20/11/2017 A.Q. n.318 del 22/09/2017 Modifiche tecnologiche degli impianti IS nella stazione di Melfi a seguito della velocizzazione sulla linea Cervaro - Potenza. "
Rocchetta modifica PRG ed ACEI Personale 2018
Materiali 2018
Spese Generali 2018 Certificazioni per attivazione
"Sal 1 - VOIP Foggia ¿ Potenza; IeC Candela e Castel Lagopesole OdL RFI17IP050 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011 "
Sal 3 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all¿attuale impianto ACEI propedeutiche all¿ACC.
Tiranteria dev. Xxxxxxxxx
Xxx 4 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all¿attuale impianto ACEI propedeutiche all¿ACC.
Sal 10 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 5 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all¿attuale impianto ACEI propedeutiche all¿ACC.
materiali Castel Lagopesole materiali Xxxxx
Xxx 11 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 12 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 6 Stazione di Rocchetta, fase 1, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all¿attuale impianto ACEI propedeutiche all¿ACC.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
Sal 13 Conv. 337/2015 del 00/00/0000 - XXXXXX XXX XXXXX Xxx - XX ed
31/07/2019 | 5021125997_13 | 146.381,30 | 0,00 | 0,00 |
02/08/2019 | 5021127988_5 | 1.821,94 | 0,00 | 0,00 |
06/09/2019 | 5021133183_1 | 192.892,84 | 0,00 | 0,00 |
12/09/2019 | 5021125997_14 | 238.908,37 | 0,00 | 0,00 |
27/09/2019 | 5021127842_10 | 36.055,57 | 0,00 | 0,00 |
08/10/2019 | 5023115606_1 | 20.044,00 | 0,00 | 0,00 |
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
"Sal 5 - Accordo Quadro Rubrica A.D. n°1/2011 del 11/01/2011 CIG0481549ACB ¿ ODL n°RFI16IP020 del 26/0'7/2016- IeC XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
"
Xxx 0 XX 00 XXX 00/00/0000 XX 318/2017 Stazione di Rocchetta, seconda fase, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC.
Sal 14 Conv. 337/2015 del 28/07/2015 - VENETA DEL FARRA Srl - PE ed
esecuzione lavori per la realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli S. , Melfi, Rionero e Castel Lagopesole.
Sal 10 Conv. 180/2016 del 23/05/2016 Riconfigurazione SSC a seguito delle modifiche impiantistiche
"Sal 1 C.A. N.1 A.Q. N.284 DEL 03/07/2019 Fornitura di segnaletica fissa di stazione nell'ambito dei lavori di ""Progettazioneesecutiva e realizzazione dei sottopassi viaggiatori e dei marciapiedi nelle stazioni di Ascoli Satriano, Melfi, Rionero e Caste Lagopesole della linea FG-PZ"" Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx "
Xxx 0 XX 00 XXX 00/00/0000 XX 318/2017 Stazione di Rocchetta, seconda
impianto ACC internalizzato nonché modifiche, per fasi, all'attuale impianto ACEI propedeutiche all'ACC. | |||||
31/12/2019 | 01 | 301.659,43 | 0,00 | 0,00 | Spese personale 2019 |
31/12/2019 | 02 | 736.192,07 | 0,00 | 0,00 | Materiali 2019 |
31/12/2019 | 03 | 60.197,76 | 0,00 | 0,00 | spese generali 2019 |
03/02/2020 | 10146887 | 2.047,50 | 0,00 | 0,00 | INDENNITA' DI ESPROPRIO |
25/02/2020 | 5021133183_3 | 137.196,55 | 0,00 | 0,00 | XX 00 XXX 00/00/0000 XX 318/2017 |
27/02/2020 | 5021125997_15 | 178.240,22 | 0,00 | 0,00 | Conv. 337/2015 del 28/07/2015 Realizz. sottop. staz. di Castel Lagope |
25/03/2020 | 5021127842_11 | 116.305,65 | 0,00 | 0,00 | SAL 11- CERVARO-ROCHETTA LEONESSA |
31/03/2020 | 5031001311_10 | 3.225,12 | 0,00 | 0,00 | SAL 10- INTERVENTI STAZ. MELFI LAGOP. ORDONA |
24/04/2020 | 5021134451_1 | 103.630,72 | 0,00 | 0,00 | SAL 1- IMPIANTO SMART ENERGY MANAGEMENT |
13/05/2020 | 200455892 | 21.384,00 | 0,00 | 0,00 | CERTIFICAZIONE ATTIVAZIONE MELFI |
28/05/2020 | 5021133183_4 | 190.722,86 | 0,00 | 0,00 | SAL 4- Rocchetta |
30/06/2020 | 16 | 85.130,35 | 0,00 | 0,00 | Costi materiali |
30/06/2020 | 19 | 522,16 | 0,00 | 0,00 | Costi Espropri |
03/08/2020 | 200455892 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | CERTIFICAZIONE ATTIVAZIONE MELFI |
21/09/2020 | 200455892 | 21.384,00 | 0,00 | 0,00 | CERTIFICAZIONE ATTIVAZIONE MELFI |
31/10/2020 | 15 | 255.167,49 | 0,00 | 0,00 | Costi personale |
26/11/2019 5021133183_2 281.970,55 0,00 0,00
fase, lavori e forniture per la predisposizione del piazzale al realizzando
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/10/2020 20 | 15.407,62 | 0,00 0,00 Spese generali | ||
C. Economie | Importo Totale (Euro): | 0,00 | ||
Anno Tipo Finanziamento | Importo 0 | |||
6 - QUADRO ECONOMICO | ||||
Spese | Importo | Stato Spesa | Note | |
Acquisizione aree o immobili | 45.092,15 | Effettiva | ||
Acquisizione aree o immobili | 4.907,85 | Prevista | ||
Altro | 215.626,27 | Effettiva Costi afferenti l'appalto. | ||
Altro | 12.536.099,78 | Effettiva Costo materiali | ||
Altro | 3.739.615,72 | Effettiva Costo personale interno | ||
Altro | 951.592,76 | Effettiva Spese generali | ||
Altro | 9.024,36 | Effettiva trasporti 2016 | ||
Altro | 1.011,43 | Prevista Costo del personale interno | ||
Altro | 955,58 | Prevista Materiali | ||
Altro | 18.312,67 | Prevista Spese generali | ||
Altro | 975,64 | Prevista Trasporti | ||
Imprevisti | 3.886,89 | Prevista | ||
Lavori realizzati in affidamento | 31.626.762,84 | Effettiva | ||
Lavori realizzati in affidamento | 1.647.932,26 | Prevista | ||
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 181.764 | Effettiva | ||
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 16.439,8 | Prevista | ||
7 - AVANZAMENTO FISICO | ||||
A. Avanzamento Lavori: |
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
31/12/2014 1 SAL 1 522.458,69
Note
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
20/02/2015 | 2 | Sal 2 | 1.110.000,35 |
19/03/2015 | 3 | Sal 3 | 759.783,45 |
14/05/2015 | 4 | Sal 4 | 1.162.544,81 |
15/06/2015 | 5 | SAL 5 | 725.312,5 |
22/07/2015 | 6 | SAL 6 | 2.315.430,19 |
31/08/2015 | 7 | SAL 7 | 568.324,44 |
21/10/2015 | 8 | SAl 8 | 1.403.193,69 |
26/11/2015 | 9 | SAL 9 | 1.224.337,58 |
29/04/2016 | 10 | SAL 10 | 329.970,46 |
27/05/2016 | 11 | SAL 11 | 906.078,85 |
30/08/2016 | 12 | Sal 12 | 457.724,67 |
17/10/2016 | 13 | Sal 13 | 2.951.573,85 |
12/12/2016 | 14 | Sal 14 | 1.808.922,93 |
14/12/2016 | 15 | Sal 15 | 342.871,36 |
19/04/2017 | 16 | Sal 16 Armamento | 363.081,45 |
18/10/2017 | 17 | Sal 17 Armamento | 506.358,21 |
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Note
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D. Indicatori Opzionali:
Descrizione indicatore (U.M.)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione tempi di percorrenza (minuti)
Linea da elettrificare (km)
Linea da sottoporre ad adeguamento della sede e del binario (km)
stazioni da adeguare (N)
E. Indicatori di Programma:
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM) 122 0 0 0 0,00
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Basilicata
Responsabile Strumento: Regione Basilicata
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 34b Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J19B12000040001
Titolo Progetto: Linea Potenza- Foggia - ammodernamento. Sottoprogetto 2 - Elettrificazione, rettifiche di tracciato, Soppressione P.L. e Consolidamento sede
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
BASILICATA POTENZA ATELLA
BASILICATA POTENZA AVIGLIANO
BASILICATA POTENZA BARILE
BASILICATA POTENZA MELFI
BASILICATA POTENZA POTENZA
BASILICATA POTENZA RAPOLLA
BASILICATA POTENZA RIONERO IN VULTURE
BASILICATA POTENZA RIPACANDIDA
BASILICATA POTENZA
BASILICATA
PUGLIA FOGGIA ASCOLI SATRIANO
PUGLIA FOGGIA CANDELA
PUGLIA FOGGIA FOGGIA
PUGLIA FOGGIA ORDONA
PUGLIA FOGGIA ROCCHETTA SANT'XXXXXXX
XXXXXX FOGGIA
PUGLIA
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
s
Studio di fattibilità | 31/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | |
Progettazione Preliminare | 01/09/2012 | 01/09/2012 | 31/10/2013 | 17/09/2013 | RFI S.p.A. |
Stato Progetto:
Attivo - Verific
ata
Criticità Finanziaria: Note:
A. Fase Procedurale di i
2 - CRONOPROGR
AMMA
Progettazione Definitiva 02/06/2014 30/05/2014 01/04/2015 30/04/2015 RFI S.p.A.
izio: Studio
di fattibilità
n
Progettazione Esecutiva 01/07/2020 27/03/2021 Appaltatore
Esecuzione Lavori 27/03/2021 11/07/2025 Appaltatore
Collaudo 11/07/2025 31/01/2026 RFI S.p.A.
Chiusura Intervento 31/01/2026 30/07/2026 RFI S.p.A.
Funzionalità 02/06/2023 30/10/2023 RFI S.p.A.
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
Re
ponsabili Progetto
:
Ruolo
Soggetto
RETE FERROVIARIA
ITALIANA SpA
Responsabile
Xxx. Xxxxxxxxx Xxx
Indirizzo
Destinatario del finanziam
nto Regi
one Basilicata
Programmatore
MIN TRA
ISTERO DELLE I SPORTI
FRASTRUTTU
E E DEI
Effettiva
Data Inizio
Data Fine
Attuatore Fase
e
Prevista
Effettiva
Prevista
Sogetto Competente
N R
xxxxxxx
Note
L'iter procedurale ha inizio con la P.P., le date dello S.d.F. sono fittizie.
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
Le date sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. Le attività negoziali sono tuttora in corso a causa di un ricorso avverso l'aggiudicazione.
La data di funzionalità si riferisce al lotto 1.2 con la quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. Successivamente proseguiranno i lavori relativi al lotto 2 "Velocizzazione (soppressione PL, rettifiche tracciato, consolidamento sede)"
La data di funzionalità si riferisce al lotto 1.2 con la quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. Successivamente proseguiranno i lavori relativi al lotto 2 "Velocizzazione (soppressione PL, rettifiche tracciato, consolidamento sede)"
Altre Attivita Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva Previsita Effettiva
altre attivita Aggiudicazione 19/03/2020 15/06/2020 30/06/2020 15/06/2020
Note
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Approvazione Progetto D | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 30/10/2020 |
Note
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l
¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Approvazione Progetto P 31/05/2014 15/04/2014 02/06/2014 15/04/2014
altre attivita Avvio procedimento Dichi | 01/09/2020 | 30/10/2020 | ||
altre attivita Conferenza dei Servizi D | 01/05/2015 | 03/12/2015 | 29/10/2015 | 19/07/2018 |
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l
¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Conferenza dei Servizi Ist 30/01/2014 13/12/2013 30/05/2014 17/02/2014
altre attivita Istruttoria verifica di asso | 01/10/2013 | 04/09/2013 | 29/01/2014 | 04/09/2013 |
altre attivita Redazione e pubblicazio | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 |
Trattasi di procedura di gara mediante lettera di invito con ricorso al sistema di qualificazione RFI anziché di gara aperta . Le date relative all'attività negoziale sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia
- Potenza.
altre attivita Ricevimento osservazioni 30/09/2020 30/10/2020
altre attivita Ricezione offerte tecnico | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 05/10/2019 | 05/10/2019 |
altre attivita Stand-Still | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 01/07/2020 | 20/07/2020 |
altre attivita Stipula contratto | 15/06/2020 | 01/07/2020 |
Le date relative all'attività negoziale sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. L'aggiudicazione è avvenuta in data 15/06/2020.
Le date relative all'attività negoziale sono riferite al lotto 1.2 con il quale si completa l'elettrificazione della linea Foggia - Potenza. L'aggiudicazione è avvenuta in data 15/06/2020. Le attività negoziali sono tuttora in corso a causa di un ricorso avverso l'aggiudicazione.
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Valutazione Altri Soggetti | 01/04/2015 | 19/07/2018 | 30/06/2015 | 19/07/2018 |
Note
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l
¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Valutazione Altri Soggetti 01/03/2014 28/10/2013 30/05/2014 17/02/2014
altre attivita Valutazione di Impatto A 02/04/2015 05/05/2015 30/08/2015 28/10/2016
altre attivita Valutazione MATT su Pro 01/04/2015 05/05/2015 30/06/2015 28/10/2016
altre attivita Valutazione MATT su Pro 01/03/2014 28/10/2013 30/05/2014 17/02/2014
altre attivita Valutazione MATT su Pro | 01/12/2013 | 04/09/2013 | 29/01/2014 | 04/09/2013 |
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr | 01/04/2015 | 05/05/2015 | 30/06/2015 | 28/10/2016 |
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l
¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr 01/03/2014 28/10/2013 30/05/2014 17/02/2014
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr 01/12/2013 04/09/2013 29/01/2014 04/09/2013
altre attivita Valutazione offerte econo 10/03/2020 27/05/2020 15/03/2020 08/06/2020
altre attivita Valutazione Regioni ed E 01/03/2014 28/10/2013 30/05/2014 17/02/2014
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Note
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l
¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
Data Approvazione
Approvazione Effettiva
Data Approvazione Prevista
In data 28/10/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MATTM, il Decreto VIA n. 299 che approva la progettazione.
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Valutazione Regioni ed E | 01/12/2013 | 04/09/2013 | 29/01/2014 | 04/09/2013 |
altre attivita Valutazione Soggetti Inte | 01/04/2015 | 19/07/2018 | 30/06/2015 | 19/07/2018 |
altre attivita Valutazione Soggetti Inte | 01/03/2014 | 28/10/2013 | 30/05/2014 | 17/02/2014 |
altre attivita Valutazioni di Regione e | 01/04/2015 | 05/05/2015 | 30/06/2015 | 19/07/2018 |
La delibera autorizzativa della Regione Puglia è stata emessa in data 05/04/2018, con nota 8745 del 31.05.2018 il MIT ha comunicato la conclusione della Conferenza di Servizi e con decreto 11608 del 19.07.2018 è stata perfezionata l
¿intesa Stato-Regione Basilicata e Stato-Regione Puglia.
Soggetto Competente Note
C. Sospensione Lavori:
Motivo Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara | Attività | Importo Percentuale Ribasso | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
- | - | 0,00 |
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 162.000.000,00
Anno | Realizzato | Da Realizzare | Totale |
2012 | (Euro) 283.720,19 | (Euro) 0,00 | (Euro) 283.720,19 |
2013 | 873.957,25 | 0,00 | 873.957,25 |
2014 | 2.839.665,97 | 0,00 | 2.839.665,97 |
2015 | 2.809.612,37 | 0,00 | 2.809.612,37 |
2016 | 1.513.988,77 | 0,00 | 1.513.988,77 |
2017 | 3.556.600,85 | 0,00 | 3.556.600,85 |
2018 | 5.520.489,25 | 0,00 | 5.520.489,25 |
2019 | 3.321.718,12 | 0,00 | 3.321.718,12 |
2020 | 3.481.626,81 | 0,00 | 3.481.626,81 |
2021 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
2022 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2023 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2024 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2025 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,42 |
Totali | 24.201.379,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000 |
Avanzamento Spese (%): 14,94
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro):
162.000.000
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
Importo Finanziamento (Euro)
Proveniente da economia
2011 Stato Fondo Sviluppo e Coesione Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali 149.000.000,00 N 2019 Stato altri provvedimenti Altro.9904/9999 13.000.000,00 N
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 26.028.689,55
Data Codice Importo (Euro)
Note
27/08/2012 | 5021120873 | 293.000,00 | Conv.47/2012 - SdL n.3 del 27/08/2012 - Indagini preliminari |
31/10/2012 | 5022101622 | 927.190,16 | Incarico Italferr Progettazione Preliminare |
31/12/2012 | 01 | 5.563,14 | Spese generali (cap.20) al 31/12/2012 |
28/02/2013 | 01 | 5.798,90 | Costi personale interno I bimestre 2013 |
28/02/2013 | 02 | 115,97 | Spese generali I bimestre 2013 |
30/04/2013 | 01 | 4.724,26 | Costi personale interno II bimestre 2013 |
30/04/2013 | 02 | 94,49 | Spese generali II bimestre 2013 |
30/06/2013 | 01 | 5.906,87 | Costi personale interno III bimestre 2013 |
30/06/2013 | 02 | 3.583,72 | Spese generali III bimestre 2013 |
31/08/2013 | 01 | 455,70 | Costi personale interno IV bimestre 2013 |
31/08/2013 | 02 | 12,46 | Spese generali IV bimestre 2013 |
31/10/2013 | 01 | 1.090,74 | Costi personale interno V bimestre 2013 |
31/10/2013 | 02 | 715,81 | Spese generali V bimestre 2013 |
31/12/2013 | 01 | 1.017,66 | COSTI PERSONALE VI BIM 2013 |
31/12/2013 | 02 | 377,31 | SPESE GENERALI VI BIM 2013 |
28/02/2014 | 01 | 684,96 | Costo personale interno I BIM 2014 |
28/02/2014 | 02 | 13,70 | Spese generali I BIM 2014 |
30/04/2014 | 01 | 347,49 | costo personale interno II BIM 2014 |
30/04/2014 | 02 | 292,24 | spese generali II BIM 2014 |
Italferr -Studio idrologico-idraulico, analisi di rischio delle opere di attraversamento, analisi di rischio | |||
24/06/2014 | 5022102033 | 1.581.836,88 | geomorfologico delle aree prospicenti la linea ferroviaria Foggia-Potenza e rilievi/sondaggi funzionali alla successiva fase di progettazione definitiva degli interventi di elettrificazione e/o messa in sicurezza della linea |
ferroviaria. | |||
30/06/2014 | 01 | 859,70 | costo personale interno III BIM 2014 |
30/06/2014 | 02 | 13,10 | spese generali III BIM 2014 |
31/08/2014 | 01 | 4.980,16 | costo personale interno IV BIM 2014 |
31/08/2014 | 02 | 99,61 | spese generali IV BIM 2014 |
24/10/2014 | 5021123750 | 2.000.000,00 | Convenzione Comune di Melfi per Soppressione di n. 4 PL |
30/10/2014 | 01 | 19.861,59 | costo personale interno V BIM 2014 |
30/10/2014 | 02 | 397,22 | spese generali V BIM 2014 |
13/11/2014 | 5022102091 | 3.760.778,50 | Italferr Incarico Progettazione Definitiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi ed attività negoziali |
17/12/2014 | 5022102034 | 1.797,38 | CIS trasformazione elaborati progettuali in formato "KMZ" |
22/12/2014 | 01 | 215,36 | costo personale interno VI BIM 2014 |
31/12/2014 | 02 | 55.679,72 | spese generali VI BIM 2014 |
08/05/2015 | 200434583 | 92.761,32 | contributo 5 per mille Ministero Ambiente VIA |
02/12/2015 | 04 | 15.825,00 | Pubblicazioni per espropri. |
31/12/2015 | 01 | 13.861,23 | personale interno 2015 |
Data Codice Importo (Euro)
Note
31/12/2015 | 02 | 55.090,44 | spese generali 2015 |
31/12/2015 | 03 | 6.512,00 | espropri 2015 |
06/06/2016 | 04 | 3.825,00 | Pubblicazioni per espropri |
04/07/2016 | 5023114685 | 1.671.935,20 | Fornitura ENEL SEE |
5021127975 - C.A. n°01 del 13/09/2016 del A.Q.n° 428/2015 | |||
13/09/2016 | 5021127975 | 606.697,15 | Intervento di consolidamento e adeguamento sagoma della galleria S. venere a PM02 sulla linea Foggia-Potenza: |
1^fase. | |||
31/12/2016 | 01 | 86.473,43 | spese personale 2016 |
31/12/2016 | 02 | 15.770,00 | espropri 2016 |
31/12/2016 | 03 | 29.686,04 | spese generali |
Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 | |||
25/01/2017 | 5021129124 | 1.568.358,64 | del 09/11/2015 |
" | |||
Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la | |||
20/04/2017 | 5022102842 | 1.678.332,57 | realizzazione dei lavori del Lotto 1.1 - Elettrificazione Foggia-Rocchetta-X. Xxxxxx xx Xxxxx. L.d.I. XXX-XXX-XXX.XX |
\A0011\P\2017\0000316 del 20/04/2017 | |||
Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la | |||
20/04/2017 | 5022102843 | 1.315.346,24 | realizzazione dei lavori del Lotto 2 - Velocizzazione Foggia - Potenza |
L.d.I. XXX-XXX-XXX.XX\A0011\P\2017\0000317 del 20/04/2017" | |||
Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la | |||
20/04/2017 | 5022102844 | 910.322,61 | realizzazione dei lavori del Lotto 4 - Opere integrative prescritte in sede di CdS Istruttoria inerente l'ammodernamento della Linea Foggia - Potenza. |
XXX-XXX-XXX.XX\A0011\P\2017\0000318 del 20/04/2017" | |||
Progettazione definitiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la | |||
20/04/2017 | 5022102845 | 161.460,00 | realizzazione dei lavori del Lotto 5 - SCMT con encoder da cabina sulla linea Foggia-Potenza L.d.I. RFI-DIN- |
XXX.XX\A0011\P\2017\0000319 del 20/04/2017 | |||
31/10/2017 | 02 | 122.351,37 | spese generali 2017 |
31/12/2017 | 01 | 146.693,81 | spese personale RFI 2017 |
31/12/2017 | 03 | 98.124,85 | Espropri 2017 |
"C.A.N.73 del 10.05.2018 AQ 251 DEL 31.08.2017 | |||
10/05/2018 | 5021132195 | 295.000,00 | Lavori di completamento nella stazione di Melfi comprendento la fornitura e l'installazione di due ascensori a servizio del nuovo sottopasso viaggiatori e la messa in sicurezza della copertura del fabbricato esistente lato |
binario 1." | |||
31/10/2018 | 04 | 5.000,00 | Espropri 2018 |
31/10/2018 | 05 | 12.687,26 | Smaltimento Traverse |
31/12/2018 | 01 | 146.067,99 | Personale 2018 |
31/12/2018 | 02 | 135.937,75 | Spese generali 2018 |
31/12/2018 | 03 | 1.973.795,89 | Materiali 2018 |
17/07/2019 | 200463517 | 23.540,34 | Smaltimento traverse in legno 2019 |
31/12/2019 | 01 | 404.788,21 | personale 2019 |
31/12/2019 | 02 | 1.182.261,91 | materiali 2019 |
Data Codice Importo (Euro)
Note
31/12/2019 | 03 | 84.667,49 | spese generali 2019 |
27/01/2020 | 200463517 | 45.914,14 | SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO |
Lavori di Rinnovo con sostituzione totale delle traverse e contemporaneo risanamento della massicciata mediante | |||
11/02/2020 | 5031003640_1 | 1.629.005,00 | asportazione totale dei binari Pari e Dispari della tratta Foggia(e)-PM Cervaro(e), per uno sviluppo di circa 12.800 |
metri della tratta Foggia-Potenza. | |||
02/03/2020 | 200463517 | 5.905,10 | SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO |
Lavori di completamento lavori di PRG nella stazione di Rocchetta che consistono essenzialmente nella | |||
23/04/2020 | 5031003585_1 | 2.330.000,00 | costruzione di circa m 4000 (quattromila) di binario, demolizione e costruzione di circa n° 8 deviatoi e lavori di completamento nelle stazioni di Melfi, Rionero e Castel Lagopesole della linea Foggia- Potenza CA 13/2019 AQ |
36/2018 | |||
28/09/2020 | 200463517 | 26.937,00 | SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO |
31/10/2020 | 15 | 98.023,47 | Costi personale |
31/10/2020 | 20 | 34.737,16 | Spese generali |
31/12/2020 | 16 | 317.489,14 | Costi materiali |
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 24.201.379,58
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/12/2012 | 01 | 5.563,14 | 0,00 | 0,00 | Spese generali al 31/12/2012 |
28/02/2013 | 01 | 5.798,90 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno I bimestre 2013 |
28/02/2013 | 02 | 115,97 | 0,00 | 0,00 | Spese generali I bimestre 2013 |
30/04/2013 | 01 | 4.724,26 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno II bimestre 2013 |
30/04/2013 | 02 | 94,49 | 0,00 | 0,00 | Spese generali II bimestre 2013 |
31/05/2013 | 5021120873-1 | 173.445,25 | 0,00 | 0,00 | Spec.3 del 27/08/2012 - Sal 1 - Indagini preliminari connessi alla realizzazione dei lavori di ammodernamento infrastrutturale della linea Foggia-Potenza |
13/06/2013 | 5022101622 | 278.157,05 | 0,00 | 0,00 | SAL Italferr - Progettazione Preliminare |
30/06/2013 | 01 | 5.906,87 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno III bimestre 2013 |
30/06/2013 | 02 | 3.583,72 | 0,00 | 0,00 | Spese generali III bimestre 2013 |
31/08/2013 | 01 | 455,70 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno IV bimestre 2013 |
31/08/2013 | 02 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | Spese generali IV bimestre 2013 |
31/10/2013 | 01 | 1.090,74 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno V bimestre 2013 |
31/10/2013 | 02 | 715,81 | 0,00 | 0,00 | Spese generali V bimestre 2013 |
Spec.3 del 27/08/2012 - Conv 47/2012 - SAL N.2 -Indagini preliminari connessi | |||||
02/12/2013 | 5021120873-2 | 41.849,46 | 0,00 | 0,00 | alla realizzazione dei lavori di ammodernamento infrastrutturale della linea |
Foggia-Potenza | |||||
31/12/2013 | 01 | 1.017,66 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno VI bimestre 2013 |
31/12/2013 | 02 | 377,31 | 0,00 | 0,00 | Spese generali VI bimestre 2013 |
28/02/2014 | 01 | 684,96 | 0,00 | 0,00 | Costo personale interno I BIM 2014 |
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
28/02/2014 | 02 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | Spese generali I BIM 2014 |
30/04/2014 | 01 | 347,49 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno II BIM 2014 |
30/04/2014 | 02 | 292,24 | 0,00 | 0,00 | spese generali II BIM 2014 |
30/04/2014 | 2022101622 | 649.033,11 | 0,00 | 0,00 | SAL 2 ITALFERR - Progettazione Preliminare |
30/06/2014 | 01 | 859,70 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno III BIM 2014 |
30/06/2014 | 02 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | spese generali III BIM 2014 |
31/08/2014 | 01 | 103,70 | 0,00 | 0,00 | spese generali IV BIM 2014 |
31/08/2014 | 02 | 4.980,16 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno IV BIM 2014 |
30/10/2014 | 01 | 397,22 | 0,00 | 0,00 | spese generali V BIM 2014 |
30/10/2014 | 02 | 19.861,59 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno V BIM 2014 |
28/11/2014 | 5022102033 | 474.551,06 | 0,00 | 0,00 | SAL 1 Italferr Studio Idrologico - idraulico. |
02/12/2014 | 5021123750 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Convenzione Comune di Melfi per Soppressione PL 1° contributo |
10/12/2014 | 5022102091 | 1.128.233,55 | 0,00 | 0,00 | SAL 1 Italferr Progettazione Definitiva. |
15/12/2014 | 5022102033 | 738.190,54 | 0,00 | 0,00 | SAL 2 Italferr Studio Idrologico - idraulico. |
17/12/2014 | 5022102034 | 1.797,38 | 0,00 | 0,00 | CIS trasformazione elaborati progettuali in formato "KMZ". |
22/12/2014 | 02 | 215,36 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno VI BIM 2014 |
31/12/2014 | 01 | 54.859,76 | 0,00 | 0,00 | spese generali VI BIM 2014 |
08/05/2015 | 200434583 | 92.761,32 | 0,00 | 0,00 | contributo 5 per mille Ministero Ambiente VIA |
16/09/2015 | 5022102091_2 | 2.256.467,10 | 0,00 | 0,00 | SAL 2 Italferr Progettazione Definitiva. |
28/11/2015 | 5022102033_3 | 369.095,28 | 0,00 | 0,00 | SAL 3 Italferr Studio Idrologico - idraulico. |
02/12/2015 | 04 | 15.825,00 | 0,00 | 0,00 | Costi per pubblicazioni per espropri |
31/12/2015 | 01 | 55.090,44 | 0,00 | 0,00 | spese generali 2015 |
31/12/2015 | 02 | 13.861,23 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno 2015 |
31/12/2015 | 03 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | espropri 2015 |
25/05/2016 | 5023114685_1 | 834.711,58 | 0,00 | 0,00 | Fornitura ENEL per SSE |
06/06/2016 | 04 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | costi di pubblicazioni per espropri. |
04/07/2016 | 5023114685 | 1.256,02 | 0,00 | 0,00 | Fornitura ENEL SSE |
06/12/2016 | 10142068 | 633,85 | 0,00 | 0,00 | 10142068 - pubblicazioni |
07/12/2016 | 5021127975_1 | 541.632,85 | 0,00 | 0,00 | 5021127975- Sal 1 - C.A. n°01 del 13/09/2016 del A.Q.n° 428/2015 Intervento di consolidamento e adeguamento sagoma della galleria S. venere a |
PM02 sulla linea Foggia-Potenza:1^fase. | |||||
31/12/2016 | 01 | 86.473,43 | 0,00 | 0,00 | spese personale interno 2016 |
31/12/2016 | 02 | 15.770,00 | 0,00 | 0,00 | espropri 2016 |
31/12/2016 | 03 | 29.686,04 | 0,00 | 0,00 | spese generali 2016 |
10/04/2017 | 5021127975_2 | 105.957,25 | 0,00 | 0,00 | "5021127975- Sal 2 - C.A. n°01 del 13/09/2016 del A.Q.n° 428/2015 Intervento di consolidamento e adeguamento sagoma della galleria S. venere a |
PM02 sulla linea Foggia-Potenza:1^fase." |
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
30/05/2017 | 5021129124_1 | 449.126,84 | 0,00 | 0,00 |
30/05/2017 | 5023114685_2 | 835.967,60 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2017 | 5021129124_2 | 173.133,57 | 0,00 | 0,00 |
04/08/2017 | 5022102842_1 | 503.499,78 | 0,00 | 0,00 |
04/08/2017 | 5022102843_1 | 394.603,87 | 0,00 | 0,00 |
04/08/2017 | 5022102844_1 | 273.096,78 | 0,00 | 0,00 |
04/08/2017 | 5022102845_1 | 48.438,00 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2017 | 02 | 122.351,37 | 0,00 | 0,00 |
28/11/2017 | 5021129124_3 | 405.607,13 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 01 | 146.693,81 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 03 | 98.124,85 | 0,00 | 0,00 |
30/03/2018 | 5021129124_4 | 317.496,35 | 0,00 | 0,00 |
13/06/2018 | 5021129124_5 | 98.238,51 | 0,00 | 0,00 |
22/06/2018 | 5031001311_5 | 235.394,29 | 0,00 | 0,00 |
03/10/2018 | 5022102091_3 | 2.044.723,71 | 0,00 | 0,00 |
29/10/2018 | 200463517 | 12.687,26 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2018 | 04 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
19/11/2018 | 5031001311_6 | 551.147,50 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2018 | 01 | 146.067,99 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2018 | 02 | 135.937,75 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2018 | 03 | 1.973.795,89 | 0,00 | 0,00 |
20/03/2019 | 5021132195_1 | 180.520,46 | 0,00 | 0,00 |
"Sal 1 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
"
Fornitura ENEL SSE
Sal 2 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
5022102842 Sal 1 Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 1.1 - Elettrificazione Foggia-Rocchetta-X. Xxxxxx xx Xxxxx.
5022102843 Sal 1 Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 2 - Velocizzazione Foggia - Potenza
"5022102844 Sal 1 Progettazione esecutiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 4 - Opere integrative prescritte in sede di CdS Istruttoria inerente l'ammodernamento della Linea Foggia - Potenza.
5022102845 Sal 1 Progettazione definitiva assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi occorrenti per la realizzazione dei lavori del Lotto 5 - SCMT con encoder da cabina sulla linea Foggia-Potenza
spese generali 2017
Sal 3 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
spese personale RFI 2017 Espropri 2017
Sal 4 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
"Sal 5 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
"
Sal 5 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
SAL 3 Italferr Progettazione Definitiva. Smaltimento Traverse
Espropri 2018
Sal 6 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
Personale 2018
Spese Generali 2018
Materiali 2018
Sal 1 - C.A.N.73 del 10.05.2018 AQ 251 DEL 31.08.2017
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
"Sal 2 - C.A.N.73 del 10.05.2018 AQ 251 DEL 31.08.2017
13/05/2019 5021132195_2 81.246,52 0,00 0,00
Lavori di completamento nella stazione di Melfi comprendento la fornitura e l'installazione di due ascensori a servizio del nuovo sottopasso viaggiatori e la messa in sicurezza della copertura del fabbricato esistente lato binario 1."
09/07/2019 5031001311_7 319.770,55 0,00 0,00 Sal 7 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
17/07/2019 200463517 23.540,34 0,00 0,00 Smaltimento traverse in legno
"Sal 6 - 5021129124 - Completamento degli interventi di consolidamento della
23/09/2019 5021129124_6 135.893,44 0,00 0,00
galleria S.Venere- CA n. 2 del 25.01.2017 AQ428/2015 del 09/11/2015
"
08/10/2019 | 5031001311_8 | 503.986,83 | 0,00 | 0,00 |
29/11/2019 | 5031001311_9 | 405.042,37 | 0,00 | 0,00 |
Sal 8 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015
Sal 9 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia
¿ Potenza. CA 05/2017 AQ 159/2015 | |||||
31/12/2019 | 01 | 404.788,21 | 0,00 | 0,00 | personale 2019 |
31/12/2019 | 02 | 1.182.261,91 | 0,00 | 0,00 | materiali 2019 |
31/12/2019 | 03 | 84.667,49 | 0,00 | 0,00 | spese generali 2019 |
27/01/2020 | 200463517 | 45.914,14 | 0,00 | 0,00 | SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO |
29/01/2020 | 5031001311_10 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | PRG Stazione di Rocchetta |
11/02/2020 | 5031003640_1 | 1.625.909,89 | 0,00 | 0,00 | Rinnovo Foggia - Cervaro P/D |
02/03/2020 | 200463517 | 5.905,10 | 0,00 | 0,00 | SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO |
31/03/2020 5031001311_10 90.626,11 0,00 0,00 Sal 10 - Lavori di modifica del piano del ferro delle Stazioni della Linea Foggia | |||||
¿ Xxxxxxx. XX 00/0000 XX 159/2015 | |||||
23/04/2020 5031003585_1 | 718.315,03 | 0,00 | 0,00 | SAL 1- PRG ROCCHETTA | |
07/09/2020 5031003585_2 | 524.835,17 | 0,00 | 0,00 | SAL 1- PRG ROCCHETTA | |
28/09/2020 200463517 | 26.937,00 | 0,00 | 0,00 | SMALTIMENTO TRAVERSE IN LEGNO | |
31/10/2020 15 | 98.023,47 | 0,00 | 0,00 | Costi personale | |
31/10/2020 16 | 310.423,45 | 0,00 | 0,00 | Costi materiali | |
31/10/2020 20 | 34.737,16 | 0,00 | 0,00 | Spese generali | |
C. Economie | Importo Totale (Euro): | 0,00 | |||
Anno Tipo Finanziamento | Importo | ||||
0 | |||||
6 - QUADRO | ECONOMICO |
Spese | Importo | Stato Spesa | Note | |
Acquisizione aree o immobili | 125.406,85 | Effettiva | ||
Acquisizione aree o immobili | 113.605,15 | Prevista | ||
Altro | 113.045,17 | Effettiva | Costi afferenti l'Appalto. | |
Altro | 941.851,53 | Effettiva | Costo del personale interno | |
Altro | 3.466.481,25 | Effettiva | Materiali | |
Altro | 528.612,87 | Effettiva | Spese generali | |
Altro | 1.640.476,79 | Prevista | Costo del personale interno | |
Altro | 27.733.518,75 | Prevista | Materiali | |
Altro | 2.392.955,8 | Prevista | Spese generali | |
Altro | 1.200.000 | Prevista | Trasporti | |
Imprevisti | 8.567.150 | Prevista | ||
Lavori realizzati in affidamento | 9.866.094,7 | Effettiva | ||
Lavori realizzati in affidamento | 95.109.772,98 | Prevista | ||
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 9.159.887,21 | Effettiva | Progettazione Preliminare | |
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 1.041.140,95 | Prevista | Progettazione Definitiva |
7 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
Note
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D. Indicatori Opzionali:
Descrizione indicatore (U.M.)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza (minuti)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)
Linea da elettrificare (km)
Linea da sottoporre ad adeguamento della sede e del binario (Km)
E. Indicatori di Programma:
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM) 122 0 0 0 0,00
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia
Responsabile Strumento: Regione Puglia
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 729 Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J41H92000000008
Titolo Progetto: Tratta Cervaro - Bovino
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione: L'intervento è compreso tra quelli previsti dalla Legge 164/2014, cosidetta "Sblocca Italia", all'art.1 comma 1 e 2 ed il cronoprogramma delle attività è congruente con la pianificazione temporale prevista dall'Ordinanza n. 5 del Commissario.
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
PUGLIA FOGGIA BOVINO
PUGLIA FOGGIA FOGGIA
PUGLIA FOGGIA ORSARA DI PUGLIA
PUGLIA FOGGIA TROIA
PUGLIA FOGGIA
PUGLIA
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
Responsabili Progetto:
Ruolo Soggetto Responsabile Indirizzo Attuatore RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA xxx. Xxxxx XXXXX
Destinatario del finanziamento REGIONE PUGLIA
Programmatore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Stato Progetto: Attivo - Verificata
Note
:
Criticità Finanziaria:
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
A. Fase Procedurale di i
Fase
n
Progettazione Definitiva 21/06/2003 05/08/2004 RFI S.p.A.
Studio di fattibilità Progettazione Preliminare
Data Inizio
izio: Progett
azione Definitiva
Prevista Effettiva
Data Fine
2 - CRONOPROGR
AMMA
Prevista Effettiva Sogetto Competente
Note
Progettazione Esecutiva 11/10/2005 15/05/2008 Appaltatore
Esecuzione Lavori 29/05/2008 25/03/2019 25/03/2019 Appaltatore
Collaudo 24/05/2006 24/05/2006 31/12/2020 RFI S.p.A. Trattasi di collaudo in corso d'opera.
Chiusura Intervento 31/12/2021 31/12/2021 RFI S.p.A.
Funzionalità 02/03/2017 02/03/2017 30/06/2017 25/06/2017 RFI S.p.A.
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Affidamento definitivo ap | 10/07/2015 | 06/07/2015 | 10/07/2015 | 06/07/2015 |
altre attivita Aggiudicazione | 07/09/2005 | 07/09/2005 | ||
altre attivita AQUISIZIONE PARERE | 07/08/2001 | 27/08/2003 | ||
altre attivita AQUISIZIONE PARERE | 07/08/2001 | 27/08/2003 | ||
altre attivita Avvio delle Attività Negoz | 20/12/2014 | 23/01/2015 | 20/12/2014 | 23/01/2015 |
altre attivita Avvio progettazione esec | 04/02/2014 | 30/10/2014 | 20/10/2014 | |
altre attivita Conferenza dei Servizi su | 31/01/2002 | 17/03/2004 |
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Note
Il dettaglio afferente le attività negoziali sarà effettuato con i successivi
monitoraggi
Altre Attivita Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva Previsita Effettiva
altre attivita Consegna lavori appalto 20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015
altre attivita Delibera di risoluzione de 03/02/2014 03/02/2014
Note
A seguito del perdurare e gravissimo fermo dei lavori affidati all'ATI T. & T., in data 03.02.2014 è stata deliberata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.
altre attivita Redazione e pubblicazio 05/08/2004 05/08/2004
altre attivita Ricezione offerte tecnico | 29/12/2004 | 08/03/2005 | |
altre attivita Sottoscrizione Contratto | 21/02/2014 | 30/10/2014 | 08/08/2014 |
E' stato prontamente aggiornato il Contratto di Programma finalizzato a garantire i maggiori finanziamenti necessari per l'esecuzione degli interventi residui come da nuovo Piano di Committenza per il completamento e messa in esercizio della
tratta di raddoppio Cervaro - Bovino. | |||
altre attivita Stipula contratto | 11/10/2005 | 11/10/2005 | |
altre attivita VALUTAZIONE OFFERT | 11/04/2005 | 13/04/2005 | |
altre attivita VALUTAZIONE OFFERT | 09/03/2005 | 08/04/2005 | |
altre attivita VERIFICA CONGRUITA' | 14/04/2005 | 04/07/2005 |
Data Approvazione
Approvazione Effettiva
Data Approvazione Prevista
Soggetto Competente Note
C. Sospensione Lavori:
Motivo Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara Attività Importo Percentuale Ribasso Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note
101 - Pubblicazione Bando 165.471.012,31 05/08/04 05/08/04 RFI
102 - Acquisizione Offerte 137.724.521,41 08/03/05 08/03/05 RFI
144007102F -
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva Km 6+200 e la progressiva 29+150.
103 - Aggiudicazione Provvisoria
137.724.521,41 07/09/05 07/09/05 RFI
104 - Aggiudicazione Definitiva 137.724.521,41 17,06 11/10/05 11/10/05 RFI
105 - Stipula Contratto 99.538.597,47 11/10/05 11/10/05 RFI
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara Attività Importo Percentuale Ribasso Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note
101 - Pubblicazione Bando 10.563.307,88 17/10/11 17/10/11 RFI
102 - Acquisizione Offerte 8.658.481,72 22/11/11 22/11/11 RFI
335012529B -
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'ACC-M sulla tratta Cervaro - Bovino della linea Caserta- Foggia e dei relativi interventi complementari connessi.
103 - Aggiudicazione 8.658.481,72 31/01/12 31/01/12 RFI Provvisoria
104 - Aggiudicazione Definitiva 8.658.481,72 19,05 13/03/12 13/03/12 RFI
105 - Stipula Contratto 8.658.481,72 07/05/12 07/05/12 RFI
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara Attività Importo Percentuale Ribasso Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note
401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)
0,00 01/10/12 01/10/12
402 - Invito a presentare le Offerte
1.538.660,00 01/10/12 01/10/12
4456592010 - Rinnovo e | ||||
riconfig. del SCMT | ||||
esistente sulla linea CE-FG | ||||
connesso all'attivazione | ||||
della 1^ FF a s.bin. su | 403 - Acquisizione Offerte | 1.383.222,00 | 01/10/12 | 01/10/12 |
nuova sede della tratta in | ||||
raddoppio Cervaro-Bovino | ||||
xxxxx.Xx 6+200 e Km | ||||
29+150 |
404 - Aggiudicazione Provvisoria
1.383.222,00 01/10/12 01/10/12
405 - Aggiudicazione Definitiva 1.383.222,00 0,1 29/10/12 29/10/12
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara | Attività | Importo | Percentuale Ribasso | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
4456592010 - Rinnovo e | |||||||
riconfig. del SCMT | |||||||
esistente sulla linea CE-FG | |||||||
connesso all'attivazione | |||||||
della 1^ FF a s.bin. su | 406 - Stipula Contratto | 1.383.222,00 | 03/12/12 | 03/12/12 | |||
nuova sede della tratta in | |||||||
raddoppio Cervaro-Bovino | |||||||
xxxxx.Xx 6+200 e Km | |||||||
29+150 |
101 - Pubblicazione Bando 68.256.108,98 23/01/15 23/01/15 RFI S.p.A. Importo a base di gara al netto dell'IVA
6049787A28 - Lavori per il completamento del raddoppio del tratto Cervaro-Bovino della linea ferroviaria Caserta-Foggia compreso tra le progressive Km 6+200 e Km 29+451,
102 - Acquisizione Offerte 68.256.108,98 12/03/15 12/03/15 RFI S.p.A. Importo a base di gara al netto dell'IVA
ecc.,ecc.
103 - Aggiudicazione Provvisoria
50.921.240,04 04/05/15 04/05/15 RFI S.p.A. Importo a base di gara al netto dell'IVA
104 - Aggiudicazione Definitiva 50.921.240,04 26,6 06/07/15 06/07/15 RFI S.p.A. Importo ad esito di gara al netto dell'IVA
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Attività | Importo | Percentuale Ribasso | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
105 - Stipula Contratto | 50.921.240,04 | 06/07/15 | 06/07/15 | RFI S.p.A. | Importo ad esito di gara al netto dell'IVA |
Gara
6049787A28 - Lavori per il completamento del raddoppio del tratto Cervaro-Bovino della linea ferroviaria Caserta-Foggia compreso tra le progressive Km 6+200 e Km 29+451,
ecc.,ecc.
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 263.400.000,00
Anno | Realizzato | Da Realizzare | Totale |
2010 | (Euro) 53.862.608,46 | (Euro) 0,00 | (Euro) 53.862.608,46 |
2011 | 35.702.224,85 | 0,00 | 00.000.000,85 |
0000 | 00.000.000,43 | 0,00 | 00.000.000,43 |
0000 | 00.000.000,18 | 0,00 | 00.000.000,18 |
0000 | 0.000.000,62 | 0,00 | 0.000.000,62 |
0000 | 0.000.000,54 | 0,00 | 0.000.000,54 |
0000 | 00.000.000,32 | 0,00 | 00.000.000,32 |
0000 | 00.000.000,47 | 0,00 | 00.000.000,47 |
0000 | 00.000.000,39 | 0,00 | 00.000.000,39 |
0000 | 0.000.000,69 | 0,00 | 0.000.000,69 |
2020 | 967.829,31 | 3.667.679,60 | 4.635.508,91 |
2021 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,14 |
Totali | 248.529.547,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000 |
Avanzamento Spese (%): 94,35
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro):
263.400.000
Anno | Fonte | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento | Importo Finanziamento (Euro) | Proveniente da economia |
2009 | Risorse liberate | 106.800.000,00 | N | |
2011 | Stato altri provvedimenti | Altro.9904/9999 | 53.800.000,00 | N |
2011 | Stato Fondo di Rotazione | 76.200.000,00 | N | |
2011 | UE | PON Reti e Mobilità 2007-2013 | 26.600.000,00 | N |
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 252.986.819,95
Data Codice Importo (Euro)
Note
15/05/2005 | 9 Ing Cerv Bov | 9.075.743,93 |
11/10/2005 | 20-Dev.Pubb.Serv. | 1.800.000,00 |
11/10/2005 | 47710_AFF | 99.538.597,47 |
29/03/2006 | 10 -Monit.Ambientale | 475.438,32 |
02/09/2008 | 27-Xxxxxxxx e pareri | 175.846,85 |
31/07/2009 | 25-Acc.Bonario 2009 | 837.000,00 |
11/09/2009 | 23-Collaudi statici | 77.313,83 |
05/11/2009 | 22-Ristrutt. C.C. | 92.742,53 |
23/01/2012 | 24-Ind.arch.PD ACC_M | 87.843,08 |
18/07/2012 | 00-Xxxxx.Xxx. Elettr | 46.900,00 |
25/10/2012 | 3 - Ing. App. ACC_M | 1.116.108,56 |
29/10/2012 | 5551_AFF | 1.383.222,00 |
05/12/2012 | 16 - Xxx.Xxx.Xxxx.Xx | 413.639,55 |
31/12/2012 | 11 - Ing. Pregressa | 5.960.582,48 |
10/05/2013 | 26-Acc.Bonario 2013 | 580.627,26 |
31/05/2013 | 28-Cons. per Acc. Bo | 87.209,16 |
Si riferisce all'incarico di VPE e DL relativo all'appalto per la realizzazione del raddoppio della tratta Cervaro- Bovino (ODA 5022100254).
L'impegno si riferisce all'art. 23 della convenzione 68/2005 afferente la deviazione di pubblici servizi (ODA 5023108522)
Affidamento oggetto di rescissione contrattuale in data 3.2.2014.Impegno contrattuale è modificato in 99.538.597,47 Euro pari all'importo dell'ultima SAL n. 55 emessa.
Si riferisce alle attività di supervisione di monitoraggio ambientale relativo ai lavori di raddoppio della tratta Cervaro-Bovino.
L'impegno si riferisce ai collaudi e pareri riserve. Di Trapani, Studio Associati, Xxxxxx, Spota, ecc. (OdA 28307098+2831194+2832181+2832184)
L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 31.07.2009. (OdA 2831551).
Incarico per lo svolgimento delle attività relative al collaudo statico della tratta Cervaro - Bovino (OdA 5022101254) - Importo comprensivo di Inarcassa.
L'impegno si riferisce ai lavori per la "Ristrutturazione della Casa Cantoniera al Km 33+755 della linea Foggia- Napoli" (OdA 5021113989).
L'impegno si riferisce alla L.I. RFI-DIN-DPI.S\A0011\P\2012\059 del 23.01.2012 relativa all'incarico per le indagini archeologiche del progetto definitivo tecnologico ACC_M di Benevento (OdA 5022101573).
Si riferisce all'appalto per lo ¿Spostamento dell¿esistente cabina MT/BT dalla stazione di Cervaro al nuovo Fabbricato PM Cervaro con relativa posa cavi per l¿alimentazione da Cervaro al nuovo PM Cervaro¿.
Si riferisce all'incarico di VPE e DL per l'appalto relativo all'ACC-M
Appalto: Rinnovo e riconfigurazione SCMT tratta Cervaro-Bovino (ODA 5021120385) - ANSALDO STS.Con la variante di NTW approvata l'importo dell'appalto è stato ridotto da 1.537.151,51 a 1.383.222,00.
Modifica supporti trasmissivi, cablaggi ACEI nonchè spostamento CTC (ODA 50221120260). Con la stipula dell'Atto Modificativo al Contratto Applicativo n. 23 del 18.06.2012 all'Accordo Quadro 10/2010 l'importo dell'appalto è stato elevato da ¿ 220.000,00 ad ¿ 413.639,55.
Si riferisce alle attività pregresse di ingegneria.
L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 10.05.2013 (OdA 2835526).
L'impegno si riferisce all'affidamento degli incarichi di Componente della Commissione di cui all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Pezzati, Crespi, Zito, Xxxxxxxx).
01/07/2014 | 36-X.Xxxxx.Imp.IS-LF | 145.825,00 |
21/07/2014 | 37-X.Xxxxx.Imp. TE | 132.468,00 |
21/07/2014 | 38Trasf_Doc_Form.Dig | 17.462,02 |
12/09/2014 | 33 - Ind.Arch.Fase 1 | 256.131,18 |
12/09/2014 | 34-Ind.Arch.X.Xxxxxx | 256.507,40 |
06/10/2014 | 00-Xxx.xx xxx.xxx.Xx | 324.250,08 |
31/10/2014 | 32 - Autorizz. ANSF | 287.037,07 |
31/10/2014 | 35-Part.Comm.Acc.Bon | 22.533,34 |
11/12/2014 | 42-Acqu.Cert.Indag. | 57.500,00 |
17/12/2014 | 40-Cons.RilevatoSL01 | 352.505,16 |
Data Codice Importo (Euro)
17/12/2014 41-Messa in sicurezz 305.153,32
Note
Interventi di sistemazione degli impianti tecnologici (IS, LFM) sulla tratta PM Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx. (XX X.0 XX N.79 del 30/04/14)
Interventi di sistemazione degli impianti tecnologici (TE) sulla tratta PM Cervaro-Ponte Albanito. (CA N.6 AQ N.63 del 14/04/14)
L.I. per la Produzione di documentazione in formato digitale secondo le modalità indicate dal MIT (ODA 5022102096) - Importo comprensivo di Inarcassa.
L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P\13\0000361 del 04/7/2013
Indagini Archelogiche fase 1 Raddoppio Cervaro - Bovino acc. DSME.Co.0049202.13.U del 23/07/2013 (Importo comprensivo dell'Inarcassa)
L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P\13\0000372 del 12/7/2013
Indagini Archelogiche Viabilità progr. km 5+627 Raddoppio Cervaro - Bovino. (Importo comprensivo dell'Inarcassa)
L'impegno si riferisce al CA 17 AQ N.7 DEL 28/01/14 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica con la realizzazione di un'opera di presidio idraulico tra i Km 24+050 e 24+850, nonchè pulizia dei fossi di guardia e delle canalette di sede dalla progressiva 24+850 al PM Cervaro.
L.I. RFI-DIN.DPI.S.PNB\A0011\P\2014\0000061 del 5.2.2014 - Processo per conseguimento autorizzazione ANSF Xxxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx (L'impegno è comprensivo del contributo Inarcassa).
L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\2013\0000484 del 19.09.2013 Consululenza e Assistenza per la partecipazione alla Commissione per il tentativo di Accordo Bonario - Conv. 68/2005 (importo comprensivo di Inarcassa)
L'impegno si riferisce al Contratto n° 22/2014 del 7.10.2014 GIEPI S.r.l. per l'acquisizione della certificazione delle indagini e prove eseguite su materiali da costruzione e su terre nell'ambito dei lavori per il raddoppio della linea Caserta-Foggia tratta Cervaro - Bovino
L'impegno si riferisce al CA 16 AQ N.7 DEL 28/01/14 per il Consolidamento del rilevato a tergo del sottovia denominato SL.01 al Km 9+217 della linea FG-NA in località Borgo Cervaro del Comune di Foggia mediante l'utilizzo di iniezioni cementizie.
L'impegno si riferisce al CA 18 AQ N.7 DEL 28/01/14 per la Sistemazione e messa in sicurezza della linea Caserta-FG tra le progressive Km 24+800 e PM Cervaro inerenti la realizzazione di apposite recinzioni, del ripristino dei sostegni provvisori del binario in esercizio, di un percorso sicuro tra il binario in esercizio ed il FV nella stazione di Ponte Albanito, dell'ampliamento del rilevato alle progressive 15+475 e 16+475 e nell'intervento di rinforzo dei pannelli delle reti antivandalismo dei cavalcaferrovia esistenti.
14/01/2015 | 54-Arch.2^fase-Compl | 1.699.401,89 |
11/03/2015 | 48-Arm:Ripr. 2° Bin. | 135.000,00 |
12/03/2015 | 43-Valid.P.E.Cerv-Bo | 215.544,63 |
13/05/2015 | 39-Rimoz.cumuli | 953.700,00 |
31/05/2015 | 44-PE arm.staz.Cerv. | 4.807,53 |
04/06/2015 | 52-DL Compl. e PRG | 3.965.373,18 |
L'impegno si riferisce alla lettera d'incarico per le attività archeologiche afferente il completamento della tratta di raddoppio Cervaro-Bovino. L'importo è comprensivo delle due LdI integrative.
Ripristino della funzionalità dell'esistente 2° Binario della Stazione di Cervaro (DTP BARI - ODA 5021126782)
L'impegno si riferisce alla L.I. per la Valid. del Prog Esec. dal km 6+200 a 29+150 della tratta Cervaro-Bovino
L'impegno si riferisce al CA 1 AQ 222 del 09.12.2014 per gli interventi afferenti la rimozione dei cumuli di materiali di risulta presenti sulle aree di cantiere tra le progressive chilometriche 11+500 e 28+500 della linea Foggia- Napoli.
L'impegno si riferisce alla Progettazione Esecutiva per i lavori di armamento necessari al ripristino della funzionalità dell'esistente 2° binario della ex stazione di Cervaro della linea FG-PZ (NTW 100082343)
L'impegno si riferisce ai corrispettivi Italferr afferenti l'appalto di completamento del raddoppio Cervaro-Bovino e quello relativo al PRG di Cervaro. L'importo è comprensivo dell'Inarcassa. (ODA 5022102565)
Data Codice Importo (Euro)
Note
15/10/2015 | 47-Certif. ANSF | 103.950,00 |
31/12/2015 | 46-PE Accordo Trans. | 1.664.793,00 |
15/01/2016 | 73-Monit.Amb. | 466.521,99 |
28/04/2016 | 68 - Mod. IS 2° Bin. | 135.000,00 |
30/04/2016 | 19 Inar Cerv Bov | 670.182,60 |
30/05/2016 | 51-PRG di Cervaro | 692.766,53 |
10/06/2016 | 49-Acc.Trans.12/2014 | 759.200,00 |
22/06/2016 | 53_ACC_BON_ACCM | 400.000,00 |
06/07/2016 | 50-Interf.e Lav.econ | 270.000,00 |
18/10/2016 | 55-Telec.PP-Staz.Cer | 39.900,00 |
29/11/2016 | 56-Config. Imp.RTB | 12.137,85 |
01/02/2017 | 67-Cons.Xxxxx.C.A.36 | 342.941,18 |
08/02/2017 | 60-Prev.Enel Troia | 79.504,69 |
02/03/2017 | 57 - Esame Riserve | 80.638,74 |
16/03/2017 | 69-TLC Cerv.Fase II | 67.563,80 |
17/05/2017 | 58-Acc.Bon.17.5.17 | 1.273.317,00 |
01/06/2017 | 61-Prev.TIM | 26.431,03 |
20/06/2017 | 59-Cons.Massicciata | 915.000,00 |
05/07/2017 | 145461_AFF | 8.998.396,61 |
20/07/2017 | 81-Prot.Envision | 11.000,00 |
08/09/2017 | 63-Cert_ANSF-Fase2 | 147.463,30 |
26/09/2017 | 62-Riconf.DOTE BA | 26.594,16 |
29/09/2017 | 76- Riconf. SCMT | 955.700,92 |
L'impeno si riferisce al corrispettivo da corrispondere alla Società Italcertifer per la certificazione relative alle fasi 1 e 1b della tratta Cervaro-Bovino (ODA 5023114504)
L'impegno si riferisce all'incarico specifico per le progettazioni delle opere reisidue a seguito della risoluzione contrattuale di cui all'Accordo Transattivo RFI/IF del 16/12/2014. L'importo è comprensivo dell'Inarcassa.
L'impegno si riferisce alle attività di Monitoraggio Ambientale sulla tratta Cervaro-Bovino affidate ad Italferr
L'impegno si riferisce alle modifiche agli enti IS necessari per il ripristino della funzionalità dell'esistente 2° binario della ex stazione di Cervaro regolamentati dal C.A. n. 17 del 28.04.2016 all'A.Q. 267 del 26.06.2015.
Inarcassa Cervaro-Bovino (Cap. 22 e 23)
L'impegno si riferisce ai lavori per l'adeguamento del PRG di Cervaro affidati all'impresa Fersalento S.r.l. con Convenzione n. 17/2015, stipulata in data 24.07.2015. (OdA 5021127324)
L'impegno si riferisce a quanto previsto dall'Accordo Transattivo sottoscritto tra RFI e Italferr in data 16.12.2014 e consolidato con il "Verbale di concordamento delle attività" sottoscritto tra il RdP e il PM di Italferr in data 10.06.2016 (OdA 5022102601). Importo comprensivo di Inarcassa.
L'impegno si riferisce all'Accordo Bonario sottoscritto in data 22.06.2016 relativamente al contratto n. 13/2012 con L'ATI ALSTOM Ferroviaria S.p.A. (Mandataria) e CEIT Impianti S.r.l. (Mandante)
L'impegno si riferisce alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 22, punto 6a della Conv. 14/2015 stipulata con l'impresa D'xxxxxxxx e ai lavori in economia previsti dall'allegato 13 alla Conv. 14/2015 al punto S.
L'impegno si riferisce ai lavori per la riconfigurazione del Telecomando Punto-Punto del PM di Cervaro affidati con lettera d'ordine all'Impresa Thales Italia S.p.A. (ODA 5021128946)
L'impegno si riferisce ai lavori per la configurazione dell'impianto RTB della tratta Cervaro-Bovino affidati con lettera d'ordine 6/2016 all'Impresa Bombardier Trasportation Italy S.p.A. (ODA 5021129003)
L'impegno si riferisce ai lavori per il consolidamento del rilevato e sistemazione della piattaforma del sottovia al km 9+217 della linea FG-NA regolamentati dal C.A. 36 del 16.12.2016 all'AQ N.222 del 09/12/14
L'impegno si riferisce alla richiesta di nuova fornitura in bassa tensione in contrada X. Xxxxxx xx Xxxxx.
L'impegno si riferisce all'incarico affidato ai Collaudatori per l'esame delle riserve afferenti l'Appalto per il completamento del raddoppio della Cervaro-Bovino.
l'impegno si riferisce ai lavori di modifica del telecomando punto-punto di Cervaro - Fase II regolamentati con L.O. n. 55 del 16.03.2017.
L'impegno si riferisce all'Accordo Xxxxxxx sottoscritto in data 17.05.2017 con l'appaltatore a tacitazione delle riserve presentate dallo stesso.
L'impegno si riferisce al preventivo TIM SP0401782
L'impegno si riferisce ai lavori affidati alla DTP di Napoli - Unità Territoriale Nord-Est per il consolidamento della massicciata del binario pari tra i Km 7+300 e Km 29+150 della linea Foggia-Caserta (OdA 5031001375) C.A. 25 del 20.06.2017 all'A.Q. 191/2015
L'impegno è stato aggiornato a seguito di approvazione di variante
L'incarico si riferisce alla registrazione e certificazione secondo il Protocollo Envision
L'impegno si riferisce al C.A. n. 67 del 12.01.2017 all'A.Q. 375 del 09.10.205 sottoscritto con la Società Italcertifer e successivo verbale di variante per la certificazione necessaria per l'attivazione della tratta Cervaro-Bovino, comprensiva dell'impianto ACC_M (ODA 200467861)
L'impegno si riferisce ai lavori per la configurazione del DOTE di Bari affidati alla SIEMENS S.p.A. con L.O. in data 25.10.2016 (OdA 5021130421)
L'incarico si riferisce all'adeguamento del sotto sistema di terra SCMT di PM Cervaro, della tratta Bovino- PM Cervaro, nonché interventi all'attuale CTC affidati all'Ansaldo STS con Convenzione n°4/2017 del 29/09/2017.
Data Codice Importo (Euro)
16/10/2017 | 74 - Sist. PM Cerv. | 390.000,00 |
06/11/2017 | 65-Forn.CCxSIAP | 17.937,16 |
07/11/2017 | 66-Protezione Q.Elet | 17.600,00 |
16/11/2017 | 64 -Livellam.Binario | 870.000,00 |
22/11/2017 | 70-Riconf.DOTE_NA | 130.000,00 |
20/12/2017 | 77-Acc.xxxx.SSE FG | 132.000,00 |
19/01/2018 | 82- Form.SPVI | 13.110,00 |
02/02/2018 | 80-Dif.Pass.SSE X.Xx | 290.000,00 |
09/03/2018 | 72-Riconfig-CTC | 58.956,80 |
12/06/2018 | 78-VDT TE Bovino | 189.753,95 |
07/08/2018 | 75-Sottop. SL01 | 8.700,00 |
30/10/2018 | 71-LdI IF x ANSF | 257.412,58 |
09/11/2018 | 00-Xxx.XX/XX P.Alb | 65.000,00 |
11/01/2019 | 191167_AFF | 61.986.430,65 |
18/06/2019 | 83- PD appaltoD-F | 56.920,56 |
31/12/2019 | 7 Trasporti Cerv Bov | 50.705,20 |
13/02/2020 | 84-Rimoz.rifiuti per | 13.700,00 |
30/06/2020 | 4 Pers Cerv Bov | 3.660.172,38 |
30/06/2020 | 5 Mater Cerv Bov | 17.570.638,37 |
30/06/2020 | 6 Espr Cerv Bov | 13.260.847,87 |
30/06/2020 | 8 Gener Cerv Bov | 4.927.916,21 |
Note
L'impegno si riferisce alla sistemazione definitiva del PM di Cervaro. C.A. n°6/2017 AQ 318/2017.
L'impegno si riferisce alla Fornitura sezione CC x la messa in servizio del SIAP da 30KVA per la stazione di Bovino.
L'impegno si riferisce allo studio coordinamento protezioni per i quadri elettrici di distribuzione MT della tratta Foggia-Ponte Albanito
L'impegno si riferisce ai lavori di livellamento del BD della tratta di raddoppio Cervaro-Bovino di cui al C.A. n. 31 all'A.Q. 191/2015 stipulato in data 16.11.2017.
L'impegno si riferisce al C.A. n. 1/2017 all'A.Q. 372/2015 per la riconfigurazione del DOTE di Napoli affidato alla Siemens S.p.A.
L'incarico si riferisce alla realizzazione nell'ambito della SSE di Foggia, all'accesso carrabile allo stallo trasformatori dei gruppi di conversione, affidata alla RTI SALCEF-SIRTI-ESIM C.A. n°16/2017
L'incarico si riferisce all'affidamento con L.O. per il servizio di erogazione di un xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx di RFI per l'utilizzo del sistema SPVI.
L'incarico si riferisce all'adeguamento delle difese passive presso la SSE di Ponte Albanito e presso la cabina TE di Bovino, affidato a CMC Srl. C.A. n°2/2018 AQ 488/2017
L'impegno si riferisce alla riconfigurazione del CTC Caserta-Foggia del PPM i Ponte Albanito affidato all'impresa ANSALDO STS S.p.A. con C:A: n.59/018
L'incarico si riferisce alla realizzazione dell'impianto di Videosorveglianza della cabina TE di Bovino e della SSE di Ponte Albanito. C.A. n°13/2018 AQ 334/2017, affidato a RTI Xxxxxx Xxxxxx
L'impegno si riferisce all'affidamento per la manutenzione dell'impianto di sollevamento del sottopasso di Borgo Cervaro, di cui a preventivo n° 362/2018 affidato all'impresa San Xxxx Srl.
L'impegno si riferisce all'incarico affidato alla Società Italferr per le attività rivolte al conseguimento della certificazione ANSF
L'incarico si riferisce alla manutenzione della Cabina Mt/BT di Ponte Albanito, affidato alla RTI Salcef SpA. C.A. n
°8/2017 AQ 290/2017
L'impegno è stato aggiornato a seguito dell'impegno del 10° e 11° Verbale di Variante
L'incarico si riferisce alla PD degli interventi tecnologici propedeutici all'attivazione del raddoppio della tratta Cervaro-Bovino di cui all'appalto D ed F...
Capitolo 21° - Trasporti
Capitolo 15° - Spese di personale Capitolo 16° + 24° - Forniture di materiali
Capitolo 19° - Espropriazioni Cervaro - Bovino Capitolo 20° - Spese Generali
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 248.529.547,26
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
25/07/2008 | 5307_AFF | 867.339,35 | 0,00 | 0,00 |
20/01/2009 | 5307_AFF | 36.616,07 | 0,00 | 0,00 |
27/02/2009 | 5307_AFF | 78.579,78 | 0,00 | 0,00 |
07/04/2009 | 5307_AFF | 98.988,86 | 0,00 | 0,00 |
21/04/2009 | 5307_AFF | 154.584,24 | 0,00 | 0,00 |
30/04/2009 | 5307_AFF | 298.012,99 | 0,00 | 0,00 |
09/07/2009 | 5307_AFF | 505.628,05 | 0,00 | 0,00 |
30/07/2009 | 5307_AFF | 441.204,91 | 0,00 | 0,00 |
03/09/2009 | 5307_AFF | 363.782,84 | 0,00 | 0,00 |
22/09/2009 | 25-Acc.Bonario 2009 | 837.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10/11/2009 | 5307_AFF | 174.809,82 | 0,00 | 0,00 |
18/11/2009 | 5307_AFF | 457.858,38 | 0,00 | 0,00 |
09/12/2009 | 5307_AFF | 827.208,62 | 0,00 | 0,00 |
18/12/2009 | 5307_AFF | 1.609.490,61 | 0,00 | 0,00 |
28/01/2010 | 5307_AFF | 1.276.348,05 | 0,00 | 0,00 |
08/03/2010 | 5307_AFF | 1.298.935,63 | 0,00 | 0,00 |
13/04/2010 | 5307_AFF | 1.067.932,92 | 0,00 | 0,00 |
28/04/2010 | 22-Ristrutt. C.C. | 92.742,53 | 0,00 | 0,00 |
29/04/2010 | 5307_AFF | 2.244.396,79 | 0,00 | 0,00 |
17/05/2010 | 5307_AFF | 2.142.004,69 | 0,00 | 0,00 |
L'importo indicato si riferisce alla somma della SAL n. 1 al 16/06/2008 (OdA 5021104743) per l'importo di ¿ 852.029,15 e SAL n. 1 al 31.10.2008 (OdA 5021111939) per un importo di ¿ 15.310,20. X.X. xxxxxx rispettivamente in data 25.07.2008 e 24.12.2008.
Entrata Merci emessa in data 20.01.2009 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2008.
Entrata Merci emessa in data 27.02.2009 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 31.12.2008.
Entrata Merci emessa in data 07.04.2009 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.01.2009.
Entrata Merci emessa in data 21.04.2009 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 28.02.2009.
Entrata Merci emessa in data 30.04.2009 relativa alla SAL n. 6 per prestazioni rese alla data del 31.03.2009.
Entrata Merci emessa in data 09.07.2009 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 30.04.2009.
Entrata Merci emessa in data 30.07.2009 relativa alla SAL n. 8 per prestazioni rese alla data del 31.05.2009.
Entrata Merci emessa in data 03.09.2009 relativa alla SAL n. 9 per prestazioni rese alla data del 30.06.2009.
Il pagamento si riferisce all'Accordo Bonario del 31.07.2009 la cui X.X. xx emessa in data 22.09.2009.
Entrata Merci emessa in data 10.11.2009 relativa alla SAL n. 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2009.
Entrata Merci emessa in data 18.11.2009 relativa alla SAL n. 11 per prestazioni rese alla data del 31.08.2009.
Entrata Merci emessa in data 09.12.2009 relativa alla SAL n. 12 per prestazioni rese alla data del 30.09.2009.
Entrata Merci emessa in data 18.12.2009 relativa alla SAL n. 13 per prestazioni rese alla data del 31.10.2009.
Entrata Merci emessa in data 28.01.2010 relativa alla SAL n. 14 per prestazioni rese alla data del 30.11.2009.
Entrata Merci emessa in data 08.03.2010 relativa alla SAL n. 15 per prestazioni rese alla data del 31.12.2009.
Entrata Merci emessa in data 13.04.2010 relativa alla SAL n. 16 per prestazioni rese alla data del 31.01.2010.
Entrata Merci emessa in data 28.04.2010 relativa alla SAL Finale per prestazioni rese alla data del 26.02.2010.
Entrata Merci emessa in data 29.04.2010 relativa alla SAL n. 17 per prestazioni rese alla data del 28.02.2010.
Entrata Merci emessa in data 17.05.2010 relativa alla SAL n. 18 per prestazioni rese alla data del 31.03.2010.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/05/2010 | 5307_AFF | 1.422.974,89 | 0,00 | 0,00 |
01/07/2010 | 5307_AFF | 1.663.309,67 | 0,00 | 0,00 |
15/07/2010 | 5307_AFF | 2.745.060,37 | 0,00 | 0,00 |
03/09/2010 | 5307_AFF | 3.699.517,39 | 0,00 | 0,00 |
20/09/2010 | 5307_AFF | 2.274.525,59 | 0,00 | 0,00 |
18/10/2010 | 5307_AFF | 4.215.794,98 | 0,00 | 0,00 |
23/11/2010 | 5307_AFF | 2.193.838,46 | 0,00 | 0,00 |
23/12/2010 | 5307_AFF | 861.949,63 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2010 | 27-Collaudi e pareri | 80.841,47 | 0,00 | 0,00 |
02/02/2011 | 5307_AFF | 1.767.779,80 | 0,00 | 0,00 |
07/03/2011 | 5307_AFF | 984.906,24 | 0,00 | 0,00 |
08/04/2011 | 5307_AFF | 1.189.432,33 | 0,00 | 0,00 |
06/06/2011 | 5307_AFF | 2.475.902,18 | 0,00 | 0,00 |
21/06/2011 | 5307_AFF | 2.015.072,60 | 0,00 | 0,00 |
22/07/2011 | 20-Dev.Pubb.Serv. | 777.082,14 | 0,00 | 0,00 |
04/08/2011 | 5307_AFF | 5.532.745,68 | 0,00 | 0,00 |
14/09/2011 | 5307_AFF | 1.681.688,46 | 0,00 | 0,00 |
18/10/2011 | 5307_AFF | 1.807.453,17 | 0,00 | 0,00 |
29/11/2011 | 5307_AFF | 5.407.959,23 | 0,00 | 0,00 |
20/12/2011 | 5307_AFF | 1.753.031,08 | 0,00 | 0,00 |
30/12/2011 | 5307_AFF | 2.644.716,36 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 31.05.2010 relativa alla SAL n. 19 per prestazioni rese alla data del 30.04.2010.
Entrata Merci emessa in data 01.07.2010 relativa alla SAL n. 20 per prestazioni rese alla data del 31.05.2010.
Entrata Merci emessa in data 15.07.2010 relativa alla SAL n. 21 per prestazioni rese alla data del 30.06.2010.
Entrata Merci emessa in data 03.09.2010 relativa alla SAL n. 22 per prestazioni rese alla data del 31.07.2010.
Entrata Merci emessa in data 20.09.2010 relativa alla SAL n. 23 per prestazioni rese alla data del 31.08.2010.
Entrata Merci emessa in data 18.10.2010 relativa alla SAL n. 24 per prestazioni rese alla data del 30.09.2010.
Entrata Merci emessa in data 23.11.2010 relativa alla SAL n. 25 per prestazioni rese alla data del 31.10.2010.
Entrata Merci emessa in data 23.12.2010 relativa alla SAL n. 26 per prestazioni rese alla data del 30.11.2010.
Contabilizzazioni fino al 31.12.2010.
Entrata Merci emessa in data 02.02.2011 relativa alla SAL n. 27 per prestazioni rese alla data del 31.12.2010.
Entrata Merci emessa in data 07.03.2011 relativa alla SAL n. 28 per prestazioni rese alla data del 31.01.2011.
Entrata Merci emessa in data 08.04.2011 relativa alla SAL n. 29 per prestazioni rese alla data del 28.02.2011.
Entrata Merci emessa in data 06.06.2011 relativa alla SAL n. 30 per prestazioni rese alla data del 31.03.2011.
Entrata Merci emessa in data 21.06.2011 relativa alla SAL n. 31 per prestazioni rese alla data del 30.04.2011.
L'importo si riferisce al totale delle SAL 1-8 afferente l'ODA 5023108522 relativo alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 23 della Convenzione 68/2005 per prestazioni rese fino alla data del 30/06/2011
Entrata Merci emessa in data 04.08.2011 relativa alla SAL n. 32 per prestazioni rese alla data del 31.05.2011.
Entrata Merci emessa in data 14.09.2011 relativa alla SAL n. 33 per prestazioni rese alla data del 30.06.2011.
Entrata Merci emessa in data 18.10.2011 relativa alla SAL n. 34 per prestazioni rese alla data del 31.07.2011.
Entrata Merci emessa in data 29.11.2011 relativa alla SAL n. 35 per prestazioni rese alla data del 30.09.2011.
Entrata Merci emessa in data 20.12.2011 relativa alla SAL n. 36 per prestazioni rese alla data del 31.10.2011.
Entrata Merci emessa in data 30.12.2011 relativa alla SAL n. 37 per prestazioni rese alla data del 30.11.2011.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
31/12/2011 | 11 - Ing. Pregressa | 5.960.582,48 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2011 | 9 Ing Cerv Bov | 4.498.483,42 | 0,00 | 0,00 |
27/02/2012 | 5307_AFF | 1.334.684,02 | 0,00 | 0,00 |
07/03/2012 | 5307_AFF | 1.023.901,77 | 0,00 | 0,00 |
20/03/2012 | 5308_AFF | 162.750,00 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2012 | 20-Dev.Pubb.Serv. | 44.204,58 | 0,00 | 0,00 |
05/04/2012 | 5307_AFF | 2.051.399,67 | 0,00 | 0,00 |
15/05/2012 | 5307_AFF | 1.704.018,92 | 0,00 | 0,00 |
28/05/2012 | 9 Ing Cerv Bov | 339.576,49 | 0,00 | 0,00 |
31/05/2012 | 5307_AFF | 2.352.351,08 | 0,00 | 0,00 |
02/07/2012 | 5307_AFF | 3.867.030,75 | 0,00 | 0,00 |
04/07/2012 | 9 Ing Cerv Bov | 130.640,50 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2012 | 5307_AFF | 4.955.636,77 | 0,00 | 0,00 |
27/08/2012 | 5307_AFF | 4.304.392,16 | 0,00 | 0,00 |
11/09/2012 | 20-Dev.Pubb.Serv. | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 |
20/09/2012 | 5307_AFF | 3.599.502,09 | 0,00 | 0,00 |
26/09/2012 | 9 Ing Cerv Bov | 730.146,44 | 0,00 | 0,00 |
28/09/2012 | 9 Ing Cerv Bov | 198.781,71 | 0,00 | 0,00 |
04/10/2012 | 23-Collaudi statici | 7.785,09 | 0,00 | 0,00 |
14/12/2012 | 5307_AFF | 3.970.363,20 | 0,00 | 0,00 |
18/12/2012 | 24-Ind.arch.PD ACC_M | 26.352,93 | 0,00 | 0,00 |
18/12/2012 | 9 Ing Cerv Bov | 220.499,55 | 0,00 | 0,00 |
11/02/2013 | 16 - Xxx.Xxx.Xxxx.Xx | 161.468,16 | 0,00 | 0,00 |
Attività pregresse di ingegneria
Note
Si riferisce all'incarico di VPE e DL relativo all'appalto per la realizzazione del raddoppio della tratta Cervaro-Bovino (ODA 5022100254). L'importo si riferisce a SAL emesse dal n. 1 al n. 15 per prestazioni rese fino al 31.12.2011.
Entrata Merci emessa in data 27.02.2012 relativa alla SAL n. 38 per prestazioni rese alla data del 31.12.2011.
Entrata Merci emessa in data 07.03.2012 relativa alla SAL n. 39 per prestazioni rese alla data del 31.01.2012.
Entrata Merci emessa in data 20.03.2013 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.12.2012.
Entrata merci relativa alla SAl n. 9 ODA 5023108522 relativo alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 23 della Convenzione 68/2005.
Entrata Merci emessa in data 05.04.2012 relativa alla SAL n. 40 per prestazioni rese alla data del 29.02.2012.
Entrata Merci emessa in data 15.05.2012 relativa alla SAL n. 41 per prestazioni rese alla data del 31.03.2012.
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 16 al 31.03.2012.
Entrata Merci emessa in data 31.05.2012 relativa alla SAL n. 42 per prestazioni rese alla data del 30.04.2012.
Entrata Merci emessa in data 02.07.2012 relativa alla SAL n. 43 per prestazioni rese alla data del 31.05.2012.
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 17 per prestazioni rese al 30.04.2012.
Entrata Merci emessa in data 31.07.2012 relativa alla SAL n. 44 per prestazioni rese alla data del 30.06.2012.
Entrata Merci emessa in data 27.08.2012 relativa alla SAL n. 45 per prestazioni rese alla data del 31.07.2012.
Entrata merci relativa alla SAL n. 10 afferente l'ODA 5023108522 relativo alla deviazione di pubblici servizi previsti dall'art. 23 della Convenzione 68/2005
Entrata Merci emessa in data 20.09.2012 relativa alla SAL n. 46 per prestazioni rese alla data del 31.08.2012.
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 18 per prestazioni rese al 31.07.2012. Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 19 per prestazioni rese al 31.08.2012.
Entrata Merci emessa in data 04.10.2012 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.08.2012.
Entrata Merci emessa in data 14.12.2012 relativa alla SAL n. 47 per prestazioni rese alla data del 31.10.2012.
Entrata Merci emessa in data 18.12.2012 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 02.02.2012. Importo comprensivo di Inarcassa.
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 20 per prestazioni rese al 31.10.2012.
Entrata Merci emessa in data 11.02.2013 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2012
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
21/02/2013 | 5551_AFF | 918.410,44 | 0,00 | 0,00 |
18/03/2013 | 24-Ind.arch.PD ACC_M | 55.839,87 | 0,00 | 0,00 |
20/03/2013 | 27-Collaudi e pareri | 24.814,72 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2013 | 00-Xxxxx.Xxx. Elettr | 46.899,99 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2013 | 27-Collaudi e pareri | 63.649,78 | 0,00 | 0,00 |
11/04/2013 | 16 - Xxx.Xxx.Xxxx.Xx | 189.573,68 | 0,00 | 0,00 |
23/04/2013 | 5307_AFF | 5.498.980,49 | 0,00 | 0,00 |
08/05/2013 | 3 - Ing. App. ACC_M | 185.557,68 | 0,00 | 0,00 |
08/05/2013 | 5307_AFF | 612.930,54 | 0,00 | 0,00 |
21/05/2013 | 23-Collaudi statici | 15.372,38 | 0,00 | 0,00 |
22/05/2013 | 26-Acc.Bonario 2013 | 464.501,81 | 0,00 | 0,00 |
28/05/2013 | 9 Ing Cerv Bov | 339.478,35 | 0,00 | 0,00 |
31/05/2013 | 28-Cons. per Acc. Bo | 87.209,16 | 0,00 | 0,00 |
24/06/2013 | 5307_AFF | 114.831,66 | 0,00 | 0,00 |
04/07/2013 | 5307_AFF | 1.173.016,02 | 0,00 | 0,00 |
16/07/2013 | 16 - Xxx.Xxx.Xxxx.Xx | 41.440,10 | 0,00 | 0,00 |
23/07/2013 | 9 Ing Cerv Bov | 71.576,16 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2013 | 5307_AFF | 1.805.668,95 | 0,00 | 0,00 |
06/08/2013 | 19 Inar Cerv Bov | 299.152,79 | 0,00 | 0,00 |
09/10/2013 | 9 Ing Cerv Bov | 100.749,24 | 0,00 | 0,00 |
05/11/2013 | 5307_AFF | 591.189,83 | 0,00 | 0,00 |
25/11/2013 | 5307_AFF | 281.256,60 | 0,00 | 0,00 |
09/12/2013 | 26-Acc.Bonario 2013 | 116.125,45 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2013 | 5307_AFF | 16.062,24 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 21.02.2013 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2012.
Entrata Merci emessa in data 18.03.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 27.02.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
Si riferisce alla Finale per prestazioni rese alla data dell'01.10.2012. (OdA 5021120574)
Entrata Merci emessa in data 11.04.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 31.12.2012
Entrata Merci emessa in data 23.04.2013 relativa alla SAL n. 48 per prestazioni rese alla data del 31.01.2013.
Si riferisce all'ODA 5023113064 - SAL n. 1 per prestazioni rese al 31.12.2012.
Entrata Merci emessa in data 08.05.2013 relativa alla SAL n. 49 per prestazioni rese alla data del 28.02.2013.
Entrata Merci emessa in data 21.05.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 28.02.2013.
Il pagamento si riferisce all'acconto dell'80% previsto dall'Accordo Bonario del 10.05.2013.
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 21 per prestazioni rese al 28.02.2013.
Entrata Merci emessa in data 24.06.2013 relativa alla SAL n. 50 per prestazioni rese alla data del 31.03.2013.
Entrata Merci emessa in data 04.07.2013 relativa alla SAL n. 51 per prestazioni rese alla data del 31.05.2013.
Entrata Merci emessa in data 16.07.2013 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 31.01.2013
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 22 per prestazioni rese al 31.05.2013.
Entrata Merci emessa in data 31.07.2013 relativa alla SAL n. 52 per prestazioni rese alla data del 30.06.2013.
Si riferisce all'ODA 5022100254 - SAL n. 23 per prestazioni rese al 30.06.2013.
Entrata Merci emessa in data 05.11.2013 relativa alla SAL n. 53 per prestazioni rese alla data del 31.08.2013.
Entrata Merci emessa in data 25.11.2013 relativa alla SAL n. 54 per prestazioni rese alla data del 30.09.2013.
Il pagamento si riferisce al saldo pari al 20% previsto dall'Accordo Bonario del 10.05.2013.
Entrata Merci emessa in data 31.12.2013 relativa alla SAL n. 55 per prestazioni rese alla data del 31.10.2013.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/12/2013 | 5308_AFF | 275.651,16 | 0,00 | 0,00 |
11/04/2014 | 5308_AFF | 476.840,98 | 0,00 | 0,00 |
08/07/2014 | 5308_AFF | 643.956,72 | 0,00 | 0,00 |
24/09/2014 | 3 - Ing. App. ACC_M | 114.082,08 | 0,00 | 0,00 |
12/11/2014 | 35-Part.Comm.Acc.Bon | 22.533,34 | 0,00 | 0,00 |
13/11/2014 | 33 - Ind.Arch.Fase 1 | 70.688,03 | 0,00 | 0,00 |
13/11/2014 | 34-Ind.Arch.X.Xxxxxx | 193.704,77 | 0,00 | 0,00 |
20/11/2014 | 32-Autorizz. ANSF | 287.037,07 | 0,00 | 0,00 |
28/11/2014 | 37-X.Xxxxx.Imp. TE | 46.223,34 | 0,00 | 0,00 |
05/12/2014 | 37-X.Xxxxx.Imp. TE | 75.916,81 | 0,00 | 0,00 |
16/12/2014 | 38Trasf_Doc_Form.Dig | 17.462,02 | 0,00 | 0,00 |
17/12/2014 | 42-Acqu.Cert.Indag. | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 |
19/12/2014 | 00-Xxx.xx xxx.xxx.Xx | 24.628,65 | 0,00 | 0,00 |
20/02/2015 | 37-X.Xxxxx.Imp. TE | 10.278,58 | 0,00 | 0,00 |
11/03/2015 | 5308_AFF | 265.879,81 | 0,00 | 0,00 |
17/03/2015 | 27-Xxxxxxxx e pareri | 23.705,38 | 0,00 | 0,00 |
30/03/2015 | 33-Ind.Arch.Fase 1 | 53.459,21 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2015 | 20-Dev.Pubb.Serv. | 487,58 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2015 | 41-Messa in sicurezz | 15.048,02 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2015 | 5308_AFF | 671.653,97 | 0,00 | 0,00 |
03/04/2015 | 43-Valid.P.E.Cerv-Bo | 215.544,63 | 0,00 | 0,00 |
16/04/2015 | 3 - Ing. App. ACC_M | 76.587,66 | 0,00 | 0,00 |
23/04/2015 | 41-Messa in sicurezz | 24.108,32 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 31.12.2013 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2013.
Entrata Merci emessa in data 11.04.2014 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 28.02.2014.
Entrata Merci emessa in data 08.07.2014 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.03.2014.
Si riferisce all'ODA 5023113064 - SAL n. 2 per prestazioni rese al 31.03.2014.
Entrata Merci emessa in data 12.11.2014 relativa alla SAL n. 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 19.09.2013.
Entrata Merci emessa in data 13.11.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.01.2014.
Entrata Merci emessa in data 13.11.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 11.10.2013.
Entrata Merci emessa in data 20.11.2014 relativa alla SAL n. 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 14.02.2014.
Entrata Merci emessa in data 28.11.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.09.2014.
Entrata Merci emessa in data 05.12.2014 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 31.10.2014.
Entrata Merci emessa in data 18.12.2014 relativa alla SAL n. 1 e Finale per prestazioni rese alla data del 21.07.2014.
Entrata Merci emessa in data 17.12.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 07.10.2014.
Entrata Merci emessa in data 19.12.2014 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2014.
Entrata Merci emessa in data 20.02.2015 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 27.01.2015.
Entrata Merci emessa in data 11.03.2015 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 30.11.2014.
Pagamento di collaudi.
Entrata Merci emessa in data 30.03.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 15.09.2014.
Entrata Merci emessa in data 31.03.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 28.02.2015.
Entrata Merci emessa in data 31.03.2015 relativa alla SAL n. 6 per prestazioni rese alla data del 31.12.2014.
Entrata Merci emessa in data 03.04.2015 relativa alla SAL n. 1 e Finale per prestazioni rese alla data del 18.12.2014.
Si riferisce all'ODA 5023113064 - SAL n. 3 per prestazioni rese al 31.12.2014.
Entrata Merci emessa in data 23.04.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 18.03.2015.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/05/2015 | 44-Arm.staz.Cervaro | 4.807,53 | 0,00 | 0,00 |
09/06/2015 | 36-X.Xxxxx.Imp.IS-LF | 60.310,60 | 0,00 | 0,00 |
09/06/2015 | 41-Messa in sicurezz | 159.194,23 | 0,00 | 0,00 |
11/06/2015 | 40-Cons.RilevatoSL01 | 100.829,93 | 0,00 | 0,00 |
16/07/2015 | 41-Messa in sicurezz | 104.315,71 | 0,00 | 0,00 |
06/08/2015 | 39-Rimoz.cumuli | 772.764,17 | 0,00 | 0,00 |
08/10/2015 | 40-Cons.RilevatoSL01 | 172.044,75 | 0,00 | 0,00 |
23/10/2015 | 46-PE Accordo Trans. | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
18/11/2015 | 47-Certif. ANSF | 31.185,00 | 0,00 | 0,00 |
02/12/2015 | 36-X.Xxxxx.Imp.IS-LF | 80.617,49 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2015 | 00-Xxx.xx xxx.xxx.Xx | 295.740,02 | 0,00 | 0,00 |
15/12/2015 | 39-Rimoz.cumuli | 180.812,61 | 0,00 | 0,00 |
23/12/2015 | 49253_AFF | 204.725,65 | 0,00 | 0,00 |
08/02/2016 | 49253_AFF | 206.565,49 | 0,00 | 0,00 |
29/02/2016 | 49253_AFF | 400.334,24 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2016 | 49253_AFF | 690.539,83 | 0,00 | 0,00 |
29/04/2016 | 49253_AFF | 1.172.068,86 | 0,00 | 0,00 |
09/05/2016 | 52-DL Compl. e PRG | 110.944,66 | 0,00 | 0,00 |
24/05/2016 | 48-Arm:Ripr. 2° Bin. | 132.131,73 | 0,00 | 0,00 |
27/05/2016 | 40-Cons.RilevatoSL01 | 77.759,45 | 0,00 | 0,00 |
L'importo si riferisce al pagamento della quota prevista per progettazione esecutiva comprensiva di Inarcassa.
Entrata Merci emessa in data 09.06.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.12.2014.
Entrata Merci emessa in data 09.06.2015 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 29.05.2015.
Entrata Merci emessa in data 11.06.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.03.2015.
Entrata Merci emessa in data 16.07.2015 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 19.06.2015.
Entrata Merci emessa in data 06.08.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.07.2015.
Entrata Merci emessa in data 08.10.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.06.2015.
Entrata Merci emessa in data 23.10.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo del 16.12.2014. (Importo comprensivo di Inarcassa)
Entrata Merci emessa in data 18.11.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 26.07.2013 (ODA 5023114504).
Entrata Merci emessa in data 02.12.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 28.07.2015.
Entrata Merci emessa in data 11.12.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 29.08.2015.
Entrata Merci emessa in data 15.12.2015 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 05.10.2015.
Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.10.2015.
Entrata Merci emessa in data 08.02.2016 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2015.
Entrata Merci emessa in data 29.02.2016 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 31.12.2015.
Entrata Merci emessa in data 31.03.2016 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.01.2016.
Entrata Merci emessa in data 29.04.2016 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 29.02.2016.
Entrata Merci emessa in data 09.05.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.0512016.
Entrata Merci emessa in data 24.05.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 07.07.2015.
Entrata Merci emessa in data 27.05.2016 relativa alla SAL n. 3 (FINALE) per prestazioni rese alla data del 29.07.2015.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
09/06/2016 | 41-Messa in sicurezz | 205,95 | 0,00 | 0,00 |
09/06/2016 | 00-Xxx.xx xxx.xxx.Xx | 469,39 | 0,00 | 0,00 |
04/07/2016 | 49253_AF | 2.556.725,87 | 0,00 | 0,00 |
06/07/2016 | 53_ACC_BON_ACCM | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12/07/2016 | 49-Acc.Trans.12/2014 | 343.200,00 | 0,00 | 0,00 |
14/07/2016 | 49-Acc.Trans.12/2014 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
19/07/2016 | 49253_AFF | 2.327.597,64 | 0,00 | 0,00 |
27/07/2016 | 50-Interf.e Lav.econ | 35.805,78 | 0,00 | 0,00 |
02/08/2016 | 49253_AF | 3.916.399,78 | 0,00 | 0,00 |
12/09/2016 | 52-DL Compl. e PRG | 860.115,96 | 0,00 | 0,00 |
13/09/2016 | 49253_AF | 3.658.808,04 | 0,00 | 0,00 |
22/09/2016 | 144441_AFF | 1.972.567,15 | 0,00 | 0,00 |
12/10/2016 | 49253_AF | 2.586.897,27 | 0,00 | 0,00 |
14/10/2016 | 51-PRG di Cervaro | 271.688,07 | 0,00 | 0,00 |
08/11/2016 | 49253_AF | 3.169.783,27 | 0,00 | 0,00 |
14/11/2016 | 33-Ind.Arch.Fase 1 | 122.520,34 | 0,00 | 0,00 |
21/11/2016 | 52-DL Compl. e PRG | 696.417,63 | 0,00 | 0,00 |
29/11/2016 | 49253_AF | 4.315.795,46 | 0,00 | 0,00 |
02/12/2016 | 54-Arch.2^fase-Compl | 1.471.490,08 | 0,00 | 0,00 |
14/12/2016 | 49253_AF | 3.843.598,03 | 0,00 | 0,00 |
19/12/2016 | 5308_AFF | 369.549,22 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 09.06.2016 relativa alla SAL n. 5 (FINALE) per prestazioni rese alla data del 19.06.2015.
Entrata Merci emessa in data 09.06.2016 relativa alla SAL n. 3 (FINALE) per prestazioni rese alla data del 29.08.2015.
Entrata Merci emessa in data 04.07.2016 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 30.04.2016.
Emessa Entrata Merci in data 06.07.2016 (ODA 2837666).
Entrata Merci emessa in data 12.07.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 16.12.2014.
Entrata Merci emessa in data 14.07.2016 relativa alla SAL n. 2 (Finale) per prestazioni rese alla data del 10.06.2016.
Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 8 per prestazioni rese alla data del 31.05.2016.
Entrata Merci emessa in data 27.07.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.04.2016.
Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 9 per prestazioni rese alla data del 30.06.2016.
Entrata Merci emessa in data 12.09.2016 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.06.2016
Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2016.
Entrata merci emessa in data 22.09.2017 relative alla SAL 22 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017
Entrata Merci emessa in data 19.07.2016 relativa alla SAL n. 11 per prestazioni rese alla data del 31.08.2016.
Entrata Merci emessa in data 14.10.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.04.2016.
Entrata Merci emessa in data 08.11.2016 relativa alla SAL n. 12 per prestazioni rese alla data del 30.09.2016.
Entrata Merci emessa in data 14.11.2016 relativa alla SAL n. 3 (Finale)per prestazioni rese alla data del 12.04.2016.
Entrata Merci emessa in data 21.11.2016 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 30.09.2016.
Entrata Merci emessa in data 29.11.2016 relativa alla SAL n. 13 per prestazioni rese alla data del 31.10.2016.
Entrata Merci emessa in data 02.12.2016 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
Entrata Merci emessa in data 14.12.2016 relativa alla SAL n. 14 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
Entrata Merci emessa in data 19.12.2016 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
18/01/2017 | 50-Interf.e Lav.econ | 139.571,19 | 0,00 | 0,00 |
02/02/2017 | 55-Telec.PP-Staz.Cer | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 |
08/02/2017 | 49253_AF | 2.883.193,14 | 0,00 | 0,00 |
08/02/2017 | 60-Prev.Enel Troia | 79.504,69 | 0,00 | 0,00 |
16/02/2017 | 56-Config. Imp.RTB | 12.137,85 | 0,00 | 0,00 |
27/02/2017 | 52-DL Compl. e PRG | 623.445,24 | 0,00 | 0,00 |
02/03/2017 | 57 - Esame Riserve | 80.638,74 | 0,00 | 0,00 |
03/03/2017 | 49253_AF | 1.500.051,49 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2017 | 3 - Ing. App. ACC_M | 77.755,35 | 0,00 | 0,00 |
31/03/2017 | 5308_AFF | 357.953,80 | 0,00 | 0,00 |
06/04/2017 | 49253_AF | 3.107.586,07 | 0,00 | 0,00 |
12/04/2017 | 47-Certif. ANSF | 41.580,00 | 0,00 | 0,00 |
28/04/2017 | 51-PRG di Cervaro | 369.904,43 | 0,00 | 0,00 |
28/04/2017 | 67-Cons.Xxxxx.C.A.36 | 119.586,34 | 0,00 | 0,00 |
05/05/2017 | 52-DL Compl. e PRG | 555.702,51 | 0,00 | 0,00 |
12/05/2017 | 3 - Ing. App. ACC_M | 64.609,46 | 0,00 | 0,00 |
12/05/2017 | 49253_AF | 2.529.705,59 | 0,00 | 0,00 |
24/05/2017 | 58-Acc.Bon.17.5.17 | 1.273.317,00 | 0,00 | 0,00 |
31/05/2017 | 61-Prev.TIM | 26.431,03 | 0,00 | 0,00 |
06/06/2017 | 49253_AF | 2.113.447,40 | 0,00 | 0,00 |
16/06/2017 | 50-Interf.e Lav.econ | 117.184,00 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 18.01.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 16.12.2016.
Entrata Merci emessa in data 02.02.2017 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
Entrata Merci emessa in data 08.02.2017 relativa alla SAL n. 15 per prestazioni rese alla data del 31.12.2016.
Il pagamento si riferisce al preventivo ENEL per nuova fornitura in bassa tensione in contrada X. Xxxxxx xx Xxxxx.
Entrata Merci emessa in data 16.02.2017 relativa alla SAL n. 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 29.11.2016.
Entrata Merci emessa in data 27.02.2017 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
Entrata Merci emessa in data 02.03.2017 per prestazioni rese alla data del 02.03.2017.
Entrata Merci emessa in data 03.03.2017 relativa alla SAL n. 16 per prestazioni rese alla data del 31.01.2017.
Entrata Merci emessa in data 31.03.2017 relativa alla SAL n. 4 per prestazioni rese alla data del 31.12.2016.
Entrata Merci emessa in data 31.03.2017 relativa alla SAL n. 8 per prestazioni rese alla data del 31.12.2016.
Entrata Merci emessa in data 06.04.2017 relativa alla SAL n. 17 per prestazioni rese alla data del 28.02.2017.
Entrata Merci emessa in data 12.04.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 03.04.2017.
Entrata Merci emessa in data 28.04.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 30.11.2016.
Entrata Merci emessa in data 28.04.2017 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 31.03.2017.
Entrata Merci emessa in data 05.05.2017 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 28.02.2017.
Entrata Merci emessa in data 12.05.2017 relativa alla SAL n. 5 per prestazioni rese alla data del 14.03.2017.
Entrata Merci emessa in data 12.05.2017 relativa alla SAL n. 18 per prestazioni rese alla data del 31.03.2017.
Entrata Merci emessa in data 24.05.2017 relativa al pagamento di quanto previsto dall'Accordo Bonario sottoscritto con l'appaltatore in data 17.05.2017
Il pagamento si riferisce al preventivo TIM SP0401782
Entrata Merci emessa in data 06.04.2017 relativa alla SAL n. 19 per prestazioni rese alla data del 30.04.2017.
Entrata Merci emessa in data 16.06.2017 relativa alla SAL n. 3 per prestazioni rese alla data del 06.04.2017.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
27/06/2017 | 59-Cons.Massicciata | 914.894,17 | 0,00 | 0,00 |
10/07/2017 | 144441_AFF | 1.938.362,16 | 0,00 | 0,00 |
21/07/2017 | 145461_AFF | 1.564.621,64 | 0,00 | 0,00 |
25/07/2017 | 52-DL Compl. e PRG | 344.033,32 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2017 | 3 - Ing. App. ACC_M | 237.656,24 | 0,00 | 0,00 |
07/08/2017 | 144441_AFF | 1.660.490,35 | 0,00 | 0,00 |
22/09/2017 | 146501_AFF | 1.972.567,15 | 0,00 | 0,00 |
26/09/2017 | 145461_AFF | 2.192.413,07 | 0,00 | 0,00 |
28/09/2017 | 3 - Ing. App. ACC_M | 285.613,97 | 0,00 | 0,00 |
28/09/2017 | 62-Riconf.DOTE BA | 26.594,16 | 0,00 | 0,00 |
09/10/2017 | 146501_AFF | 1.054.803,89 | 0,00 | 0,00 |
09/10/2017 | 63-Cert_ANSF-Fase2 | 136.771,30 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2017 | 47-Certif. ANSF | 31.185,00 | 0,00 | 0,00 |
10/11/2017 | 68 - Mod. IS 2° Bin. | 134.624,76 | 0,00 | 0,00 |
17/11/2017 | 146501_AFF | 701.318,78 | 0,00 | 0,00 |
22/11/2017 | 67-Cons.Xxxxx.C.A.36 | 223.269,31 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2017 | 69-TLC Cerv.Fase II | 67.563,80 | 0,00 | 0,00 |
06/12/2017 | 145461_AFF | 550.556,72 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2017 | 65-Forn.CCxSIAP | 17.937,16 | 0,00 | 0,00 |
07/12/2017 | 66-Protezione Q.Elet | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2017 | 146501_AFF | 1.430.643,21 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 27.06.2017 relativa alla SAL n. 1 per prestazioni rese alla data del 23.06.2017.
Entrata merci emessa in data 10.07.2017 relative alla SAL 20 per prestazioni rese alla data del 31.05.2017
Entrata merci emessa in data 21.07.2017 relative alla SAL n. 9 per prestazioni rese alla data del 31.05.2017
Entrata merci emessa in data 25.07.2017 relative alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 30.04.2017
Entrata Merci emessa in data 31.07.2017 relativa alla SAL n. 6 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017.
Entrata merci emessa in data 07.08.2017 relative alla SAL 21 per prestazioni rese alla data del 30.06.2017
Entrata merci emessa in data 22.09.2017 relativa alla SAL 22 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017
Entrata merci emessa in data 26.09.2017 relativa alla SAL n. 10 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017
Entrata Merci emessa in data 28.09.2017 relativa alla SAL n. 7 per prestazioni rese alla data del 31.07.2017.
Entrata merci emessa in data 28.09.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 20.07.2017
Entrata merci emessa in data 09.10.2017 relativa alla SAL 23 per prestazioni rese alla data del 31.08.2017
Entrata merci emessa in data 09.10.2017 a seguito di Verbale n. 2 di constatazione di avanzamento delle attività del 2.10.2017.
Entrata merci emessa in data 31.10.2017 relativa alla SAL 3 e Finale per prestazioni rese alla data del 12.06.2017
Entrata merci emessa in data 10.11.2017 relativa alla SAL 1 e Finale per prestazioni rese alla data del 29.07.2017
Entrata merci emessa in data 17.11.2017 relativa alla SAL 24 per prestazioni rese alla data del 30.09.2017
Entrata Merci emessa in data 22.11.2017 relativa alla SAL n. 2 per prestazioni rese alla data del 23.08.2017.
Entrata merci emessa in data 30.11.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 25.06.2017
Entrata merci emessa in data 06.12.2017 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
Entrata merci emessa in data 07.12.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 16.08.2017
Entrata merci emessa in data 07.12.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 16.07.2017
Entrata merci emessa in data 11.12.2017 relativa alla SAL 25 per prestazioni rese alla data del 31.10.2017
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
13/12/2017 | 64 -Livellam.Binario | 869.833,91 | 0,00 | 0,00 |
15/12/2017 | 146501_AFF | 792.605,59 | 0,00 | 0,00 |
30/01/2018 | 191167_AFF | 440.958,18 | 0,00 | 0,00 |
09/02/2018 | 3 - Ing. App. ACC_M | 50.712,60 | 0,00 | 0,00 |
14/02/2018 | 81-Prot.Envision | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02/03/2018 | 82- Form.SPVI | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 |
09/03/2018 | 191167_AFF | 433.515,42 | 0,00 | 0,00 |
23/03/2018 | 3 - Ing. App. ACC_M | 99.438,04 | 0,00 | 0,00 |
10/04/2018 | 191167_AFF | 148.639,36 | 0,00 | 0,00 |
13/04/2018 | 76- Riconf. SCMT | 669.383,10 | 0,00 | 0,00 |
13/04/2018 | 81-Prot.Envision | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
19/04/2018 | 50-Interf.e Lav.econ | 45.692,16 | 0,00 | 0,00 |
08/05/2018 | 80-Dif.Pass.SSE X.Xx | 182.060,26 | 0,00 | 0,00 |
09/05/2018 | 191167_AFF | 292.813,33 | 0,00 | 0,00 |
11/05/2018 | 76- Riconf. SCMT | 165.782,84 | 0,00 | 0,00 |
18/05/2018 | 145461_AFF | 552.557,47 | 0,00 | 0,00 |
05/06/2018 | 191167_AFF | 362.009,59 | 0,00 | 0,00 |
14/06/2018 | 80-Dif.Pass.SSE X.Xx | 107.777,03 | 0,00 | 0,00 |
05/07/2018 | 76- Riconf. SCMT | 44.287,51 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2018 | 3 - Ing. App. ACC_M | 124.811,58 | 0,00 | 0,00 |
06/08/2018 | 191167_AFF | 721.276,42 | 0,00 | 0,00 |
Entrata merci emessa in data 13.12.2017 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 16.11.2017
Entrata merci emessa in data 15.12.2017 relativa alla SAL 26 per prestazioni rese alla data del 30.11.2017
Entrata merci emessa in data 30.01.2018 relativa alla SAL 27 per prestazioni rese alla data del 31.12.2017
Entrata merci emessa in data 09.02.2018 relativa alla SAL 8 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
Entrata merci emessa in data 12.02.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.10.2017
Entrata merci emessa in data 02.03.2018 relativa al CRE del 31/01/2018 per prestazioni rese alla data del 31.01.2018
Entrata merci emessa in data 09.03.2018 relativa alla SAL 28 per prestazioni rese alla data del 31.01.2018
Entrata merci emessa in data 23.03.2018 relativa alla SAL 9 per prestazioni rese alla data del 08.08.2017
Entrata merci emessa in data 10.04.2018relativa alla SAL 29 per prestazioni rese alla data del 28.02.2018
Entrata merci emessa in data 13.04.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.03.2018
Entrata merci emessa in data 13.04.2018 relativa alla registrazione della certificazione protocollo Envision
Entrata merci emessa in data 19.04.2018 relativa alla SAL 4 per prestazioni rese alla data del 11.04.2018
Entrata merci emessa in data 08.05.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 30.04.2018
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Entrata merci emessa in data 05.06.2018 relativa alla SAL 31 per prestazioni rese alla data del 30.04.2018
Entrata merci emessa in data 14.06.2018 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 31.05.2018
Entrata merci emessa in data 05.07.2018 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 20.05.2018
Entrata merci emessa in data 31.07.2018 relativa alla SAL 10 per prestazioni rese alla data del 20.05.2018
Entrata merci emessa in data 06.08.2018 relativa alla SAL 32 per prestazioni rese alla data del 30.06.2018
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
10/08/2018 | 50-Interf.e Lav.econ | 188.542,27 | 0,00 | 0,00 |
06/09/2018 | 145461_AFF | 406.709,94 | 0,00 | 0,00 |
25/09/2018 | 191167_AFF | 1.419.313,18 | 0,00 | 0,00 |
28/09/2018 | 77-Acc.xxxx.SSE FG | 61.649,44 | 0,00 | 0,00 |
02/10/2018 | 78-VDT TE Bovino | 62.239,86 | 0,00 | 0,00 |
09/10/2018 | 50-Interf.e Lav.econ | 37.026,78 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2018 | 73-Monit.Amb. | 387.978,56 | 0,00 | 0,00 |
07/11/2018 | 191167_AFF | 401.887,78 | 0,00 | 0,00 |
15/11/2018 | 71-LdI IF x ANSF | 231.671,33 | 0,00 | 0,00 |
28/11/2018 | 78-VDT TE Bovino | 112.167,72 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2018 | 191167_AFF | 264.941,93 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2018 | 70-Riconf.DOTE_NA | 85.165,08 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2018 | 74 - Sist. PM Cerv. | 389.585,45 | 0,00 | 0,00 |
06/12/2018 | 72-Riconfig-CTC | 58.956,80 | 0,00 | 0,00 |
13/12/2018 | 145461_AFF | 403.609,06 | 0,00 | 0,00 |
14/12/2018 | 51-PRG di Cervaro | 111.345,82 | 0,00 | 0,00 |
10/01/2019 | 191167_AFF | 281.276,91 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2019 | 191167_AFF | 437.659,26 | 0,00 | 0,00 |
26/02/2019 | 191167_AFF | 437.159,05 | 0,00 | 0,00 |
20/03/2019 | 00-Xxx.XX/XX P.Alb | 62.325,02 | 0,00 | 0,00 |
29/03/2019 | 77-Acc.xxxx.SSE FG | 70.343,73 | 0,00 | 0,00 |
Entrata merci emessa in data 10.08.2018 relativa alla SAL 5 per prestazioni rese alla data del 02.08.2018
Entrata merci emessa in data 06.09.2018 relativa alla SAL 13 per prestazioni rese alla data del 31.07.2018
Entrata merci emessa in data 25.09.2018 relativa alla SAL 33 per prestazioni rese alla data del 31.07.2018
Entrata merci emessa in data 28.09.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.08.2018
Entrata merci emessa in data 02.10.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.07.2018
Entrata merci emessa in data 09.10.2018 relativa alla SAL 6 per prestazioni rese alla data del 25.09.2018
Entrata merci emessa in data 31.10.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 30.06.2018
Entrata merci emessa in data 07.11.2018 relativa alla SAL 34 per prestazioni rese alla data del 31.08.2018
Entrata merci emessa in data 15.11.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 09.02.2017
Entrata merci emessa in data 28.11.2018 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 31.08.2018
Entrata merci emessa in data 30.11.2018 relativa alla SAL 35 per prestazioni rese alla data del 30.09.2018
Entrata merci emessa in data 30.11.2018 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 31.10.2018
Entrata merci emessa in data 30.11.2018 relativa alla SAL 1 e 2 (finale) per prestazioni rese alla data del 29.12.2017
Entrata merci emessa in data 06.12.2018 relativa alla SAL 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 11.03.2018
Entrata merci emessa in data 13.12.2018 relativa alla SAL 14 per prestazioni rese alla data del 17.08.2018
Entrata merci emessa in data 14.12.2018 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 14.12.2017
Entrata merci emessa in data 10.01.2019 relativa alla SAL 36 per prestazioni rese alla data del 31.10.2018
Entrata merci emessa in data 31.01.2019 relativa alla SAL 37 per prestazioni rese alla data del 30.11.2018
Entrata merci emessa in data 26.02.2019 relativa alla SAL 38 per prestazioni rese alla data del 31.12.2018
Entrata merci emessa in data 20.03.2019 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 20.12.2018
Entrata merci emessa in data 29.03.2019 relativa alla SAL 2 per prestazioni rese alla data del 30.01.2019
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
29/03/2019 78-VDT TE Bovino | 15.051,49 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 29.03.2019 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 19.09.2018 |
30/03/2019 76- Riconf. SCMT | 75.191,99 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 30.03.2019 relativa alla SAL 4 (finale) per prestazioni rese alla data del 20.05.2018 |
03/04/2019 191167_AFF | 592.228,48 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 03.04.2019 relativa alla SAL 39 per prestazioni rese alla data del 31.01.2019 |
16/05/2019 191167_AFF | 847.464,45 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 16.05.2019 relativa alla SAL 40 per prestazioni rese alla data del 28.02.2019 |
31/05/2019 191167_AFF | 800.023,11 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 31.05.2019 relativa alla SAL 41 per prestazioni rese alla data del 25.03.2019 |
07/06/2019 75-Sottop. SL01 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 07.06.2019 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 24.01.2019 |
01/07/2019 83- PD appaltoD-F | 56.920,56 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 01.07.2019 relativa alla SAL 1 (finale) per prestazioni rese alla data del 29.09.2017 |
07/08/2019 191167_AFF | 1.120.398,33 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 07.08.2019 relativa alla SAL 42 per prestazioni rese alla data del 25.03.2019 |
31/12/2019 7 - Cap.21-Cerv-Bov. | 50.705,20 | 0,00 | 0,00 Trasporti |
17/01/2020 50-Interf.e Lav.econ | 36.377,70 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 17.02.2020 relativa alla SAL 7 per prestazioni rese alla data del 20.12.2019 |
13/02/2020 84-Rimoz.rifiuti per | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 13.02.2020 relativa alla SAL 1 (Finale) per prestazioni rese alla data del 08.10.2019 |
16/04/2020 3 - Ing. App. ACC_M | 308.055,94 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 16.04.2020 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 30.09.2019 |
20/04/2020 20-Dev.Pub.Serv | 29.377,29 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 20.04.2020 relativa alla SAL 8 per prestazioni rese alla data del 12.03.2020 |
20/04/2020 84- Rimoz.rifiuti | 18.350,00 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 20.04.2020 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 23.12.2019 |
10/07/2020 Interv.ripr.Cerv-Bov | 869.998,81 | 0,00 | 0,00 Entrata merci emessa in data 17.07.2020 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 24.06.2020 |
31/10/2020 4 Person Cerv Bov | 3.673.202,57 | 0,00 | 0,00 Capitolo 15° - Spese di personale Cervaro-Bovino fino alla data del 31/10/2020 |
31/10/2020 5-Materiali Cer Bov | 17.570.638,37 | 0,00 | 0,00 Attenzione: Capitolo 16° + 24° - Forniture di materiali al 31/10/2020 |
31/10/2020 6- Espropri Cerv Bov | 13.260.847,87 | 0,00 | 0,00 Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020 |
31/10/2020 8 Gener Cerv Bov | 4.952.578,69 | 0,00 | 0,00 Spese Generali Cervaro-Bovino al 31/10/2020 |
C. Economie | Importo Totale (Euro): | 0,00 | |
Anno Tipo Finanziamento | Importo 0 | ||
6 - QUADRO | ECONOMICO |
Spese | Importo | Stato Spesa | Note | |
Acquisizione aree o immobili | 13.260.847,87 | Effettiva | ||
Acquisizione aree o immobili | 189.757,35 | Prevista | ||
Altro | 26.196.419,63 | Effettiva | ||
Altro | 3.580.004,86 | Prevista | ||
Lavori realizzati in affidamento | 183.045.193,38 | Effettiva | ||
Lavori realizzati in affidamento | 9.145.617,99 | Prevista | ||
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 26.027.086,38 | Effettiva | CAP 14+22 | |
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 1.955.072,54 | Prevista |
7 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
Note
L'importo indicato si riferisce alla somma della SAL n. 1 al 16/06/208 (OdA
25/07/2008 1 SAL al 31/10/2008 867.339,35 5021104743) per l'importo di ¿ 852.029,15 e SAL n. 1 al 31.10.2008 (OdA
5021111939) per un importo di ¿ 15.310,20.
20/01/2009 | 2 | SAL n. 2 al 30/11/2008 | 36.616,07 |
27/02/2009 | 3 | SAL n. 3 al 31/12/2008 | 78.579,78 |
07/04/2009 | 4 | SAL n. 4 al 31/01/2009 | 98.988,86 |
21/04/2009 | 5 | SAL n. 5 al 28/02/2009 | 154.584,24 |
30/04/2009 | 6 | SAL n. 6 al 31/03/2009 | 298.012,99 |
09/07/2009 | 7 | SAL n. 7 al 30/04/2009 | 505.628,05 |
30/07/2009 | 8 | SAL n. 8 al 31/05/2009 | 441.204,91 |
03/09/2009 | 9 | SAL n. 9 al 30/06/2009 | 363.782,84 |
10/11/2009 | 10 | SAL n. 10 al 31/07/2009 | 174.809,82 |
18/11/2009 | 11 | SAL n. 11 al 31/08/2009 | 457.858,38 |
09/12/2009 | 12 | SAL n. 12 al 30/09/2009 | 827.208,62 |
18/12/2009 | 13 | SAL n. 13 al 31/10/2009 | 1.609.490,61 |
28/01/2010 | 14 | SAL n. 14 al 30/11/2009 | 1.276.348,05 |
08/03/2010 | 15 | SAL n. 15 al 31/12/2009 | 1.298.935,63 |
12/04/2010 | 16 | SAL n. 16 al 31/12/2009 | 1.067.932,92 |
29/04/2010 | 17 | SAL n. 17 al 28/02/2010 | 2.244.396,79 |
17/05/2010 | 18 | SAL n. 18 al 31/03/2010 | 2.142.004,69 |
31/05/2010 | 19 | SAL n. 19 al 30/04/2010 | 1.422.974,89 |
Data Progressivo Descrizione Importo
Note
(Euro) | |||
01/07/2010 | 20 | SAL n. 20 al 31/05/2010 | 1.663.309,67 |
15/07/2010 | 21 | SAL n. 21 al 30/06/2010 | 2.745.060,37 |
03/09/2010 | 22 | SAL n. 22 al 31/07/2010 | 3.699.517,39 |
20/09/2010 | 23 | SAL n. 23 al 31/08/2010 | 2.274.525,59 |
18/10/2010 | 24 | SAL n. 24 al 30/09/2010 | 4.215.794,98 |
23/11/2010 | 25 | SAL n. 25 al 31/10/2010 | 2.193.838,46 |
23/12/2010 | 26 | SAL n. 26 al 30/11/2010 | 861.949,63 |
02/02/2011 | 27 | SAL n. 27 al 31/12/2010 | 1.767.779,8 |
07/03/2011 | 28 | SAL n. 28 al 31/01/2011 | 984.906,24 |
08/04/2011 | 29 | SAL n. 29 al 28/02/2011 | 1.189.432,33 |
06/06/2011 | 30 | SAL n. 30 al 31/03/2011 | 2.475.902,18 |
21/06/2011 | 31 | SAL n. 31 al 30/04/2011 | 2.015.072,6 |
04/08/2011 | 32 | SAL n. 32 al 31/05/2011 | 5.532.745,68 |
14/09/2011 | 33 | SAL n. 33 al 30/06/2011 | 1.681.688,46 |
18/10/2011 | 34 | SAL n. 34 al 31/07/2011 | 1.807.453,17 |
29/11/2011 | 35 | SAL n. 35 al 30/09/2011 | 5.407.959,23 |
20/12/2011 | 36 | SAL n. 36 al 31/10/2011 | 1.753.031,08 |
30/12/2011 | 37 | SAL n. 37 al 30/11/2011 | 2.644.716,36 |
27/02/2012 | 38 | SAL n. 38 al 31/12/2011 | 1.334.684,02 |
07/03/2012 | 39 | SAL n. 39 al 31/01/2012 | 1.023.901,77 |
05/04/2012 | 40 | SAL n. 40 al 29/02/2012 | 2.051.399,67 |
15/05/2012 | 41 | SAL n. 41 al 31/03/2012 | 1.704.018,92 |
31/05/2012 | 42 | SAL n. 42 al 30/04/2012 | 2.352.351,08 |
02/07/2012 | 43 | SAL n. 43 al 31/05/2012 | 3.867.030,75 |
31/07/2012 | 44 | SAL n. 44 al 30/06/2012 | 4.955.636,77 |
27/08/2012 | 45 | SAL n. 45 al 31/07/2012 | 4.304.392,16 |
20/09/2012 | 46 | SAL n. 46 al 31/08/2012 | 3.599.502,09 |
30/11/2012 | 49 | SAL n. 1 al 30.11.2012 | 918.410,44 |
14/12/2012 | 47 | SAL n. 47 al 31/10/2012 | 3.970.363,2 |
20/03/2013 | 48 | SAL n. 1 al 31.12.2012 | 162.750 |
23/04/2013 | 50 | SAL n. 48 al 31/01/2013 | 5.498.980,49 |
08/05/2013 | 51 | SAL n. 49 al 28/02/2013 | 612.930,54 |
23/06/2013 | 52 | SAL n. 50 al 31/03/2013 | 114.831,66 |
04/07/2013 | 53 | SAL n. 51 al 31/05/2013 | 1.173.016,02 |
31/07/2013 | 54 | SAL n. 52 al 30/06/2013 | 1.805.668,95 |
05/11/2013 | 55 | SAL n. 53 al 31/08/2013 | 591.189,83 |
25/11/2013 | 56 | SAL n. 54 al 30/09/2013 | 281.256,6 |
31/12/2013 | 57 | SAL n. 55 al 31/10/2013 | 16.062,24 |
31/12/2013 | 58 | SAL n. 2al 30/11/2013 | 275.651,16 |
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 218,00 |
200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 140,00 |
7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
D. Indicatori Opzionali:
Descrizione indicatore (U.M.)
Fermata di Bovino (N)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza (minuti)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità potenziale (treni/giorno)
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della velocità massima di tracciato (km/h)
Soppressione Passaggi a Livello (N) Stazione di Ponte Albanito (N)
E. Indicatori di Programma:
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito Valore Baseline
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia
Responsabile Strumento: Regione Puglia
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 730 Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J41H92000000008
Titolo Progetto: Tratta Bovino-Orsara
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO
Note di Variazione: Intervento incluso nel decreto "Sblocca Italia"
Note di Validazione:
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
PUGLIA
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
Responsabili Progetto:
Ruolo Soggetto Responsabile Indirizzo Attuatore RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Xxx. Xxxxx Xxxxx
Destinatario del finanziamento REGIONE PUGLIA
Programmatore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Stato Progetto: Attivo - Verificata
Criticità Finanziaria:
Note: Intervento incluso nel decreto "Sblocca Italia"
2 - CRONOPROGRAMMA
A. Fase Procedurale di inizio: Progettazione Definitiva
Realizzazione OOPP
B. Iter Procedurale:
Data Inizio Data Fine
Studio di fattibilità | |||||
Progettazione Preliminare | 15/01/2017 | 30/12/2017 | RFI PFTE + VERIFICA TECNICA | ||
Progettazione Definitiva | 30/12/2017 | 09/01/2019 | RFI | ||
Progettazione Esecutiva | 03/04/2021 | 29/11/2021 | PE + VPE - Aggiornamento al 31/10/2020 : a Appaltatore seguito dell'allungamento tempi della CdS le |
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Sogetto Competente Note
date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
Esecuzione Lavori
29/11/2021
09/09/2026
Appaltatore
La data di fine esecuzione lavori non comprende le attività di esecuzione lavori previsti post attivazione (vedi altre attività) - Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
Collaudo 30/04/2027 30/04/2028 RFI
Chiusura Intervento 30/04/2028 30/04/2028 RFI
Funzionalità 03/08/2026 31/12/2026 RFI
Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Analisi prescrizioni CdS+ | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 |
altre attivita ATTIVITA' NEGOZIALI | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 03/04/2021 | |
altre attivita CONFERENZA DI SERV | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 09/03/2020 | 15/09/2020 |
altre attivita Lavori di completamento | 31/12/2026 | 30/04/2027 |
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Note
Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
Aggiornamento al 31/10/2020 : a seguito dell'allungamento tempi della CdS le date di inizio e fine attività sono state ripianificate.
A seguito dell'emissione al 27 agosto 2020 del Decreto MATTM-MIBACT la CdS si è conclusa nel mese di settembre 2020
Altre Attivita Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva Previsita Effettiva
altre attivita PARERE CS LLPP (ex D 15/01/2019 15/04/2019
Note
altre attivita VALUTAZIONE DI IMPA 19/04/2019 19/04/2019 29/02/2020 27/08/2020 Il 27 agosto 2020 è stato emesso il decreto interministeriale MATTM-MIBACT
Data Approvazione
Approvazione Effettiva
Data Approvazione Prevista
Soggetto Competente Note
C. Sospensione Lavori:
Motivo Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara | Attività | Importo Percentuale Ribasso | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
- | - | 0,00 |
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 561.000.000,00
Anno | Realizzato | Da Realizzare | Totale |
2005 | (Euro) 373.056,19 | (Euro) 0,00 | (Euro) 373.056,19 |
2006 | 7.018.842,58 | 0,00 | 7.018.842,58 |
2017 | 512.458,13 | 0,00 | 512.458,13 |
2018 | 6.821.826,14 | 0,00 | 6.821.826,14 |
2019 | 2.427.895,97 | 0,00 | 2.427.895,97 |
2020 | 25.533,51 | 6.974.466,49 | 7.000.000,00 |
2021 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
2022 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
2023 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2024 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2025 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2026 | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
2027 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,99 |
Totali | 17.179.612,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000 |
Avanzamento Spese (%): 3,06
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro):
561.000.000
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
Importo Finanziamento (Euro)
Proveniente da economia
2017 Stato altri provvedimenti Altro.9904/9999 60.000.000,00 N
2017 Stato Fondo Sviluppo e Coesione Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 98 del 2017 - Piano operativo 501.000.000,00 N
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 19.162.132,84
17/12/2005 | 0-Verifica PE | (Euro) 373.056,19 |
31/12/2006 | 4 - Att.Pregr.Prog. | 7.018.842,58 |
31/07/2017 | 1 - PFTE-Bovino-Orsa | 1.880.047,74 |
13/11/2017 | 2 - Xxx.xxxxx.xxxx | 446.986,38 |
21/06/2018 | 3-PD Bovino-Orsara | 7.397.690,18 |
17/06/2019 | 5-Arch.Fase 1A | 472.134,89 |
31/12/2019 | 10-Inarcassa | 447.458,57 |
31/12/2019 | 6-Oneri VIA e Xxx.Xx | 598.416,74 |
31/12/2019 | 8-Espropri | 49.350,00 |
29/02/2020 | 7-Costi personale | 94.181,09 |
29/02/2020 | 9-Spese Generali | 383.968,48 |
Data Codice Importo
Note
L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Xxxxxxxx per le attività di previste per il progetto di fattibilità tecnica.economica della tratta di raddoppio Bovino-Orsara
L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Xxxxxxxx per le indagini geognostiche profonde per la tratta Bovino- Orsara
L'impegno si riferisce all'incarico affidato ad Xxxxxxxx per la redazione del progetto definitivo della tratta di raddoppio Bovino-Orsara
L'impegno si riferisce all'incarico per la Progettazione indagini archeologiche preventive fase 1A
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 17.179.612,52
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
17/12/2005 | 0-Verifica PE | 373.056,19 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2006 | 4 - Att.Pregr.Prog. | 7.018.842,58 | 0,00 | 0,00 |
02/08/2017 | 1 - PFTE-Bovino-Orsa | 512.458,13 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2018 | 1 - PFTE-Bovino-Orsa | 1.018.368,00 | 0,00 | 0,00 |
05/07/2018 | 3-PD Bovino-Orsara | 2.160.787,42 | 0,00 | 0,00 |
16/10/2018 | 3-PD Bovino-Orsara | 2.881.049,89 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2018 | 1 - PFTE-Bovino-Orsa | 349.221,61 | 0,00 | 0,00 |
13/12/2018 | 2 - Xxx.xxxxx.xxxx | 412.399,22 | 0,00 | 0,00 |
14/05/2019 | 3-PD Bovino-Orsara | 720.262,47 | 0,00 | 0,00 |
12/09/2019 | 2 - Xxx.xxxxx.xxxx | 34.587,16 | 0,00 | 0,00 |
26/09/2019 | 5-Arch.Fase 1A | 321.410,35 | 0,00 | 0,00 |
30/06/2020 | 6-Oneri VIA e Xxx.Xx | 398.513,04 | 0,00 | 0,00 |
24/09/2020 | Pubbl. GURI Ord.48 | 9.896,16 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2020 | 10-Inarcassa | 447.458,57 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2020 | 7-Costi personale | 121.493,96 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2020 | 8-Espropri | 49.350,00 | 0,00 | 0,00 |
Il pagamento si riferisce alle attività di ingegneria pregresse.
Entrata Merci emessa in data 02.08.2017 di cui alla SAL 1 al 12.07.2017. Entrata Merci emessa in data 31.01.2018 di cui alla SAL 2 al 06.12.2017. Entrata Merci emessa in data 05.07.2018 di cui alla SAL 1 al 22.05.2018. Entrata Merci emessa in data 16.10.2018 di cui alla SAL 2 al 04.10.2018.
Entrata Merci emessa in data 31.10.2018 di cui alla SAL 3 (Finale) al 15.05.2018.
Entrata Merci emessa in data 13.12.2018 di cui alla SAL 1 al 19.06.2018. Entrata Merci emessa in data 14.05.2019 di cui alla SAL 3 al 18.11.2018.
Entrata Merci emessa in data 12.09.2019 di cui alla SAL 2 (Finale) all'08.09.2018.
Entrata Merci emessa in data 26.09.2019 di cui alla SAL 1 al 19.06.2019.
Entrata merci emessa in data 24.09.2020 relativa alle spese di pubblicazione su GURI dell'Ordinanza n.48
Costi del personale FS fino alla data del 31/10/2020 Espropriazioni fino alla data del 31/10/2020
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/10/2020 9-Spese Generali | 350.457,77 | 0,00 0,00 Spese generali fino alla data del | 31/10/2020 | |
C. Economie | Importo Totale (Euro): | 0,00 | ||
Anno Tipo Finanziamento | Importo 0 | |||
6 - QUADRO ECONOMICO | ||||
Spese | Importo | Stato Spesa | Note | |
Acquisizione aree o immobili | 49.350 | Effettiva | ||
Acquisizione aree o immobili | 10.252.338,6 | Prevista | ||
Altro | 121.493,96 | Effettiva Costi personale | ||
Altro | 350.457,77 | Effettiva Spese Generali | ||
Altro | 817.292,35 | Prevista Costi personale | ||
Altro | 3.453.348,91 | Prevista Materiali | ||
Altro | 7.631.547,08 | Prevista Spese generali | ||
Imprevisti | 2.000.000 | Prevista | ||
Lavori realizzati in affidamento | 396.049,59 | Effettiva | ||
Lavori realizzati in affidamento | 482.793.300,21 | Prevista | ||
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 16.262.261,2 | Effettiva CAP.14+22 | ||
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 36.872.560,33 | Prevista Capitolo 14 + 22 | ||
7 - AVANZAMENTO FISICO | ||||
A. Avanzamento Lavori: |
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
Note
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Non Richiesto (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D. Indicatori Opzionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
NUOVO IMPIANTO ACCM (UNITA') | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VARIAZIONE DELLA CAPACITA' POTENZIALE (TRENI/ GIORNO) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
VARIAZIONE TEMPO DI PERCORRENZA (MINUTI) | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
E. Indicatori di Programma:
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito Valore Baseline
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Napoli- Bari -Lecce-Taranto - Regione Puglia
Responsabile Strumento: Regione Puglia
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 761 Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J17I10000040001
Titolo Progetto: Completamento SCC Adriatica
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
MARCHE ANCONA
MARCHE ASCOLI XXXXXX
PUGLIA BARI
PUGLIA FOGGIA
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
Responsabili Progetto:
Ruolo Soggetto Responsabile Indirizzo Attuatore RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Destinatario del finanziamento REGIONE PUGLIA
Programmatore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Stato Progetto: Attivo - Verificata
Criticità Finanziaria:
Note:
Iter Procedurale:
2 - CRONOPROGRAMMA
Realizzazione OOPP
B.
A. Fase Procedurale di inizio: Progettazione Definitiva
Data Inizio Data Fine
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Sogetto Competente Note
Studio di fattibilità
Progettazione Preliminare
Progettazione Definitiva 01/09/2010 01/09/2010 01/12/2011 01/12/2011 RFI S.p.A.
Progettazione Esecutiva 05/05/2014 21/05/2014 02/01/2015 12/02/2015 Appaltatore
Esecuzione Lavori
02/01/2015
25/02/2015
31/12/2020
Appaltatore
La data fine slitta per il prolungarsi dei lavori di completamento relativi alle ultime due fasi del Piano Regolatore Generale della stazione di Ancona
Collaudo 30/04/2018 20/04/2018 31/12/2020 RFI S.p.A.
Chiusura Intervento
31/12/2020
31/12/2020
RFI S.p.A.
La data fine slitta per il prolungarsi dei lavori di completamento relativi alle ultime due fasi del Piano Regolatore Generale della stazione di Ancona
Funzionalità 31/12/2016 18/12/2016 31/12/2016 18/12/2016 RFI S.p.A.
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Aggiudicazione | 19/02/2014 | 30/01/2014 | 22/02/2014 | 30/01/2014 |
altre attivita Redazione e pubb. Band | 30/07/2013 | 30/07/2013 | 03/09/2013 | 07/10/2013 |
altre attivita Redazione e pubblicazio | 10/01/2012 | 14/05/2012 | ||
altre attivita Ricezione offerte ad esito | 28/11/2013 | 09/12/2013 | 28/11/2013 | 09/12/2013 |
altre attivita Ricezione offerte tecnico | 15/05/2012 | 31/07/2012 | 02/07/2012 |
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Note
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva |
altre attivita Rivisitazione progettazion 01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 28/06/2013 |
altre attivita Stand-Still 26/02/2014 | 01/02/2014 | 08/03/2014 | 29/04/2014 |
altre attivita Stipula contratto 09/03/2014 | 29/04/2014 | 09/03/2014 | 29/04/2014 |
altre attivita Valutazione offerte econo 29/11/2013 | 10/12/2013 | 08/01/2014 | 08/01/2014 |
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Note
Data Approvazione
Approvazione Effettiva
Data Approvazione Prevista
Soggetto Competente Note
Approvazione - VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE
RFI S.p.A.
C. Sospensione Lavori:
Motivo Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara | Attività | Importo Percentuale Ribasso | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
- | - | 0,00 |
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 65.000.000,00
Anno | Realizzato | Da Realizzare | Totale |
2011 | (Euro) 1.312.695,14 | (Euro) 0,00 | (Euro) 1.312.695,14 |
2012 | 13.268,27 | 0,00 | 13.268,27 |
2013 | 657.957,76 | 0,00 | 657.957,76 |
2014 | 9.590.276,73 | 0,00 | 9.590.276,73 |
2015 | 15.521.468,41 | 0,00 | 00.000.000,41 |
0000 | 00.000.000,57 | 0,00 | 00.000.000,57 |
0000 | 0.000.000,51 | 0,00 | 0.000.000,51 |
0000 | 00.000.000,73 | 0,00 | 00.000.000,73 |
0000 | 0.000.000,81 | 0,00 | 0.000.000,81 |
0000 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,07 |
Totali | 62.994.165,27 | 2.005.834,00 | 00.000.000 |
Avanzamento Spese (%): 96,91
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro):
65.000.000
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
Importo Finanziamento (Euro)
Proveniente da economia
2011 Stato altri provvedimenti Altro.9904/9999 65.000.000,00 N
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 63.451.979,37
Data Codice Importo (Euro)
Note
12/10/2010 1_5022101149 1.404.000,00 Lettera di incarico a Italferr RFI-DIN-DIT\A0011\P\2010\0000862 del 12/10/2010 Capitolo 14 + relativa Inarcassa
oda 5022101149
Data Codice Importo (Euro)
18/06/2013 | 5_ 5022101776 | 772.939,30 |
29/04/2014 | 10_5021124278 | 15.465.077,68 |
26/05/2014 | 7_5031000449 | 4.600.000,00 |
13/06/2014 9_5022102090 2.123.955,53
29/04/2015 | 12_5021124946 | 1.103.668,39 |
31/07/2015 | 8_smaltimento | 81.339,45 |
22/09/2015 | 11_5022102387 | 256.841,48 |
28/02/2016 | 4_gare | 47.910,45 |
27/07/2016 | 8.364,81 | 8.364,81 |
06/09/2016 | 13_200455801 | 8.334,00 |
05/10/2016 | 14_5021128132 | 110.000,00 |
10/11/2016 | 15_5021128451 | 168.000,00 |
16/11/2016 | 13_5021124947 | 2.039.761,82 |
07/12/2016 | 18_200459400 | 1.386,00 |
20/12/2016 | 16_5021128873 | 1.408.903,14 |
22/12/2016 | 17_200460258 | 149.688,00 |
12/01/2017 | 19_5021128960 | 150.000,00 |
12/01/2017 | 20_5021128961 | 30.000,00 |
19/01/2017 | 21_200460946 | 30.650,00 |
07/02/2017 | 25_200461555 | 11.000,00 |
Note
Lettera d'incarico RFI-DIN-DIT\A0011\P\2013\0000696 del 18/06/2013
per esecuzione prestazioni di P.D. e rapporti con Enti Xxx.xx e soggetti Terzi e delle attività negoziali ACC Ancona- cap 14 * Inarcassa - ODA 5022101776
Progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di realizzazione del piano regolatore generale e del sistema di segnalamento a tecnologia innovativa per l'Apparato Centrale Computerizzato - "ACC" - della stazione di Ancona.
Lavori di progettazione e realizzazione dei lavori armamento, TE, IS propedeutici all'implementazione del nuovo ACC di Ancona.
CIG: 57536004EB - CUP: J17I10000040001
Verifica della progettazione esecutiva, attività propedeutiche all'nizio lavori e Direzione lavori relativi a ACC/PRG di Ancona, modifiche al BABcc e Indiscan Falconara-Ancona-Varano e inserimento in SCC di Ancona
L.d.I. RFI_DIN_DIT\A0011\P\2014\0000570 DEL 13.06.2014 CIG 6050220F79 CUP J17I10000040001
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la fornitura in opera delle apparecchiature di Blocco Automatico Banalizzato per le linee di tipo 3/3 a correnti codificate nelle tratte Falconara - Ancona e Ancona - Xxxxxx.
Smaltimento traverse in legno
Svolgimento delle attivita' finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per la messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'ANSF - PRG ACC di Ancona.
Spese gara cap.13+cap.26
L.O. 284 DEL 21/07/2016: FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO PER I LAVORI DI ATTIVAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ACC DI ANCONA.
Fornitura materiali piazzale
Lavori di posa cavi per RTB nella tratta Ancona-Varano. CIG: 67999654A2
CUP: J17I10000040001 Nia 122796
Riconfigurazione impianti SCMT ACC Ancona CIG: 4995512AE7
CUP: J17I10000040001
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di modifica del Sistema di Comando e Controllo della Direttrice Adriatica per l'inserimento della nuova Stazione di Ancona.
CONV. 05/2015 - CIG 5931503F1B - CUP X00X00000000000 - XXX 00000
Direzione Produzione Ancona:Hyper interconnected virtual environments per Sistemi Territoriali Ancona e nuova architetturaL3 VPN Rossa compartimento di Ancona.
CIG: 0481549ACB
certificazioni Ancona Italcertifer
Lavori di completamento ACC Ancona e spostamento Quadro Elettrico di comando sezionatori.
Realizzazione cablaggio strutturato nei locali della GA Ovest in dipendenza del nuovo ACC di Ancona Centrale CIG: 6910618660
RUBRICA 58/2017 DEL 03/02/2017:SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO MDEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE SICURA DELLE COMUNICAZIONI VERBALI (SRSCV).
Data Codice Importo (Euro)
Note
01/03/2017 | 22_200462442 | 29.736,00 | L.O. 92 DEL 01/03/2017:SERVIZIO ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO PER L'IMPIANTO ACC DI ANCONA. RUBRICA N°128:SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI TELEINDICATORI DI BINARIO DELLA STAZIONE DI ANCONA. |
05/04/2017 | 23_200463529 | 8.990,00 | C.I.G. Z8A1E01F80 CUOJ17I0000040001 N.I.A.126656 |
01/06/2017 | 24_5021129618 | 35.200,00 | Intervento di adeguamento GA Est ACC Ancona per integrazione Sistema di Alimentazione |
06/10/2017 | 29_5031001508 | 6.090.000,00 | Lavori all'armamento per la realizzazione della fase 2 ACC/PRG di Ancona. |
12/10/2017 | 28_5021130553 | 876.091,82 |
10/11/2017 | 32_5021130777 | 170.000,00 |
27/11/2017 | 30_5031001597 | 400.000,00 |
14/12/2017 | 27_5027000055 | 702.611,50 |
20/12/2017 | 31_cap25 | 32.224,12 |
31/03/2018 | 36_5031001739 | 725.000,00 |
05/04/2018 | 34_200472129 | 14.781,68 |
30/05/2018 | 35_5021132100 | 100.000,00 |
07/06/2018 | 42_5021132164 | 135.000,00 |
10/06/2018 | 37_5021132171 | 542.000,00 |
12/07/2018 | 38_5031001897 | 354.000,00 |
01/08/2018 | 40_5022103149 | 120.075,28 |
02/10/2018 | 43_200475535 | 8.605,37 |
03/10/2018 | 39_200475547 | 5.795,20 |
15/11/2018 | 41_5021133234 | 50.000,00 |
19/11/2018 | 44_5021134633 | 107.957,70 |
IeC Trani, Bisceglie, Molfetta
OdL RFI17IP052 del 04/10/2017 - A.Q. 1/2011 del 11/01/2011
Ultimazione ACC e cabina TE Ancona CUP:J17I10000040001
CIG DERIVATO:7187827E78
A.Q. n. 128/2015 del 13/04/2015 ¿ CIG 57870443C8 - CUP J17I10000040001 - IBAN
XX00X0000000000000000000000 - C.A. 10/2017 - Lavori di manutenzione straordinaria su tratte di linea della Direzione Territoriale Produzione di Bari per il montaggio di dispositivi di tensionatura a molla ed installazione di sistemi di rivelatori voltmetrici compresa la posa di cavi in fibra ottica
Accordo bonario
Xxx per pagamento compensi membri commissione per accordo xxxxxxx
ccordo Quadro n. 191/2015 - CIG 591937786C - Contratto Applicativo n. 20/2018 del 21/03/2018 - Lavori di rimozione di Giunti Incollati Isolanti, attualmente cavallottati e non più necessari, e/o posa di nuovi Giunti Incollati Isolanti con conseguente regolazione della l.r.s., a seguito dei nuovi impianti di segnalamento connessi all'attivazione del CTC Bari ¿ Lecce
SPOSTAMENTO CAVO A F.O. RFI/WIND IN STAZIONE ANCONA C.LE (RFI-DPR-DTP_AN\A0018\P
\2016\0002834)
CUP J17I10000040001
Posa cavi per gli adeguamenti TLC, DOTE, RTB e SCMT propedeutici all'implementazione del nuovo ACC di Ancona
Lavori accessori, di completamento e sostituzione cavi in basso isolamento della stazione di X. Xxxx dei Normanni
Lavori accessori, di completamento e sostituzione cavi in basso isolamento nella tratta Monopoli - San Xxxx dei Normanni della linea Bari - Lecce
Riconfigurazione ACC di Ancona. Modifiche SCMT ACC di Ancona. Presenziamento post attivazione e lavori accessori nella stazione di Ancona.
Attività di Soggetto Terzo e di Verifica Tecnica della riconfigurazione dell'impianto ACC di Ancona a seguito degli adeguamenti necessari per la realizzazione del nuovo PRG.
Ca 128 del 11/6/2018 per attività di pre-attivazione del sottosistema CCS per il progetto Attivazione ACC e PRG di Anzona - Rinconfigurazione dell'ACC di Ancona per inserimento modifiche di PRG Fase 2 NPP 340
RUBRICA N°348 DEL 25/09/2018: FORNITURA TABELLE PER INDIVIDUAZIONE PORTALI TE IN KIT.
Posa cavi e allacci per alimentazione centralina IS stazione di Ancona ex ACEI
CONTRATTO per la "Fornitura e posa in opera di armadio di telecomando e telecontrollo DOTE del posto periferico di Squinzano e aggiornamento della piattaforma di comunicazione di Bari SCC per l¿integrazione con il sistema DOTE"
Data Codice Importo (Euro)
Note
da 0XX.xx in box prefabbricato per ACC di Ancona. Installazione e messa in servizio di nuova centralina SIAP nel nuovo prefabbricato della stazione di Rignano | |||
08/04/2019 | 48_5031003103 | 450.000,00 | Garganico. Programma: Piano Regolatore delle tecnologie - Codice: RPT 305 05018 |
21/08/2019 | 46_5031002910 | 270.000,00 | Realizzazione di nuovo fabbricato tecnologico nella Stazioni di Marotta-Mondolfo, linea Bologna-Lecce. |
22/10/2019 | 49_5031003210 | 1.080.000,00 | Lavori di rifacimento delle platee di lavaggio e lavori all¿armamento(varo deviatoi, costruzione e ricostruzione di brevi tratti di binario, rinnovo deviatoi) per il completamento della Fase 2 ACC/PRG di Ancona. |
CUP: J17I10000040001 - CIG Der: 79886889E1 - NIA: 149208 | |||
31/12/2019 | 33_cap.19 | 148.250,00 | Espropri |
31/12/2019 | 47_ENEL | 1.056,55 | SPESE PER ALLACCI |
31/10/2020 | 3_cap20 | 1.224.055,26 | Capitolo 20 costi interni per spese generali |
31/10/2020 | 6_cap16 | 15.678.910,88 | Capitolo16 costi per materiali e 21 trasporto |
31/12/2020 | 2_cap15 | 3.325.973,96 | Capitolo 15 costi interni personale RFI |
21/12/2018 45_5031002337 793.844,00 Esecuzione interventi di adeguamento agli impianti di alimentazione e fornitura con montaggio di un sezionatore
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 62.994.165,27
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
22/11/2010 | 1_5022101149 | 413.100,00 | 0,00 | 0,00 |
18/11/2011 | 1_5022101149 | 561.600,00 | 0,00 | 0,00 |
05/12/2011 | 1_5022101149 | 280.800,00 | 0,00 | 0,00 |
06/09/2012 | 4_gare | 3.767,86 | 0,00 | 0,00 |
12/12/2012 | 4_gare | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2012 | 2_cap15 | 36.343,32 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2012 | 3_CAP20 | 28.752,23 | 0,00 | 0,00 |
19/07/2013 | 1_5022101149 | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2013 | 5_ 5022101776 | 501.802,74 | 0,00 | 0,00 |
17/10/2013 | 4_gare | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2013 | 3_cap20 | 14.365,02 | 0,00 | 0,00 |
06/02/2014 | 4_gare | 5.906,51 | 0,00 | 0,00 |
25/03/2014 | 5_ 5022101776 | 215.058,31 | 0,00 | 0,00 |
09/07/2014 | 4_gare | 32.078,19 | 0,00 | 0,00 |
Entrata merci n. 1024196882/6885 del 22.11.2010 riferita alla SAL 1 al 01/09/2010 ODA 5022101149
Entrata merci n. 1027949088/49090 del 18.11.2011 riferita alla SAL 2 al 28.10.2011 ODA 5022101149
Entrata merci n. 1028194031/4037 del 05.12.2011 riferita alla SAL 3 al 01/12/2011 ODA 5022101149
Entrate merci n.7003300738/736/739/737 e 7003273892, per pubblicazioni spese gara su testate giornalistiche e GURI
entrata merci n. 7003354034 del 12.12.2012 contributo autorità di vigilanza gare PA 1184 e PA 1194
Contabilizzato fino al 2012 per capitolo 15 (spese personale RFI) Contabilizzato 2012 per capitolo 20 (spese generali)
Entrata merci riferita alla SAL 4 al 15.02.2013 ODA 5022101149 Entrata merci riferita alla SAL 1 al 25/06/2013 ODA 5022101776
EM 7003626717 7003626783 7003626781 7003626781 per pubblicazioni gara su testate giornalistiche
Contabilizzato alla data per capitolo 20 (spese generali)
EM 0000000000-45-46-47, 7003810134, 7003810202, 0000000000 per
pubblicazioni gara su testate giornalistiche
Entrata merci riferita alla SAL 2 ODA 5022101776 spese per pubblicazioni gara su testate giornalistiche
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/08/2014 | 4_gare | 170,00 | 0,00 | 0,00 | spese per pubblicazione gara |
17/09/2014 | 5_ 5022101776 | 17.973,80 | 0,00 | 0,00 | Entrata merci riferita alla SAL 3 al 29.04.2014 ODA 5022101776 |
17/09/2014 | 7_5031000449 | 2.255.458,51 | 0,00 | 0,00 | EM sal 1 ODA 5031000449 |
20/10/2014 | 7_5031000449 | 1.698.985,96 | 0,00 | 0,00 | EM sal 2 ODA 5031000449 |
25/11/2014 | 8_smaltimento | 28.222,31 | 0,00 | 0,00 | Em per smaltimento traverse in legno |
12/12/2014 | 9_5022102090 | 145.921,21 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102090 |
31/12/2014 | 2_cap15 | 491.944,48 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2014 per capitolo 15 (spese personale RFI) |
31/12/2014 | 3_cap20 | 183.827,84 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali) |
31/12/2014 | 6_cap16 | 4.514.729,61 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2014 per capitolo 16 materiali |
03/02/2015 | 10_5021124278 | 357.030,80 | 0,00 | 0,00 | EM riferita a sal 1 oda 5021124278 |
06/02/2015 | 7_5031000449 | 81.009,74 | 0,00 | 0,00 | EM sal 3 ODA 5031000449 |
17/02/2015 | 8_smaltimento | 19.599,79 | 0,00 | 0,00 | Em per smaltimento traverse in legno |
23/02/2015 | 4_gare | 170,00 | 0,00 | 0,00 | Em per pubblicazioni gara |
11/05/2015 | 5_ 5022101776 | 35.947,60 | 0,00 | 0,00 | Entrata merci riferita alla SAL 4 al 04.02.2015 ODA 5022101776 |
13/05/2015 | 9_5022102090 | 64.705,68 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 2 ODA 5022102090 |
15/05/2015 | 9_5022102090 | 340.482,82 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 3 ODA 5022102090 |
10/07/2015 | 10_5021124278 | 1.132.492,80 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 2 ODA 5021124278 |
28/07/2015 | 8_smaltimento | 33.517,35 | 0,00 | 0,00 | Em per smaltimento traverse in legno |
31/07/2015 | 10_5021124278 | 249.542,63 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 3 ODA 5021124278 |
22/09/2015 | 10_5021124278 | 141.782,27 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 4 ODA 5021124278 |
22/09/2015 | 7_5031000449 | 326.263,22 | 0,00 | 0,00 | EM sal 4 ODA 5031000449 |
01/10/2015 | 11_5022102387 | 77.052,44 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102387 |
15/10/2015 | 10_5021124278 | 239.137,56 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 5 ODA 5021124278 |
17/11/2015 | 9_5022102090 | 362.861,51 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 4 ODA 5022102090 |
11/12/2015 | 10_5021124278 | 7.091.286,78 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL6 ODA 5021124278 |
31/12/2015 | 2_cap15 | 604.848,27 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2015 per capitolo 15 (spese personale RFI) |
31/12/2015 | 3_cap20 | 308.425,41 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali) |
31/12/2015 | 6_cap16 | 4.055.311,74 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2015 per capitolo 16 materiali |
25/01/2016 | 4_gare | 2.384,05 | 0,00 | 0,00 | Attività negoziali Ancona |
30/03/2016 | 10_5021124278 | 635.542,31 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 7 ODA 5021124278 |
13/05/2016 | 10_5021124278 | 620.291,73 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 8 ODA 5021124278 |
23/06/2016 | 10_5021124278 | 879.273,88 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 9 ODA 5021124278 |
19/07/2016 | 9_5022102090 | 180.759,71 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 5 ODA 5022102090 |
28/07/2016 | 10_5021124278 | 81.074,53 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 10 ODA 5021124278 |
06/09/2016 | 13_200455801 | 6.771,00 | 0,00 | 0,00 | |
21/09/2016 | 10_5021124278 | 1.227.872,67 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 11 ODA 5021124278 |
21/09/2016 | 12_5021124946 | 373.018,95 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 1 oda 5021124946 |
26/10/2016 | 10_5021124278 | 507.458,86 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 12 ODA 5021124278 |
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
27/10/2016 | 12_5021124946 | 510.263,47 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 2 oda 5021124946 |
09/11/2016 | 9_5022102090 | 618.427,16 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 6 ODA 5022102090 |
15/11/2016 | 10_5021124278 | 286.028,83 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 13 ODA 5021124278 |
15/11/2016 | 12_5021124946 | 123.937,22 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 3 oda 5021124946 |
28/11/2016 | 14_5021128132 | 99.918,45 | 0,00 | 0,00 | sal 1 oda 5021128132 |
29/11/2016 | 13_200455801 | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 | |
30/11/2016 | 10_5021124278 | 434.716,77 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 14 ODA 5021124278 |
30/11/2016 | 12_5021124946 | 51.003,16 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 4 oda 5021124946 |
07/12/2016 | 18_200459400 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | |
13/12/2016 | 13_5021124947 | 486.621,44 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 1 oda 5021124947 |
15/12/2016 | 10_5021124278 | 558.702,44 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 15 ODA 5021124278 |
21/12/2016 | 9_5022102090 | 416.286,26 | 0,00 | 0,00 | em sal 7 oda 5022102090 |
23/12/2016 | 15_5021128451 | 167.145,13 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021128451 |
23/12/2016 | 16_5021128873 | 798.570,00 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021128873 |
23/12/2016 | 17_200460258 | 22.809,60 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 200460258 |
31/12/2016 | 2_cap15 | 810.061,95 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2016 per capitolo 15 (spese personale RFI) |
31/12/2016 | 3_cap20 | 286.047,74 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali) |
31/12/2016 | 6_cap16 | 2.784.448,26 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2016 per capitolo 16 materiali |
19/01/2017 | 21_200460946 | 30.650,00 | 0,00 | 0,00 | oda 200460946 |
03/02/2017 | 20_5021128961 | 29.929,83 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021128961 |
06/02/2017 | 14_5021128132 | 9.972,04 | 0,00 | 0,00 | sal 2 oda 5021128132 |
17/02/2017 | 19_5021128960 | 47.010,60 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021128960 |
29/03/2017 | 10_5021124278 | 571.593,97 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 16 ODA 5021124278 |
07/04/2017 | 22_200462442 | 29.736,00 | 0,00 | 0,00 | |
19/04/2017 | 7_5031000449 | 38.986,67 | 0,00 | 0,00 | EM sal 5 ODA 5031000449 |
11/05/2017 | 23_200463529 | 8.990,00 | 0,00 | 0,00 | sal 1 oda 200463529 |
31/05/2017 | 16_5021128873 | 390.833,14 | 0,00 | 0,00 | Em sal 2 oda 5021128873 |
05/06/2017 | 7_5031000449 | 146.765,89 | 0,00 | 0,00 | EM sal 6 ODA 5031000449 |
14/06/2017 | 16_5021128873 | 117.225,00 | 0,00 | 0,00 | Em sal 3 oda 5021128873 |
05/07/2017 | 19_5021128960 | 102.801,35 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5021128960 |
14/07/2017 | 17_200460258 | 38.669,40 | 0,00 | 0,00 | sal 1 oda italcertifer |
25/07/2017 | 25_200461555 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | sal 1 oda 200461555 |
26/07/2017 | 24_5021129618 | 35.185,66 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021129618 |
04/08/2017 | 10_5021124278 | 719.197,10 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 17 ODA 5021124278 |
18/10/2017 | 11_5022102387 | 179.789,04 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5022102387 |
21/11/2017 | 32_5021130777 | 42.255,40 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021130777 |
22/11/2017 | 9_5022102090 | 523.516,49 | 0,00 | 0,00 | em sal 8 oda 5022102090 |
30/11/2017 | 29_5031001508 | 103.009,94 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5031001508 |
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
30/11/2017 | 30_5031001597 | 51.435,14 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5031001597 |
07/12/2017 | 10_5021124278 | 250.758,98 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 18 ODA 5021124278 |
07/12/2017 | 28_5021130553 | 601.809,33 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 1 oda 5021130553 |
14/12/2017 | 27_5027000055 | 702.611,50 | 0,00 | 0,00 | em accordo bonario |
20/12/2017 | 31_cap25 | 32.224,12 | 0,00 | 0,00 | |
31/12/2017 | 2_cap15 | 604.358,52 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2017 per spese personale |
31/12/2017 | 3_cap20 | 138.717,02 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2017 alla data per capitolo 20 spese generali |
31/12/2017 | 6_cap16 | 500.645,38 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2017 per capitolo 16 materiali restituzioni |
02/02/2018 | 29_5031001508 | 736.329,97 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5031001508 |
28/02/2018 | 33_cap.19 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2018 per espropri |
05/03/2018 | 29_5031001508 | 63.918,02 | 0,00 | 0,00 | em sal 3 oda 5031001508 |
28/03/2018 | 30_5031001597 | 195.292,56 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5031001597 |
05/04/2018 | 34_200472129 | 14.781,68 | 0,00 | 0,00 | em per oda 200472129 |
16/04/2018 | 27_5027000055 | 46.300,47 | 0,00 | 0,00 | |
16/05/2018 | 29_5031001508 | 899.056,65 | 0,00 | 0,00 | em sal 4 oda 5031001508 |
16/05/2018 | 8_smaltimento | 28.476,75 | 0,00 | 0,00 | em per smaltimento traverse in legno |
29/05/2018 | 16_5021128873 | 217.999,63 | 0,00 | 0,00 | Em sal 4 oda 5021128873 |
19/06/2018 | 29_5031001508 | 1.195.343,86 | 0,00 | 0,00 | em sal 5 oda 5031001508 |
19/06/2018 | 35_5021132100 | 57.769,03 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021132100 |
22/06/2018 | 36_5031001739 | 50.524,92 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5031001739 |
23/07/2018 | 28_5021130553 | 204.271,54 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 2 oda 5021130553 |
26/07/2018 | 29_5031001508 | 291.398,29 | 0,00 | 0,00 | em sal 6 oda 5031001508 |
31/08/2018 | 32_5021130777 | 85.559,81 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5021130777 |
14/09/2018 | 9_5022102090 | 736.362,00 | 0,00 | 0,00 | em sal 9 oda 5022102090 |
17/09/2018 | 40_5022103149 | 120.075,28 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5022103149 |
28/09/2018 | 36_5031001739 | 68.816,52 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5031001739 |
02/10/2018 | 30_5031001597 | 111.322,25 | 0,00 | 0,00 | em sal 3 oda 5031001597 |
02/10/2018 | 38_5031001897 | 181.136,65 | 0,00 | 0,00 | sal 1 |
19/10/2018 | 37_5021132171 | 80.612,81 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021132171 |
23/10/2018 | 39_200475547 | 5.795,20 | 0,00 | 0,00 | |
31/10/2018 | 28_5021130553 | 68.875,52 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 3 oda 5021130553 |
31/10/2018 | 33_cap.19 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | em per espropri |
31/10/2018 | 36_5031001739 | 45.449,46 | 0,00 | 0,00 | em sal 3 oda 5031001739 |
09/11/2018 | 43_200475535 | 8.605,37 | 0,00 | 0,00 | |
15/11/2018 | 29_5031001508 | 518.294,75 | 0,00 | 0,00 | em sal 7 oda 5031001508 |
16/11/2018 | 38_5031001897 | 47.124,00 | 0,00 | 0,00 | sal 2 5031001897 |
28/11/2018 | 12_5021124946 | 45.445,31 | 0,00 | 0,00 | em riferita a sal 5 oda 5021124946 |
05/12/2018 | 35_5021132100 | 42.228,98 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5021132100 |
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
07/12/2018 | 42_5021132164 | 67.058,17 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021132164 |
13/12/2018 | 36_5031001739 | 84.568,49 | 0,00 | 0,00 | em sal 4 oda 5031001739 |
17/12/2018 | 41_5021133234 | 49.820,20 | 0,00 | 0,00 | sal 1 oda 5021133234 |
20/12/2018 | 17_200460258 | 35.513,57 | 0,00 | 0,00 | |
31/12/2018 | 2_cap15 | 589.557,81 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2018 per spese personale |
31/12/2018 | 3_cap20 | 199.981,98 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2018 alla data per capitolo 20 spese generali |
31/12/2018 | 6_cap16 | 3.292.809,23 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2018 per capitolo 16 materiali |
31/01/2019 | 37_5021132171 | 142.641,17 | 0,00 | 0,00 | em sa l2 oda 5021132171 |
15/02/2019 | 29_5031001508 | 792.163,51 | 0,00 | 0,00 | em sal 8 oda 5031001508 |
08/03/2019 | 45_5031002337 | 578.471,75 | 0,00 | 0,00 | EM SAL 1 ODA 5031002337 |
18/03/2019 | 4_gare | 613,84 | 0,00 | 0,00 | |
28/03/2019 | 32_5021130777 | 42.156,98 | 0,00 | 0,00 | em sal 3 |
02/04/2019 | 30_5031001597 | 41.937,11 | 0,00 | 0,00 | em sal 4 oda 5031001597 |
17/04/2019 | 42_5021132164 | 67.441,12 | 0,00 | 0,00 | em sal 2 oda 5021132164 |
06/05/2019 | 36_5031001739 | 49.969,07 | 0,00 | 0,00 | em salv5 oda 5031001739 |
30/05/2019 | 36_5031001739 | 56.985,11 | 0,00 | 0,00 | em sal 6 |
30/05/2019 | 37_5021132171 | 81.552,64 | 0,00 | 0,00 | em sal 3 oda 5021132171 |
12/07/2019 | 29_5031001508 | 832.081,90 | 0,00 | 0,00 | em sal 9 oda 5031001508 |
16/07/2019 | 37_5021132171 | 132.007,60 | 0,00 | 0,00 | em sal 4 oda 5021132171 |
30/07/2019 | 47_ENEL | 1.056,55 | 0,00 | 0,00 | |
17/09/2019 | 36_5031001739 | 167.527,27 | 0,00 | 0,00 | em sal 7 oda 5031001739 |
17/09/2019 | 46_5031002910 | 174.700,68 | 0,00 | 0,00 | EM SAL 1 ODA 5031002910 |
11/10/2019 | 37_5021132171 | 102.586,73 | 0,00 | 0,00 | em sal 5 oda 5021132171 |
28/10/2019 | 29_5031001508 | 502.424,07 | 0,00 | 0,00 | em sal 10 oda 5031001508 |
29/11/2019 | 44_5021134633 | 107.956,48 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5021134633 |
31/12/2019 | 2_cap15 | 145.541,11 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2019 per spese personale |
31/12/2019 | 33_cap.19 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
31/12/2019 | 3_cap20 | 59.924,36 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2019 alla data per capitolo 20 spese generali |
31/12/2019 | 6_cap16 | 628.281,76 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2019 per capitolo 16 materiali |
28/01/2020 | 49_5031003210 | 852.270,45 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oDA 5031003210 |
29/01/2020 | 48_5031003103 | 100.047,46 | 0,00 | 0,00 | em sal 1 oda 5031003103 |
30/01/2020 | 36_5031001739 | 110.814,80 | 0,00 | 0,00 | em sal 8 oda 5031001739 |
04/03/2020 | 29_5031001508 | 155.583,84 | 0,00 | 0,00 | em sal 11 oda 5031001508 |
07/04/2020 | 45_5031002337 | 58.287,33 | 0,00 | 0,00 | EM SAL 2 ODA 5031002337 |
05/08/2020 | 46_5031002910 | 51.647,05 | 0,00 | 0,00 | EM SAL2 ODA 5031002910 |
31/08/2020 | 6_cap16 | -97.315,10 | 0,00 | 0,00 | contabilizzato 2020 per capitolo 16 materiali |
22/10/2020 | 10_5021124278 | 203.980,42 | 0,00 | 0,00 | EM RIFERITA A SAL 19 ODA 5021124278 |
27/10/2020 | 46_5031002910 | 43.423,75 | 0,00 | 0,00 | EM SAL 3 ODA 5031002910 |
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/10/2020 | 2_cap15 | 40.935,68 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2020 per spese personale |
31/10/2020 | 3_cap20 | 4.013,66 | 0,00 | 0,00 | Contabilizzato 2020 alla data per capitolo 20 spese generali |
C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00
Anno Tipo Finanziamento Importo
0
6 - QUADRO ECONOMICO
Spese Importo Stato Spesa Note
Acquisizione aree o immobili | 148.250 | Effettiva | Capitolo 19 |
Altro | 15.678.910,88 | Effettiva | Materiali - cap. 16 + 21 |
Altro | 1.224.055,26 | Effettiva | spesa effettiva per capitolo 20 |
Altro | 1.600 | Effettiva | spesa effettiva per pubblicazione gara (capitolo 26 ) |
Altro | 3.323.591,14 | Effettiva | spesa effettiva per timesheet personale RFI (capitolo 15) |
Altro | 127.706,01 | Prevista | spesa per timesheet personale RFI (capitolo 15) |
Altro | 1.274.710,43 | Prevista | spesa prevista per materiali (capitolo 16) |
Altro | 161.401,59 | Prevista | spesa prevista per spese generali capitolo 20) |
Imprevisti | 243.938,46 | Prevista | |
Lavori realizzati in affidamento | 36.548.588 | Effettiva | Capitolo 13 + 25 |
Lavori realizzati in affidamento | 2.568,16 | Prevista | |
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 6.069.169,99 | Effettiva | spesa effettiva per capitolo 14 e 22 |
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 195.510,08 | Prevista | spesa prevista capitolo 14 e 22 |
7 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
Note
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D. Indicatori Opzionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Nuovo apparato tipo ACC (N) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
E. Indicatori di Programma:
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM) 0 0 0 0 0,00
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania
Responsabile Strumento: Regione Campania
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 769 Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J41H01000080008
Titolo Progetto: Raddoppio Cancello - Frasso Telesino
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione: Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.
La pianificazione temporale dell'intervento è coerente con il Programma delle Attività di cui all'Ordinanza nr. 5 del Commissario.
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
CAMPANIA BENEVENTO DUGENTA
CAMPANIA BENEVENTO FRASSO TELESINO
CAMPANIA BENEVENTO SANT'AGATA DE' GOTI
CAMPANIA BENEVENTO
CAMPANIA CASERTA CASERTA
CAMPANIA CASERTA MADDALONI
CAMPANIA CASERTA SAN FELICE A CANCELLO
CAMPANIA CASERTA VALLE DI MADDALONI
CAMPANIA CASERTA
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
Responsabili Progetto:
Ruolo Soggetto Responsabile Indirizzo Attuatore RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA ing. Lucio MENTA
Destinatario del finanziamento Regione Campania
TRASPO
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Programmatore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI RTI
Criticità Finanziaria:
Note:
2 - CRONOPROGR
AMMA
Stato Progetto: Attivo - Verificata
Fase Studio di fattibilità | Dat Prevista | a Inizio Effettiva | Prevista | Data Fine Effettiva | Sogetto Competente | Note | |
Progettazione Preliminare | 23/01/2009 | 23/01/2009 | 14/07/2009 | 14/07/2009 | RFI S.p.A. | ||
Progettazione Definitiva | n04/12/2014 | 01/12/2014 | 20/09/2015 | 02/10/2015 | RFI S.p.A. | La programmazione temporale afferente la progettazione definitiva riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento. |
A. Fase Procedurale di i
izio: Progett
azione Preliminar
e
Progettazione Esecutiva 01/06/2015 01/06/2015 17/01/2019 17/01/2019 RFI
La data fine prevista afferente la progettazione esecutiva è stata aggiornata in quanto è in corso la valutazione delle ulteriori interferenze scaturite dalla progettazione esecutiva stessa.
Esecuzione Lavori
28/10/2015
28/10/2015
22/12/2023
Appaltatore
La programmazione temporale afferente l'esecuzione dei lavori riporta la data inizio attività delle opere anticipate e la data di fine attività delle opere complessive dell'intervento. I lavori oggetto della Convenzione n. 6/2017, sono stati consegnati in data 23.01.2019.
Collaudo 23/12/2023 22/12/2024 RFI S.p.A.
Chiusura Intervento 31/12/2024 31/12/2024 RFI S.p.A.
Funzionalità 22/12/2023 22/12/2023 RFI S.p.A.
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Approvazione CIPE del P | 11/01/2013 | 11/01/2013 | 10/02/2013 | 18/02/2013 |
altre attivita APPROVAZIONE PROG | 09/03/2015 | 09/03/2005 | 09/03/2015 | 09/03/2015 |
altre attivita Consultazione Enti Territ | 02/12/2012 | 02/12/2012 | 01/01/2013 | 08/02/2013 |
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Note
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita INTERVENTO COMPLE | 05/05/2016 | 16/05/2016 | 05/05/2016 | 16/05/2016 |
altre attivita INTERVENTO COMPLE | 05/05/2016 | 16/05/2016 | 13/05/2016 | 19/05/2016 |
Note
Tale slittamento temporale è riconducibile alla recente entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 del 20.04.2016) e delle conseguenti modifiche normative introdotte nella procedura negoziale. Per quanto sopra, in attesa dell'emanazione degli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati ad offrire indicazioni interpretative alle stazioni appaltanti, che dovranno essere approvate dal MIT su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Pertanto in questo monitoraggio non viene modificata la pianificazione temporale successiva agli eventi consolidati.
Tale slittamento temporale è riconducibile alla recente entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 del 20.04.2016) e delle conseguenti modifiche normative introdotte nella procedura negoziale. Per quanto sopra, in attesa dell'emanazione degli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati ad offrire indicazioni interpretative alle stazioni appaltanti, che dovranno essere approvate
dal MIT su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Pertanto in questo monitoraggio non viene modificata la pianificazione temporale successiva agli eventi consolidati. | |||||
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A | 09/06/2015 | 03/08/2015 | 09/06/2015 | 05/08/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 29/07/2015 | 26/08/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - A | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - C | 23/03/2015 | 17/04/2015 | 09/06/2015 | 15/06/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P | 04/12/2014 | 01/12/2014 | 22/03/2015 | 22/03/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P | 01/06/2015 | 05/08/2015 | 28/10/2015 | 27/09/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - P | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 13/08/2015 | |
altre attivita OPERE ANTICIPATE - U | 30/04/2019 | 05/08/2019 | 30/04/2019 | 05/08/2019 |
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita OPERE INTERVENTO C | 26/04/2016 | 28/06/2016 | 15/12/2016 | 22/12/2017 |
Note
L'attività si è conclusa con la stipula della Convenzione n. 6/2017 in data
22.12.2017.
altre attivita OPERE INTERVENTO C 27/09/2015 17/11/2015 14/02/2016 24/03/2016
Attività in ritardo a seguito dell'esigenza di revisione del PD per risoluzione problematica legata allo Shunt di Maddaloni (stralcio), manifestata dal Comune durante la seduta di CdS e condivisa dalla Regione, che ha comportato la nuova pubblicazione ai fini ambientali delle opere variate, nonché per il ritardo del parere del Ministero dell'Ambiente sulla verifica di ottemperanza. Per quanto sopra si rappresenta che la CdS si è conclusa solo in data 24 marzo 2016.
altre attivita Sospensione iter autorizz 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012
altre attivita Studio di Fattibilità comp 02/09/2012 02/09/2012 01/12/2012 29/11/2012
altre attivita Valutazione MATT su Pro 11/08/2009 16/07/2010
altre attivita Valutazione MIBAC su Pr 11/08/2009 11/08/2009 25/11/2010 25/11/2010
altre attivita Valutazione Regione su 13/03/2009 13/03/2012
Data Approvazione
Approvazione Effettiva
Data Approvazione Prevista
Soggetto Competente Note
C. Sospensione Lavori:
Motivo Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare
Gara | Attività | Importo | Percentuale Ribasso | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
- | - | 0,00 |
3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 630.000.000,00
Anno | Realizzato | Da Realizzare | Totale |
2010 | (Euro) 2.341.973,99 | (Euro) 0,00 | (Euro) 2.341.973,99 |
2011 | 193.752,00 | 0,00 | 193.752,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 599.515,13 | 0,00 | 599.515,13 |
2014 | 922.340,46 | 0,00 | 922.340,46 |
2015 | 9.257.291,39 | 0,00 | 9.257.291,39 |
2016 | 7.729.316,07 | 0,00 | 7.729.316,07 |
2017 | 10.009.731,02 | 0,00 | 10.009.731,02 |
2018 | 16.344.377,76 | 0,00 | 16.344.377,76 |
2019 | 30.886.483,02 | 0,00 | 30.886.483,02 |
2020 | 54.006.905,81 | 1.993.094,19 | 56.000.000,00 |
2021 | 0,00 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 |
2022 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
2023 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
2024 | 0,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |
2025 | 0,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 |
2026 | 0,00 | 29.715.219,16 | 29.715.219,16 |
Totali | 132.291.686,65 | 497.708.313,35 | 630.000.000 |
Avanzamento Spese (%): 21,00
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro):
630.000.000
Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
Importo Finanziamento (Euro)
Proveniente da economia
2011 Stato altri provvedimenti Altro.9904/9999 156.500.000,00 N
2011 Stato Fondo Sviluppo e Coesione Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali 200.000.000,00 N
2011 | UE | PON Infrastruttura e Trasporti 2007-2013 | 8.500.000,00 | N |
2012 | Stato Fondo di Rotazione PAC | 100.000.000,00 | N | |
2017 | UE | PON Infrastruttura e Trasporti 2014-2020 | 165.000.000,00 | N |
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 476.363.902,92
Data Codice Importo (Euro)
Note
17/06/2004 1 - Capitolo 14 + 22 1.450.933,70 Prestazioni di ingegneria per la Progettazione Preliminare Cancello-Frasso (ODA
5022100092-5022100727-5022100664-5022100826)
31/12/2008 2 - Cap14+22 Shunt M 299.028,69 P.P. Shunt di Maddaloni
31/12/2009 5 - Contrib. VIA 312.832,00 Contributo VIA Cancello-Frasso
02/11/2011 4 - Adegu. PP a L.O. 676.213,04 Costi di ingegneria per adeguamento Progettuali a L.O. Cancello-Frasso (OdA 5022100826). 31/12/2011 6 - STI + Inarcassa 71.752,16 Costi per STI gallerie Cancello-Frasso + Inarcassa
31/12/2011 7 - MATT + Inarcassa 38.730,12 Costi integrazione MATT Cancello-Frasso + Inarcassa
31/12/2011 8 - Congu. Valore Op 79.965,81 Conguaglio Valore opere + Inarcassa
L'impegno si riferisce alle attività propedeutiche alla PD " Studio Alternative di Tracciato - per il raddoppio della
13/03/2013 9 - Att.Pr.PD-Alt-Tr 124.738,99
tratta Cancello-Frasso Telesino" di cui alla L.I. RFI-DIN-DPI:S.PNB\A001\P\13\00112 del 20.02.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
29/07/2013 | 1 0-Att.Prop.PD-Arch | 765.660,22 |
10/10/2014 | 14 Arricchimento PP | 457.600,00 |
13/10/2014 | 12-Trasf.elab. "kmz" | 10.065,33 |
03/11/2014 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 2.474.950,14 |
15/01/2015 | 16-PDePE Op.Ant. C-F | 415.128,51 |
12/02/2015 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 9.012.642,93 |
12/08/2015 | 18-Prev.TERNA | 7.500,00 |
26/10/2015 | 26-Viab.Calabroni | 3.001.392,94 |
L'impegno si riferisce alle attività propedeutiche alla PD "Aerofotogrammetria, Rilievi celerimetrici, Caratterizzazione delle terre, Sondaggi geologici, Sondaggi profondi, Archeologia preventiva: carotaggi" per il raddoppio Canvcello - Frasso Telesino di cui all'incarico delle attività preliminari della Progettazione Definitiva. del 29.07.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
Raddoppio Tratta Cancello-Frasso Telesino - L.I.RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P\2014\418 del 10.10.2014. Arricchimento del Progetto Preliminare a seguito della pubblicazione del D.L. 12.09.2014, n. 133 definito
¿Sblocca Italia¿.
Trasformazione degli elaborati progettuali in formato ¿kmz¿ di cui alla lettera d¿incarico RFI-DIN-DPI.S.PNB
\A0011\P\2013\000371 del 12.07.2013. L'importo dell'impegno è comprensivo del contributo per Inarcassa.
L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB\A00111\P\2014\0000233 del 23.05.2014.
Raddoppio Cancello - Frasso . Attivita Archeologiche connesse alla 1^ fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 96 D Lgs 63/2006. N.B. L'impegno di spesa è stato ridotto per tener conto del ribasso contrattuale in occasione dell'emissione della SAL Finale.
L'impegno si riferisce alla L.I. di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e attività negoziali per la tratta di raddoppio Cancello-Frasso (RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P2015\0015 del 15.01.2015). L'importo è comprensivo di Inarcassa. (ODA 5022102242)
L'impegno si riferisce alla L.I. di Progettazione Definitiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e Soggetti Terzi, nonchè delle attività negoziali per la tratta di raddoppio Cancello-Frasso (RFI-DIN-DPI.S.PNB\A0011\P2015\0061 del 12.02.2015). L'importo è comprensivo di Inarcassa. (ODA 5022102241)
L'impegno si riferisce al pagamento delle prestazioni TERNA per potenziamento SSE di Maddaloni e Frasso.
L'impegno si riferisce alla realizzazione dei lavori afferenti la viabilità in località Calabroni del Comune di Dugenta (BN) affidato con il C.A. n. 30/2015 all'A.Q. 27/2015 (ODA 5021127622)
(Euro) | ||
23/11/2015 | 20-Certif. ANSF | 214.004,96 |
20/09/2016 | 38-Arch.Interc.Nord | 26.810,06 |
20/10/2016 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 18.833.256,03 |
10/02/2017 | 27-BOE+Guard.1°CA | 64.237,03 |
15/03/2017 | 41-Mon.Ambientale | 2.882.201,16 |
30/06/2017 | 17 - Pubbl. sui quot | 80.767,70 |
30/06/2017 | 22-Dev.Elettr.TERNA | 4.550.000,00 |
25/07/2017 | 28-BOE+Guard.2°CA | 470.852,64 |
30/08/2017 | 19 - Pag.Danni coltu | 846.146,52 |
31/10/2017 | 24-Espropr. Op.Antic | 628.756,91 |
31/10/2017 | 29-BOE+Guard.3°CA | 464.860,00 |
31/10/2017 | 30-BOE+Guard. 4° CA | 70.000,00 |
Data Codice Importo
22/12/2017 31-PE+RELIZZ.CANC_FR 332.939.939,81
16/01/2018 | 21-Arch-Fase 1B | 5.113.161,30 |
18/01/2018 | 39-Arch.1B-Est.APPIA | 2.489.139,04 |
01/03/2018 | 34-BOE+Guard.C.A.5 | 50.000,00 |
10/04/2018 | 32-BOE+Guard.C.A.6 | 510.000,00 |
14/05/2018 | 35-Interf.Calabroni | 190.000,00 |
Note
L'impegno si riferisce all'incarico per la progettazione ed esecuzione degli scavi archeologici di prima fase afferente l'Interconnessione Nord sulla linea storica Roma-Napoli via Cassino. (OdA 5022102769)
L'impegno si riferisce alle attività prevista dall'incarico di Verifica della Progettazione Esecutiva e di Direzione Lavori per la realizzazione della tratta Cancello-Frasso Telesino di cui alla Lettera d'incarico RFI-DIN-DIS.NB
\A0011\P\2016\00326 del 21.06.2016
L'impegno si riferisce al C.A. n. 1 del 10.02.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi e guardiania e vigilanza (OdA 5021129925)
L'impegno si riferisce all'incarico affidato alla Società Italferr per le attività di monitoraggio ambientale ante operam, corso d'opera e post operam dei lavori afferenti la tratta Cancello - Frasso Telesino
L'impegno si riferisce ai costi afferenti le deviazioni di elettrodotti di proprietà della Società TERNA (NTW 100090401) - OdA 2837686
L'impegno si riferisce al C.A. n. 2 del 11.05.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi e guardiania e vigilanza (OdA 5021129958)
L'impegno si riferisce al pagamento dei danni alle colture a seguito dei rilievi effettuati e delle indagini archeologiche (Comprende anche quanto contabilizzato al Cap. 13 per la stessa voce)
Espropriazioni Opere Anticipate.
L'impegno si riferisce al C.A. n. 3 del 27.07.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021130678)
L'impegno si riferisce al C.A. n. 4 del 08.08.2017 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021130679)
L'impegno si riferisce alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancello - Frasso, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 della Linea Storica Roma-Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla linea Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 della Linea Storica),
nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014
(c.d. ¿Sblocca Italia¿) - oggetto della Convenzione n. 6/2017 stipulata in data 22.12.2017 con il Consorzio Cancello-Frasso Telesino ex articolo 2602 e seguenti del Codice Civile costituito tra IMPRESA PIZZAROTTI & C.
S.p.A. - ITINERA S.p.A.- GHELLA S.p.A. L'impegno è stato aggiornato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.
L.I. per la progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche fase 1B - (RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P
\2016\00177 del 27.04.2016) ODA 5022102579 - Importo comprensivo di Inarcassa. l'impegno è stato aggiornato a seguito dell'estensione dell'incarico a seguito delle prescrizioni della S.A. di Caserta e Benevento.
L'impegno si riferisce all'estensione degli scavi archeologici della fase 1 B per Via Appia Antica (OdA 5022103066)
L'impegno si riferisce al C.A. n. 5 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021131529)
L'impegno si riferisce al C.A. n. 6 per i servizi di bonifica ordigni esplosivi, guardiania e vigilanza (OdA 5021131740)
L'impegno si riferisce ai lavori per lo spostamento dei sottoservizi nell'ambito dei lavori per la realizzazione di una viabilità in località Calabroni nel Comune di Dugenta (ODA 5023115243)
Data Codice Importo (Euro)
06/07/2018 | 36-Conv.Com.DUGENTA | 800.000,00 |
06/08/2018 | 37-Interferenze SNAM | 1.466.000,00 |
28/02/2019 | 23 - Espropriazioni | 50.435.979,20 |
28/02/2019 | 40-Materiali | 20.947.050,90 |
19/07/2019 | 42-Dev.Pubbl.Servizi | 7.000.000,00 |
31/07/2019 | 33-Compl.Viab.Calabr | 3.173.000,00 |
29/02/2020 | 11- Costi Personale | 693.060,47 |
29/02/2020 | 3 Sp.Generali | 2.225.544,61 |
Note
L'impegno si riferisce alla Convenzione stipulata con il il Comune di Dugenta e la Provincia di Benevento per regolare i rapporti relativi alle opere di viabilità per la soppressione del P.L.alla pk 143+833, ricadente nel territorio del Comune di Dugenta.
L'impegno si riferisce alla Convenzione stipulata con la Società SNAM per la deviazione di metanodotto interferente con la realizzazione del raddoppio della tratta Cancello-Frasso Telesino
Espropriazioni al 28022019
L'impegno si riferisce ai lavori per la deviazione dei pubblici servizi previsti dall'art. 22 della Convenzione n. 6/2017.
L'impegno è stato aggiornato a seguito di sottoscrizione con l'appaltatore del 1° AIM si per i lavori afferenti il completamento della viabilità in via Calabroni nel Comune di Dugenta (ODA 5021131581)
Spese generali al 31.12.2019
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 132.291.686,65
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
31/12/2011 | 1 - Capitolo 14 + 22 | 1.262.731,39 | 0,00 0,00 | |
31/12/2011 | 2 - Cap14+22 Shunt M | 299.028,69 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2011 | 4 - Adegu. PP a L.O. | 493.933,54 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2011 | 5 - Contrib. VIA | 312.832,00 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2011 | 6 - STI + Inarcassa | 71.752,16 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2011 | 7 - MATT + Inarcassa | 38.730,12 | 0,00 | 0,00 |
11/03/2013 | 8 - Congu. Valore Op | 76.969,48 | 0,00 | 0,00 |
29/11/2013 | 1 0-Att.Prop.PD-Arch | 382.830,11 | 0,00 | 0,00 |
09/12/2013 | 9 - Att.Pr.PD-Alt-Tr | 124.738,99 | 0,00 | 0,00 |
13/10/2014 | 12-Trasf.elab. "kmz" | 10.065,33 | 0,00 | 0,00 |
13/11/2014 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 191.252,08 | 0,00 | 0,00 |
Contabilizzato fino alla SAl n. 6 per prestazioni rese fino alla data dell'11.11.2011.
P.P. Shunt di Maddaloni
Costi di ingegneria per adeguamenti progettuali a L.O. Contributo 0,5 per mille (VIA)
Costi STI gallerie Cancello-Frasso
Costi integrazione MATT Cancello-Frasso
Entrata Merci emessa in data 11.03.2013 relativa alla SAL n. 7 al 18.02.2013.
Il pagamento si riferisce alle attività propedeutiche alla PD di cui all'incarico del 29.07.2013 (OdA 5023113400) SAL n. 1 al 29.07.2013. Entrata Merci emessa in data 29.11.2013. Importo comprensivo di Inarcassa.
Il pagamento si riferisce alla quota parte della SAL n. 1 e Finale per prestazioni eseguite alla data dell'11.03.2013 (OdA 5023113393), afferente le attività relative allo studio alternative di tracciato per il sottoprogetto "Cancello-Frasso Telesino", preliminare alla PD, di cui alla L.I. RFI-DIN-DPI.S.PNB\A011\P
\2013\00112 del 20.02.2013. Importo comprensivo di inarcassa. Entrata Merci emessa in data 09.12.2013.
Pagamento delle prestazioni relative alla trasformazione degli elaborati progettuali in formato kmz comprensivo della quota per Inarcassa.
Entrata Merci emessa in data 13.11.2014 (OdA 5022102053) SAL n. 1 al 31.10.2014. Importo comprensivo di Inarcassa.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
14/11/2014 | 1 0-Att.Prop.PD-Arch | 228.706,92 | 0,00 | 0,00 |
16/12/2014 | 14 Arricchimento PP | 457.600,00 | 0,00 | 0,00 |
05/05/2015 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 2.689.793,25 | 0,00 | 0,00 |
05/05/2015 | 16-PDePE Op.Ant. C-F | 179.927,30 | 0,00 | 0,00 |
16/10/2015 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 3.586.391,00 | 0,00 | 0,00 |
20/11/2015 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 814.944,91 | 0,00 | 0,00 |
18/12/2015 | 20-Certif. ANSF | 64.201,49 | 0,00 | 0,00 |
23/12/2015 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 510.438,65 | 0,00 | 0,00 |
23/12/2015 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 896.597,75 | 0,00 | 0,00 |
12/02/2016 | 4 - Adegu. PP a L.O. | 71.319,14 | 0,00 | 0,00 |
20/05/2016 | 21-Arch-Fase 1B | 376.573,66 | 0,00 | 0,00 |
25/05/2016 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 576.794,27 | 0,00 | 0,00 |
26/07/2016 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 416.655,07 | 0,00 | 0,00 |
27/07/2016 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 315.108,03 | 0,00 | 0,00 |
31/08/2016 | 18-Prev.TERNA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2016 | 22-Dev.P.Serv.Elettr | 172.400,00 | 0,00 | 0,00 |
11/11/2016 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 622.695,90 | 0,00 | 0,00 |
18/01/2017 | 26-Viab.Calabroni | 68.207,34 | 0,00 | 0,00 |
24/01/2017 | 13-Can-Fra.Arch.Prev | 381.520,23 | 0,00 | 0,00 |
02/02/2017 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 172.472,66 | 0,00 | 0,00 |
10/02/2017 | 22-Dev.P.Serv.Elettr | 215.600,00 | 0,00 | 0,00 |
Il pagamento si riferisce alle attività propedeutiche alla PD di cui all'incarico del 29.07.2013 (OdA 5023113400) SAL n. 2 al 30.04.2014. Entrata Merci emessa in data 14.11.2014. Importo comprensivo di Inarcassa.
Entrata Merci emessa in data 16.12.2014 relativa alla SAL n. 1 e Finale al 03.11.2014 (ODA 5022102070).
Entrata Merci emessa in data 05.05.2015 relativa alla SAL n. 1 al 16.02.2015 (ODA 5022102241).
Entrata Merci emessa in data 05.05.2015 relativa alla SAL n. 1 al 08.04.2015 (ODA 5022102242).
Entrata Merci emessa in data 16.10.2015 relativa alla SAL n. 2 al 04.09.2015 (ODA 5022102241).
Entrata Merci emessa in data 20.11.2015 (OdA 5022102053) SAL n. 2 al 31.10.2015. Importo comprensivo di Inarcassa.
Entrata Merci emessa in data 18.12.2015 relativa alla SAL n. 1 al 07.08.2015 (ODA 5022102440).
Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 (OdA 5022102053) SAL n. 3 al 30.11.2015. Importo comprensivo di Inarcassa.
Entrata Merci emessa in data 23.12.2015 relativa alla SAL n. 3 al 23.12.2015 (ODA 5022102241).
Entrata merci emessa in data 12.02.2016 di cui alla SAL 8 al 16.12.2014. (Importo compreso Inarcassa) - Accordo Transattivo RFI/IF del 16.12.2014
Entrata Merci emessa in data 20.05.2016 relativa alla SAL n. 1 al 27.04.2016 (ODA 5022102579).
Entrata Merci emessa in data 25.05.2016 (OdA 5022102053) SAL n. 4 al 31.03.2016. Importo comprensivo di Inarcassa
Entrata Merci emessa in data 26.07.2016 relativa alla SAL n. 4 al 09.06.2016 (ODA 5022102241).
Entrata Merci emessa in data 26.07.2016 relativa alla SAL n. 5 al 09.06.2016 (ODA 5022102241).
Trattasi del pagamento verso TERNA per incremento alimentazioni SSE di Maddaloni e Frasso
Il pagamento si riferisce a deviazioni di elettrodotti TERNA
Entrata Merci emessa in data 11.11.2016 relativa alla SAL n. 1 al 27.06.2016 (ODA 5022102679).
Entrata Merci emessa in data 18.01.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.08.2016 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 24.01.2017 (OdA 5022102053) SAL n. 5 (Finale) al 03.10.2016. Importo comprensivo di Inarcassa
Entrata Merci emessa in data 02.02.2017 relativa alla SAL n. 2 al 01.02.2017 (ODA 5022102679).
Il pagamento si riferisce a deviazioni di elettrodotti TERNA
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
12/04/2017 | 15-P.D. Canc.-Frasso | 580.839,89 | 0,00 | 0,00 |
17/05/2017 | 21-Arch-Fase 1B | 936.783,04 | 0,00 | 0,00 |
26/05/2017 | 26-Viab.Calabroni | 125.387,96 | 0,00 | 0,00 |
31/05/2017 | 38-Arch.Interc.Nord | 26.810,06 | 0,00 | 0,00 |
09/08/2017 | 27-BOE+Guardiania | 48.554,15 | 0,00 | 0,00 |
30/08/2017 | 22-Dev.Elettr.TERNA | 375.200,00 | 0,00 | 0,00 |
17/10/2017 | 28-BOE+Guard.2°CA | 214.647,34 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2017 | 24-Espropr. Op.Antic | 628.756,91 | 0,00 | 0,00 |
20/11/2017 | 26-Viab.Calabroni | 304.909,37 | 0,00 | 0,00 |
22/11/2017 | 28-BOE+Guard.2°CA | 165.155,69 | 0,00 | 0,00 |
23/11/2017 | 30-BOE+Guard. 4° CA | 29.367,43 | 0,00 | 0,00 |
30/11/2017 | 29-BOE+Guard.3°CA | 209.568,66 | 0,00 | 0,00 |
21/12/2017 | 29-BOE+Guard.3°CA | 154.641,56 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2017 | 19 - Pag.Danni coltu | 846.146,52 | 0,00 | 0,00 |
09/01/2018 | 30-BOE+Guard. 4° CA | 10.744,18 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2018 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 259.507,88 | 0,00 | 0,00 |
06/02/2018 | 21-Arch-Fase 1B | 1.432.730,84 | 0,00 | 0,00 |
09/02/2018 | 26-Viab.Calabroni | 177.612,69 | 0,00 | 0,00 |
15/02/2018 | 29-BOE+Guard.3°CA | 75.383,12 | 0,00 | 0,00 |
15/02/2018 | 30-BOE+Guard. 4° CA | 11.102,32 | 0,00 | 0,00 |
23/03/2018 | 26-Viab.Calabroni | 127.031,26 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 12.04.2017 (OdA 5022102241) SAL n. 6 al 14.02.2017. Importo comprensivo di Inarcassa
Entrata Merci emessa in data 17.05.2017 relativa alla SAL n. 2 al 30.04.2017 (ODA 5022102579).
Entrata Merci emessa in data 26.05.2017 relativa alla SAL n. 2 al 31.03.2017 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 31.05.2017 relativa alla SAL n. 1 e FINALE al 03.10.2016 (ODA 5022102769).
Entrata Merci emessa in data 09.08.2017 relativa alla SAL n. 1 al 30.06.2016 (ODA 5021129925).
Entrata Merci emessa in data 30.08.2017 relativa al pagamento del 10% previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Società TERNA afferente la progettazione esecutiva e la fase realizzativa (ODA 2837686).
Entrata Merci emessa in data 17.10.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.08.2017 (ODA 5021129958).
Espropriazioni Opere Anticipate (Cap. 13 e 19)
Entrata Merci emessa in data 20.11.2017 relativa alla SAL n. 3 al 31.08.2017 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 22.11.2017 relativa alla SAL n. 2 al 30.09.2017 (ODA 5021129958).
Entrata Merci emessa in data 23.11.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.10.2017 (ODA 5021130679).
Entrata Merci emessa in data 30.11.2017 relativa alla SAL n. 1 al 31.10.2017 (ODA 5021130678).
Entrata Merci emessa in data 08.01.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.11.2017 (ODA 5021130678).
Il pagamento si riferisce a risarcimento danni alle colture a seguito di rilievi e indagini archeologiche (Cap. 13 e 19) al 31.12.2017
Entrata Merci emessa in data 09.01.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.11.2017 (ODA 5021130679).
Entrata Merci emessa in data 31.01.2018 relativa alla SAL n. 3 al 30.01.2018 (ODA 5022102679).
Entrata Merci emessa in data 06.02.2018 relativa alla SAL n. 3 al 30.11.2017 (ODA 5022102579).
Entrata Merci emessa in data 09.02.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.11.2017 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 15.02.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.12.2017 (ODA 5021130678).
Entrata Merci emessa in data 15.02.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.12.2017 (ODA 5021130679).
Entrata Merci emessa in data 23.03.2018 relativa alla SAL n. 5 al 31.01.2018 (ODA 5021127622).
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
27/04/2018 | 32-BOE+Guard.C.A.6 | 210.371,58 | 0,00 | 0,00 |
30/04/2018 | 17 - Pubbl. sui quot | 121.175,32 | 0,00 | 0,00 |
17/05/2018 | 21-Arch-Fase 1B | 657.293,35 | 0,00 | 0,00 |
17/05/2018 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 72.590,58 | 0,00 | 0,00 |
24/05/2018 | 26-Viab.Calabroni | 260.499,48 | 0,00 | 0,00 |
14/06/2018 | 32-BOE+Guard.C.A.6 | 127.974,40 | 0,00 | 0,00 |
04/07/2018 | 32-BOE+Guard.C.A.6 | 119.776,59 | 0,00 | 0,00 |
06/07/2018 | 28-BOE+Guard.2°CA | 89.903,92 | 0,00 | 0,00 |
06/07/2018 | 29-BOE+Guard.3°CA | 24.466,81 | 0,00 | 0,00 |
06/07/2018 | 36-Conv.Com.DUGENTA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
10/07/2018 | 33-Compl.Viab.Calabr | 250.850,90 | 0,00 | 0,00 |
19/07/2018 | 26-Viab.Calabroni | 234.872,83 | 0,00 | 0,00 |
19/07/2018 | 35-Interf.Calabroni | 16.185,35 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2018 | 33-Compl.Viab.Calabr | 188.843,37 | 0,00 | 0,00 |
06/08/2018 | 27-BOE+Guardiania | 14.519,03 | 0,00 | 0,00 |
07/08/2018 | 34-BOE+Guard.C.A.5 | 49.858,60 | 0,00 | 0,00 |
29/08/2018 | 37-Interferenze SNAM | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 |
31/08/2018 | 20-Certif. ANSF | 128.402,98 | 0,00 | 0,00 |
31/08/2018 | 30-BOE+Guard. 4° CA | 6.244,22 | 0,00 | 0,00 |
24/09/2018 | 33-Compl.Viab.Calabr | 122.239,85 | 0,00 | 0,00 |
25/09/2018 | 32-BOE+Guard.C.A.6 | 40.548,65 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 27.04.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.03.2018 (ODA 5021131740).
Costi per pubblicazioni fino alla data del 30.04.2018
Entrata Merci emessa in data 17.05.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.04.2018 (ODA 5022102579).
Entrata Merci emessa in data 17.05.2018 relativa alla SAL n. 4 al 11.05.2018 (ODA 5022102679).
Entrata Merci emessa in data 24.05.2018 relativa alla SAL n. 6 al 31.03.2018 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 14.06.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.04.2018 (ODA 5021131740).
Entrata Merci emessa in data 04.07.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.05.2018 (ODA 5021131740).
Entrata Merci emessa in data 06.07.2018 relativa alla SAL n. 3 (Finale) al 04.03.2018 (ODA 5021129958).
Entrata Merci emessa in data 06.07.2018 relativa alla SAL n. 4 al 01.01.2018 (ODA 5021130678).
Il pagamento effettuato a favore del Comune di Dugenta rappresenta lo step di pagamento del 10% previsto contrattualmente.
Entrata Merci emessa in data 10.07.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.05.2018 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 19.07.2018 relativa alla SAL n. 7 al 31.05.2018 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 19.07.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.05.2018 (ODA 5023115243).
Entrata Merci emessa in data 31.07.2018 relativa alla SAL n. 2 al 31.07.2018 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 06.08.2018 relativa alla SAL n. 2 (FINALE) al 10.08.2018 (ODA 5021129925).
Entrata Merci emessa in data 07.08.2018 relativa alla SAL n. 1 (FINALE) al 06.03.2018 (ODA 5021131529).
Il pagamento si riferisce a quanto versato alla Società SNAM per deviazione di gasdotto.
Entrata Merci emessa in data 31.08.2018 relativa alla SAL n. 2 al 30.07.2018 (ODA 5022102440).
Entrata Merci emessa in data 31.08.2018 relativa alla SAL n. 4 (FINALE) al 07.01.2018 (ODA 5021130679).
Entrata Merci emessa in data 24.09.2018 relativa alla SAL n. 3 al 31.08.2018 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 25.09.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.06.2018 (ODA 5021131740.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
28/09/2018 | 26-Viab.Calabroni | 563.225,27 | 0,00 | 0,00 |
04/10/2018 | 33-Compl.Viab.Calabr | 700.260,67 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2018 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 112.713,35 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2018 | 39-Arch.1B-Est.APPIA | 692.293,82 | 0,00 | 0,00 |
08/11/2018 | 33-Compl.Viab.Calabr | 210.873,19 | 0,00 | 0,00 |
12/12/2018 | 33-Compl.Viab.Calabr | 256.393,92 | 0,00 | 0,00 |
08/01/2019 | 26-Viab.Calabroni | 91.425,66 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2019 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 830.261,20 | 0,00 | 0,00 |
31/01/2019 | 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 1.530.741,07 | 0,00 | 0,00 |
14/02/2019 | 33-Compl.Viab.Calabr | 744.532,63 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2019 | 21-Arch-Fase 1B | 137.562,47 | 0,00 | 0,00 |
29/03/2019 | 33-Compl.Viab.Calabr | 198.592,05 | 0,00 | 0,00 |
03/05/2019 | 33-Compl.Viab.Calabr | 127.226,64 | 0,00 | 0,00 |
14/05/2019 | 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 957.119,78 | 0,00 | 0,00 |
20/05/2019 | 25-VPE e DL CA-FRASS | 236.597,64 | 0,00 | 0,00 |
20/06/2019 | 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 534.229,56 | 0,00 | 0,00 |
16/07/2019 | 21-Arch-Fase 1B | 412.995,21 | 0,00 | 0,00 |
23/07/2019 | 39-Arch.1B-Est.APPIA | 932.222,34 | 0,00 | 0,00 |
25/07/2019 | 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 1.014.942,26 | 0,00 | 0,00 |
08/08/2019 | 42-Dev.Pubbl.Servizi | 288.991,59 | 0,00 | 0,00 |
13/09/2019 | 32-BOE+Guard.C.A.6 | 10.671,87 | 0,00 | 0,00 |
Entrata Merci emessa in data 24.05.2018 relativa alla SAL n. 8 al 31.08.2018 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 04.10.2018 relativa alla SAL n. 4 al 30.09.2018 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 31.10.2018 relativa alla SAL n. 5 al 30.10.2018 (ODA 5022102679).
Entrata Merci emessa in data 31.10.2018 relativa alla SAL n. 1 al 31.08.2018 (ODA 5022103066).
Entrata Merci emessa in data 08.11.2018 relativa alla SAL n. 5 al 31.10.2018 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 12.12.2018 relativa alla SAL n. 6 al 30.11.2018 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 08.01.2019 relativa alla SAL n. 9 al 30.11.2018 (ODA 5021127622).
Entrata Merci emessa in data 31.01.2019 relativa alla SAL n. 6 al 17.01.2019 (ODA 5022102679).
Entrata Merci emessa in data 31.01.2019 relativa alla SAL n. 1 al 23.01.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 14.02.2019 relativa alla SAL n. 7 al 31.01.2019 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 27.03.2019 relativa alla SAL n. 5 al 28.02.2019 (ODA 5022102579).
Entrata Merci emessa in data 29.03.2019 relativa alla SAL n. 8 al 28.02.2019 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 03.05.2019 relativa alla SAL n. 9 al 31.03.2019 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 14.05.2019 relativa alla SAL n. 2 al 31.03.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 20.05.2019 relativa alla SAL n. 7 al 30.04.2019 (ODA 5022102679).
Entrata Merci emessa in data 20.06.2019 relativa alla SAL n. 3 al 30.04.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 16.07.2019 relativa alla SAL n. 6 al 30.06.2019 (ODA 5022102579).
Entrata Merci emessa in data 23.07.2019 relativa alla SAL n. 2 al 25.06.2019 (ODA 5022103066).
Entrata Merci emessa in data 25.07.2019 relativa alla SAL n. 4 al 31.05.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 08.08.2019 relativa alla SAL n. 1 al 31.07.2019 (ODA 5023115558).
Entrata Merci emessa in data 13.09.2019 relativa alla SAL n. 5 (Finale) al 31.10.2018 (ODA 5021131740.
Data Codice
Importo (Euro)
Importo FAS (Euro)
Importo Ammesso (Euro)
Note
20/09/2019 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 2.123.913,55 | 0,00 | 0,00 |
30/09/2019 33-Compl.Viab.Calabr | 345.394,54 | 0,00 | 0,00 |
07/10/2019 42-Dev.Pubbl.Servizi | 502.020,70 | 0,00 | 0,00 |
04/11/2019 33-Compl.Viab.Calabr | 27.550,14 | 0,00 | 0,00 |
14/11/2019 41-Mon.Ambientale | 251.361,34 | 0,00 | 0,00 |
18/11/2019 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 4.611.662,51 | 0,00 | 0,00 |
16/12/2019 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 3.009.254,63 | 0,00 | 0,00 |
24/01/2020 31-PE+RELIZZ.CANC_FR | 4.495.280,25 | 0,00 | 0,00 |
10/03/2020 31-PE+Real.Canc-Fras | 4.521.380,52 | 0,00 | 0,00 |
10/04/2020 31-PE+Real.Canc-Fras | 3.812.304,63 | 0,00 | 0,00 |
11/05/2020 31-PE+Real.Canc-Fras | 13.685.442,96 | 0,00 | 0,00 |
25/05/2020 42-Dev.Pub.Servizi | 215.881,14 | 0,00 | 0,00 |
10/07/2020 PE+Real.Canc-Fras | 3.690.663,97 | 0,00 | 0,00 |
31/07/2020 PE+Real.Canc-Fras | 14.145.195,68 | 0,00 | 0,00 |
16/10/2020 CA15-AQ400/18 | 48.959,75 | 0,00 | 0,00 |
30/10/2020 PE+Real.Canc-Fras | 1.366.024,82 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2020 11 - Costi Personale | 806.862,34 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2020 23 - Espropri | 32.979.779,01 | 0,00 | 0,00 |
31/10/2020 40- Materiali | 3.955.071,84 | 0,00 | 0,00 |
C. Economie | Importo Totale (Euro): | 0,00 | |
Anno Tipo Finanziamento | Importo 0 |
Entrata Merci emessa in data 20.09.2019 relativa alla SAL n. 5 al 30.06.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 30.09.2019 relativa alla SAL n. 10 al 30.04.2019 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 07.10.2019 relativa alla SAL n. 2 al 30.09.2019 (ODA 5023115558).
Entrata Merci emessa in data 04.11.2019 relativa alla SAL n. 11al 03.08.2019 (ODA 5021131581).
Entrata Merci emessa in data 14.11.2019 relativa alla SAL n. 1 al 22.07.2019 (ODA 5022102776).
Entrata Merci emessa in data 18.11.2019 relativa alla SAL n. 6 al 31.07.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 16.12.2019 relativa alla SAL n. 7 al 31.08.2019 (ODA 5021132740).
Entrata Merci emessa in data 24.01.2020 relativa alla SAL n. 8 al 30.09.2019 (ODA 5021132740).
Entrata merci emessa in data 10.03.2020 relativa alla SAL 9 per prestazioni rese alla data del 31.10.2019
Entrata merci emessa in data 10.04.2020 relativa alla SAL 10 per prestazioni rese alla data del 30.11.2019
Entrata merci emessa in data 11.05.2020 relativa alla SAL 11 per prestazioni rese alla data del 18.03.2020
Entrata merci emessa in data 25.05.2020 relativa alla SAL 3 per prestazioni rese alla data del 12.05.2020
Entrata merci emessa in data 10.07.2020 relativa alla SAL 12 per prestazioni rese alla data del 30.04.2020
Entrata merci emessa in data 31.07.2020 relativa alla SAL 13 per prestazioni rese alla data del 17.07.2020
Entrata merci emessa in data 16.10.2020 relativa alla SAL 1 per prestazioni rese alla data del 23.07.2020
Entrata merci emessa in data 30.10.2020 relativa alla SAL 14 per prestazioni rese alla data del 31.07.2020
Costi interni Personale FS al 31/10/2020 Espropriazioni al 31/10/2020
Forniture materiali fino alla data del 31/10/2020
6 - QUADRO ECONOMICO
Spese | Importo | Stato Spesa | Note | |
Acquisizione aree o immobili | 32.979.779,01 | Effettiva | Pagamento danni alle colture | (Cap. 13 + 19) e espropriazioni |
Acquisizione aree o immobili | 18.793.945,65 | Prevista | Espropri (Capitolo 19) | |
Altro | 806.862,34 | Effettiva | Costi interni (Personale) al 30.08.2020 | |
Altro | 3.955.071,84 | Effettiva | Materiali CAP. 16 | |
Altro | 2.225.544,61 | Effettiva | Spese Generali (Capitolo 20) | |
Altro | 294.056,56 | Prevista | Costi interni (Personale) | |
Altro | 29.900.000 | Prevista | Maggiori costi per prescrizioni Enti | |
Altro | 17.652.122,8 | Prevista | Materiali | |
Altro | 10.073.664,55 | Prevista | Spese Generali (Capitolo 20) | |
Imprevisti | 21.590.852,91 | Prevista | Imprevisti | |
Lavori realizzati in affidamento | 67.733.030,02 | Effettiva | Appalti Cap.13 | |
Lavori realizzati in affidamento | 386.422.831,88 | Prevista | Affidamento appalti (Capitolo 13) | |
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 24.591.398,83 | Effettiva | Costi di ingegneria ed Inarcassa (Capitoli 14 e 22) | |
Progettazione e studi (incluse spese tecniche) | 12.980.839 | Prevista | Costi ingegneria ed Inarcassa (Capitolo 14 e 22) |
7 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:
Data Progressivo Descrizione Importo (Euro)
Note
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito | Valore Baseline |
170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D. Indicatori Opzionali:
Descrizione indicatore (U.M.)
INDICATORE DI RISULTATO. variazione dei tempi di percorrenza riferito al collegamento NA-BA e considerando acquisito il recupero di tempi di percorrenza per effetto del raddoppio Cervaro-Bovino,della bretella di Foggia e della velocizzazione NA-BA. (minuti)
INDICATORE DI RISULTATO. variazione della capacità potenziale (tratta Cancello-Frasso) (treni/giorno)
INDICATORE DI RISULTATO. variazione della velocità massima di tracciato (km/h)
km di nuova linea in variante di tracciato a doppio binario (di cui 8,2 km per lo shunt di MAddaloni) (km)
Nuove fermate (N)
Soppressione Passaggi a Livello (N)
E. Indicatori di Programma:
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM) 24,7 0 0 0 0,00
Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice Ferroviaria Napoli- Bari -Lecce/Taranto - Regione Campania
Responsabile Strumento: Regione Campania
1 - DATI IDENTIFICATIVI
Codice Progetto: 770 Versione del: 31/10/2020
Responsabile:
C.U.P.: J41H01000080008
Titolo Progetto: Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione: Localizzazione:
Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.
La pianificazione temporale dell¿intervento è coerente con il Programma delle Attività di cui all¿Ordinanza nr. 5 del Commissario e successive ripianificazioni. L'intervento è suddiviso in 3 lotti funzionali: le date delle attività riportate nell'ITER PROCEDURALE sono da considerare riferite all'inviluppo dei tre lotti.
Regione Provincia Comune
CAMPANIA BENEVENTO AMOROSI
CAMPANIA BENEVENTO BENEVENTO
CAMPANIA BENEVENTO CASTELVENERE
CAMPANIA BENEVENTO GUARDIA SANFRAMONDI
CAMPANIA BENEVENTO MELIZZANO
CAMPANIA BENEVENTO PONTE
CAMPANIA BENEVENTO SAN LORENZO MAGGIORE
CAMPANIA BENEVENTO SOLOPACA
CAMPANIA BENEVENTO TELESE TERME
CAMPANIA BENEVENTO TORRECUSO
CAMPANIA BENEVENTO
Coordinate di georeferenziazione:
Latitudine | Longitudine | ||||
Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
0,00 | 0,00 |
Responsabili Progetto:
Ruolo Soggetto Responsabile Indirizzo
Dest
inatario del finanzi
mento Regione
B. Iter Procedurale: a Realizzazione OOPP
Attuatore RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA ing. Lucio MENTA Campania
Programmatore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Stato Progetto:
Attivo - Verificata
Data Inizio Data Fine
Criticità Finanziaria:
Fase Prevista Effettiva Prevista Effettiva Sogetto Competente Note
Studio di fattibilità
e
2 - CRONOPROGR
AMMA
Note:
Progettazione Preliminare 23/01/2009 23/01/2009
A. Fase Procedurale di i
izio: Progett
azione Preliminar
n
Progettazione Definitiva 01/12/2014 01/12/2014
Progettazione Esecutiva 28/08/2019 28/08/2019
Esecuzione Lavori 31/10/2020
Collaudo 28/01/2025
Chiusura Intervento 28/01/2026
Funzionalità 28/01/2025
14/12/2009 14/12/2009
RFI S.p.A.
04/09/2017 04/09/2017
RFI S.p.A.
31/10/2020 Appaltatore
28/01/2025 Appaltatore
28/01/2026 RFI
28/01/2026 RFI
29/03/2025 Appaltatore -RFI
Il progetto è incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014. La progettazione preliminare è stata approvata dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21.10.2016, prubblicata sulla il Commissario ha approvato la progettazione preliminare.
INTERO INTERVENTO
Inviluppo delle date di inizio e fine dei tre lotti finanziati. L'attività comprende anche la VPE. Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Inviluppo delle date di inizio e fine dei tre lotti finanziati. Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Inviluppo delle date di inizio e fine dei tre lotti finanziati.
Inviluppo delle date di attivazione dei tre lotti finanziati. Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Altre Attivita Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva Previsita Effettiva
Note
Altre Attivita Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva Previsita Effettiva
altre attivita 1° Lotto Frasso Telesino- 28/01/2025 29/03/2025
Note
Aggiornamento al 31/10/2020: a seguito dei maggiori tempi per chiudere la fase di VPE, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 1° Lotto Frasso Telesino- 25/06/2018 08/06/2018 28/01/2025
Aggiornamento al 31/10/2020: a seguito dei maggiori tempi per chiudere la fase di VPE, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 1° Lotto Frasso Telesino- 31/10/2020 31/10/2020
Aggiornamento al 31/10/2020: a seguito dei maggiori tempi per chiudere la fase di VPE, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Loren 10/08/2017 07/08/2017 10/08/2017 07/08/2017 Parere favorevole del CIPE su CdP 2017-2021
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Loren
23/02/2026 23/02/2026 Aggiornamento al 31/10/2020 ¿ a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Loren 30/07/2019 30/07/2019 28/06/2025
altre attivita 2° Lotto Telese - S. Loren 28/08/2021 28/08/2021
Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu | 10/08/2018 | 09/06/2018 | 10/08/2018 | 09/06/2018 |
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu | 13/07/2026 | 13/07/2026 | ||
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 14/01/2026 | |
altre attivita 3° Lotto S. Lorenzo - Vitu | 28/08/2021 | 28/08/2021 |
Il 09/06/2018 rappresenta la data di pubblicazione sulla GURI della Delibera CIPE
n. 98/2017 del 22.12.2017 che assicura le risorse economiche, pari a 215 Mln di Euro al 3° lotto
Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Aggiornamento al 31/10/2020 ¿a seguito dei maggiori tempi impiegati dalla Commissione di gara, condizionata dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, e a seguito di ricorso al TAR avverso all'aggiudicazione del 2° e 3° lotto, la data di fine attività è stata ripianificata.
Altre Attivita Data Inizio Data Fine
Prevista | Effettiva | Previsita | Effettiva | |
altre attivita Analisi prescrizioni CdS ( | 19/03/2018 | 24/02/2018 | 27/03/2018 | 09/04/2018 |
altre attivita Analisi prescrizioni CdS ( | 07/04/2019 | 19/06/2019 | 30/04/2019 | 28/06/2019 |
altre attivita Approvazione Progetto D | 27/03/2018 | 23/04/2018 | 27/03/2018 | 23/04/2018 |
altre attivita Approvazione Progetto D | 30/04/2019 | 27/06/2019 | 30/04/2019 | 27/06/2019 |
altre attivita Approvazione Progetto P | 13/07/2015 | 21/10/2016 | 13/07/2015 | 21/10/2016 |
Note
L'aggiornamento temporale dell'attività è stato fatto in considerazione che la CdS è ancora in corso.
Con Ordinanza n. 36 del 23/04/2018, il Commissario ha approvato il PD del 1° Lotto Funzionale, tratta Frasso T. - Telese e ha approvato in linea tecnica il PD del 2° Lotto funzionale, tratta Telese-S.Lorenzo M. in attesa del finanziamento previsto nel CdP 2017-2021 in fase di approvazione.
La nuova programmazione tiene conto del fatto che il lotto non è finanziato, nonché della richiesta di integrazione formalizzata dal MATTM nell'ambito della verifica di ottemperanza.
Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all
¿aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale ¿Frasso T. ¿ Telese¿. A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21/10/2016.
Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell¿aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell¿intero intervento.
Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025.
altre attivita Conferenza di servizi (3° 10/10/2018 10/10/2018 07/04/2019 19/06/2019 Durata dell'attività adeguata al Decreto 127/2016.
ancora in corso
altre attivita Convocazione Conferenz 16/09/2017 20/09/2017 19/03/2018 23/02/2018 La data fine dell'attività è stata aggiornata in considerazione del fatto che la CdS è
altre attivita Definizione Finanziament 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016
Nella seduta del 10.08.2016 il CIPE ha espresso parere favorevole all
¿aggiornamento 2016 del CdP 2012-2016 che prevede la copertura finanziaria del I lotto funzionale ¿Frasso T. ¿ Telese¿. A seguito di tale approvazione il progetto preliminare è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 25 del 21/10/2016.
Nelle more della ratifica finale (pubblicazione su GU) dell¿aggiornamento 2016 del CdP, sono state avviate le attività di progettazione definitiva dell¿intero intervento.
Individuate le coperture finanziarie necessarie, la data di attivazione del I lotto funzionale è stata pianificata a febbraio del 2025.
altre attivita Progettazione Definitiva i
29/10/2016 29/10/2016 15/12/2017 04/09/2017 La conclusione dell'attività si riferisce ai soli lotti primi due lotti finanziati. Per il
terzo lotto si provvederà ad aggiornare la data fine solo dopo che viene finanziato.