Common use of Målgruppe Clause in Contracts

Målgruppe. Gradueringsmuligheder: Tidsplan: Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - STU Center: Center for Børn & Familier Udvalg: Skole- og Børneudvalget Budgetområde: 6.04 Ungdomsuddannelser Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja Nr. T75 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Budget 2022 8.755 -1.500 7.255 -17% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 8.755 -1.500 7.255 -17% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 8.755 -1.500 7.255 -17% Budget 2025 8.755 -1.500 7.255 -17% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: Der forventes faldende udgifter til Særlig tilrettelagt uddannelse på 1,5 mio. kr., da der pr. 31. maj 2021 er 9 færre unge, og der forventes gennemsnitlig 6 nye unge på STU. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Unge Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan:

Appears in 2 contracts

Samples: Budget Proposal, Budget Proposal

Målgruppe. Gradueringsmuligheder: Tidsplan: Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder. Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022. Forslag: Det specialiserede socialområde, Dagpenge pasning af syge børn - STU Center: Center for Børn Politik, Organisation & Familier Borgerbetjening Udvalg: Skole- Integrations-, Beskæftigelses- og Børneudvalget Ungdomsudvalget Budgetområde: 6.04 Ungdomsuddannelser 6.01 Forsørgelsesudgifter Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja Nr. T75 T74 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -186 -186 -186 -186 Budget 2022 8.755 -1.500 7.255 -17186 -186 0 -100% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 8.755 -1.500 7.255 -17186 -186 0 -100% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 8.755 -1.500 7.255 -17186 -186 0 -100% Budget 2025 8.755 -1.500 7.255 -17186 -186 0 -100% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: Der forventes faldende udgifter til Særlig tilrettelagt uddannelse på 1,5 mio. kr., da der pr. 31. maj 2021 er 9 færre unge, og der forventes gennemsnitlig 6 nye unge på STU. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Unge Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan:

Appears in 2 contracts

Samples: Budget Proposal, Budget Proposal

Målgruppe. Gradueringsmuligheder: Tidsplan: Ingen Forslaget kan ikke gradueres som sådan, men tilpasning af enkeltposter kan udelades hvis man ønsker en større sikkerhed mod budgetoverskridelser på konkrete områder. Tilpasningen af budgetterne vil have effekt pr. 1. januar 2022. Forslag: Det specialiserede socialområde, børn - STU Centrale refusionsordning CSP Center: Center for Børn Sundhed & Familier Pleje Udvalg: Skole- Social-, Sundheds- og Børneudvalget Psykiatriudvalget Budgetområde: 6.04 Ungdomsuddannelser 5.03 Hjemmepleje Type: Teknisk rettelse Serviceramme: Ja nej Nr. T75 T64 Forslaget beløb: Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. 2022-priser 2022 2023 2024 2025 i 1.000 kr. 2022-priser Opr. budget Ændring Kor. budget Ændring i % I alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 2.235 2.235 2.235 2.235 Budget 2022 8.755 -1.500 7.255 -17-4.724 2.235 -2.489 -47% + = Udgift (merudgift/mindreindtægt) Budget 2023 8.755 -1.500 7.255 -17-4.791 2.235 -2.556 -47% - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt) Budget 2024 8.755 -1.500 7.255 -17-4.791 2.235 -2.556 -47% Budget 2025 8.755 -1.500 7.255 -17-4.791 2.235 -2.556 -47% Indhold og baggrund: Effekt og fordele/ulemper: Der forventes faldende udgifter til Særlig tilrettelagt uddannelse på 1,5 mio. kr., da der pr. 31. maj 2021 er 9 færre unge, og der forventes gennemsnitlig 6 nye unge på STU. Forslaget tilpasser budgettet på baggrund af det forventede forbrug med henblik på at sikre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. området. Målgruppe: Gradueringsmuligheder: Unge Der er tale om en tilpasning af budgettet til det konstaterede forbrug, og en graduering vil derfor blot skabe en afvigelse mellem budget og forbrug. Tidsplan:

Appears in 2 contracts

Samples: Budget Proposal, Budget Proposal