监督与检查 样本条款

监督与检查. 对已有的风险管理系统要监视及评价其有效性,在必要时适时加以修正。
监督与检查. 评估风险管理的有效性,适时加以修正。
监督与检查. 8.5.1 甲方有权派出监督员或者指定任何代表在任何时候进入项目场地,以监察项目设施的运营和维护。但是,甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营和维护工作。
监督与检查. 评估风险管理的有效性,适时加以修正。公司风险管理部门定期或不定期地检查业务内控的有效性,对内控机制的设计或运行中的缺陷提出改进意见,完善风控措施。
监督与检查. 第二十一条 公司由内审部行使对融资内部控制的监督检查权,必要时其他相关部门应予以协助配合。
监督与检查. 评估风险管理的有效性,适时加以修正。 在风险控制的基础上,合规部、风险监控部、稽核部以及资产管理总部风险控制岗应对公司客户资产管理业务风险控制系统的适当性、有效性及时作出评价。如果发现风险控制系统有不足之处时,应及时提出改进建议和报告,并监督资产管理总部实施上述建议。
监督与检查. 第二十五条 物资设备采购活动接受学校监察处、审计处、财务处的监督检查,任何单位和个人对采购中的违规违纪行为,有权向学校纪委、监察部门举报。
监督与检查. 第二十七条 全球环境基金赠款项目实施过程中,项目实施单位应将项目中期实施进展报告、年度工作计划、年度预决算和审计报告及时报送同级财政部门。
监督与检查. 第二十条 公司及下属子公司应对融资管理办法的执行情况进行定期或不定期检查。对检查过程中发现的薄弱环节,应当告知有关部门,及时查明原因,采取措施加以纠正和完善。
监督与检查. 第二十二条 监督检查,是指公司独立董事对公司与关联方进行的相关交易,是否遵循公平、公开、公正的原则,交易价格是否公允,所有交易是否符合国家有关法律法规的要求,是否存在损害公司及中小股东利益的行为,并作出相应书面检查报告并提出处理意见或作出相应处理的过程。公司审计部负责协助监督检查的具体工作。