SAMMENFATNING AF BUDGET 2021 eksempelklausuler

SAMMENFATNING AF BUDGET 2021. Corona-krisen trækker spor i 2021 2020 er et år, som vil skrive sig ind i regio- nernes historie. Med Corona-krisen har hele samfundet og sundhedsvæsenet i særde- leshed været sat på en alvorlig prøve. Det sætter også sit aftryk på budgetforslaget for 2021 og betyder, at der er en række usik- kerheder, som er større end normalt, når Regionsrådet vedtager budgettet for næste år. Krisen medførte et akut behov for at omstille sundhedsvæsenet på meget kort tid, både for at sikre kapacitet til at pleje og behandle pa- tienter med COVID-19 i takt med, at epide- mien udviklede sig, og for at sikre, at borgere med andre akutte sygdomme fortsat kun- ne få den nødvendige behandling. Regionen skulle samtidig, ligesom resten af samfun- det, følge nationale retningslinjer for og tage initiativer til at undgå smittespredning. Omstillingen har været meget indgribende i organisationen. Et stort antal kliniske med- arbejdere er som led i beredskabet efterud- dannet og omskolet til nye funktioner, der er rekrutteret ekstra ressourcer via jobbank, der er investeret i apparatur og værnemidler og opbygget stor testkapacitet. Det har kræ- vet mod, fleksibilitet, omstillingsparathed og stor beslutningskraft. Region Sjælland har håndteret krisen tak- ket være en helt ekstraordinær indsats fra alle medarbejdere og ledere, både fagligt og administrativt personale, der har ud- vist stor fleksibilitet, professionalisme og ansvarlighed. Corona-krisen er ikke slut endnu og vil træk- ke spor ind i 2021. Der er fortsat stor usik- kerhed om, hvordan smitten vil udvikle sig. Der arbejdes målrettet på at afvikle vente- lister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet samtidig med, at der fortsat skal oprethol- des et beredskab til COVID-19, der med kort varsel kan skaleres ved en ny bølge. Coro- na-krisen har samtidig betydet, at der er en række mål og indsatser, det ikke har været muligt at gennemføre som planlagt i 2020. Afviklingen af ventelister sker efter princip- per besluttet af Forretningsudvalget, der overordnet indebærer, at de mest syge be- handles først. Disse principper skal ses i sammenhæng med, at det nationalt er aftalt at genindføre patientrettighederne pr. 1. sep- tember 2020 for psykiatrien og pr. 1. januar 2021 for det somatiske område. Der er des- uden indgået national aftale om brug af pri- vathospitaler til at nedbringe ventelister.
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021. Fortsat kapacitetsopbygning og styrket kvalitet i behandlings- tilbuddene Omstillingen af sundhedsvæsenet skal sikre den fremtidige kvalitet og kapacitet i den specialiserede behandling på sygehusene. Regionsrådet har i de seneste år besluttet at investere store beløb i styrkelse af flere kli- niske specialer. Det gælder især styrkelse af behandlingen af blodprop i hjernen, men også initiativer inden for fx radiologi, neu- rorehabilitering og øget dialysekapacitet, jf. boks til højre. I 2021 vil fokus være på den fortsatte imple- mentering af disse initiativer samtidig med, at der sættes ekstra kraft bag arbejdet med Perspektiv 20-23. Fokus i 2021 vil desuden være på at forberede ibrugtagningen af de første sengebygninger på det nye universi- tetshospital i Køge primo 2022. Perspektiv 20-23 skal forbedre den kliniske kvalitet, service og patientfokus inden for alle typer af patientforløb med et tværregio- nalt perspektiv, så alle borgere kan forvente samme niveau uanset sygehus. Opgaven er at se på nye muligheder, der kan sikre bedre effektivitet i hele regionens sundhedsvæsen, og dermed frigøre ressourcer til de stærkt stigende behov i de kommende år pga. sti- gende antal ældre og bedre behandlingsmu- ligheder. Analyserne af akutområdet er nu afsluttet, og der arbejdes på at implementere forbedringerne på sygehusene. I de igangværende analyser af det kirurgiske og medicinske område er der særligt fokus på mulighederne for at omlægge til mere dagki- rurgi, som vurderes at have stort potentiale for effektiviseringer. Der arbejdes samtidig på at etablere behovsbestemte ambulatorier. Den fremtidige ambulatoriedrift skal i højere grad være behovsstyret og målrettet den en- kelte patients aktuelle situation og tilstand. Det vil være en forudsætning for at kunne realisere de kvalitetsmæssige og økonomiske potentialer i Perspektiv 20-23, at der fore- tages en række initiale investeringer i om-
SAMMENFATNING AF BUDGET 2021. Det samlede anlægsbudget (investerings- plan) i budgettet for 2021 fordelt på di- gitalisering, apparatur og bygninger er opsummeret i tabellen til højre.

Related to SAMMENFATNING AF BUDGET 2021

  • Udmøntning, inkl. tidsplan Tidsplan

  • Regnskab og revision 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  • Ansvars- og rollefordeling Helhedsplanen: • Drift og udvikling af åbent vejledningstilbud i samarbejde med unge og frivillige • Opsøgende og netværksorienteret arbejde i forhold til institutioner, virksomheder mfl. med henblik på jobåbninger. Herunder klæde aktørerne på til ansættelse af udsatte unge i fritidsjob. Dette skal koordineres med SOF og JKU og deres netværk til virksomheder og institutioner med unge i fritidsjob. • Koordinere samarbejde med ungdomsklubber, væresteder, gadeplan, Københavnerteamet, SSP-lærere, skolepædagoger, UU-vejledere mfl. om henvisning af målgruppen • Tovholder for fælles udvikling af den blivende model for fritidsjob • Ledelse og kompetenceudvikling af frivillige • Sparring med Foreningen Fisken om fritidsjob, metoder og inddragelse i arbejdet med særligt udsatte unge Fritidsjobindsatsen i Københavns Kommunes Ungeindsats, JKU (BIF): • Skabelse og formidling af fritidsjob til den brede gruppe af unge i kommunalt og privat regi, bl.a. gennem netværk af private virksomheder og kommunale institutioner i København og på Amager. • Administrativ bistand i forbindelse med netværk af udvalgte institutioner og virksomheder med plads til særligt udsatte unge • Månedlig tilstedeværelse lokalt med vejledning, koordinering omkring virksomhedssamarbejde mm samt brobygning til JKU’s lærerpladsindsats (foregår i regi af aktiviteten “Ung 2300” under delaftalen Kriminalitetsforebyggelse) SOF BBU: • Koordinering og samarbejde angående udvikling af “Fritidsjob for Alle”, herunder målgrupper, behov, rekruttering, virksomhedssamarbejde og opfølgning. • Koordinering og samarbejde omkring Xxxxxxxxxx med mentor, en BBU-indsats for unge på 15-18 år med ressourcer, der stilles til rådighed for det boligsociale netværk mhp. på henvisning af unge. Dertil koordinering omkring indsatsen ‘ung i job, som er fritidsjob uden mentor. Københavns Ungdomsskole: • Udbyder opkvalificeringskurser der kan give de unge kompetencer og kvalifikationer i forhold til en række forskellige lommepenge- og fritidsjob, fx hygiejnekurser, førstehjælpskurser, baristakurser, kurser i salg og service, arbejde i daginstitutioner mm. KFF: • Lokaler i Ungecenter i Sundby Idrætspark (foreløbigt forventes ungecenteret at stå klar medio 2022.)

  • Hvilke skader er dækket? Det fremgår af policen, om der er købt dækning for Udbo. • I det grønne område, under A. Forsikringen dækker, fremgår de skadetyper der er omfattet. • I det røde område, under B. Forsikringen dækker ikke, fremgår undtagelserne.

  • Beskrivelse af initia- tivet og aktiviteter Initiativet omfatter følgende ni delinitiativer: 1. Indførelse af nye plejefamilietyper Der indføres nye plejefamilietyper, der matcher forskellighederne i børnenes behov bedre end de eksisterende. Den nye kategorisering af plejefamilier skal medvirke til at sikre, at børnene anbringes i familier, der kan rumme deres behov og skabe positiv udvikling for dem. Lovændringen skal samtidig understøtte, at plejefamilierne får mere differentieret støtte, fx supervision, og at kommunerne aftaler vilkår med plejefamilien i overensstemmelse med den opgave, som familien skal løse. De nye plejefamilietyper er, udover netværksplejefamilien, ”plejefamilier”, ”forstærkede plejefamilier” og ”speci- aliserede plejefamilier”. Der vil i tilknytning til begreberne blive udarbejdet en beskri- velse af, hvilke kompetencer de forskellige typer af plejefamilier skal have i forhold til børnenes forskellige behov. De fem socialtilsyn godkender alle nye plejefamilier ud fra den nye typologi, og indplacerer eksisterende plejefamilier på de nye kategorier i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Der er stor forskel på de børn, der i dag anbringes i plejefamilier. Dét stiller forskellige krav og forventninger til de kompetencer, som plejefamilier skal have. En af hovedud- fordringerne er, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad differentierer den støtte, pleje- familier får i forhold til den konkrete opgave, som plejefamilien skal løse. Det betyder, at mulighederne for at målrette indsatsen efter det enkelte barns behov ikke udnyttes fuldt ud, og konsekvensen af det kan være, at nogle børn ikke får den hjælp, de har brug for. Der afsættes i alt 0,2 xxx.xx. til lovændringen til opdatering af Tilbudsportalen i over- ensstemmelse med de nye plejefamilietyper. Midlerne afsættes i 2019. 2. Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus For at sikre en mere ensartet godkendelse af plejefamilier på tværs af de fem social- tilsyn udvikles et koncept for de fem socialtilsyns godkendelse af plejefamilier, der skal styrke godkendelsesforløbet og sikre, at socialtilsynene arbejder i samme retning. Som led i udviklingen af konceptet udvikles der også en række redskaber til at afdæk- ke og vurdere familiernes egnethed i forbindelse med godkendelsen. Oplysningerne om familiernes egnethed kan også bruges af den anbringende kommune og lette det svære arbejde med at matche barn og plejefamilie. Når Socialstyrelsen har udarbejdet det nye godkendelseskoncept, herunder ændringer i kvalitetsmodellen for plejefamili- er, forelægges dette for satspuljekredsen. Som et centralt element i det nye koncept for godkendelsen udvikles et nyt nationalt, vidensbaseret grundkursus. Kurset bliver obligatorisk for nye plejefamilier og vil således være en betingelse for at kunne blive godkendt som plejefamilie. Plejefamilier skal i dag gennemføre et obligatorisk grundkursus i at være plejefamilie. Grundkurset omfatter både netværksplejefamilier, almindelige plejefamilier og kom- munale plejefamilier. I takt med at flere børn anbringes i plejefamilier, og at plejefami- lien som anbringelsesform derfor skal kunne løfte mere komplekse opgaver, er der brug for at styrke den indholdsmæssige kvalitet af det grundkursus som plejefamilier- ne får, så det er vidensbaseret, relevant og sikrer dem et godt afsæt. Der afsættes i alt 17,8 mio. kr. til udvikling af et koncept for godkendelsen inkl. nyt nationalt grundkursus (3,6 mio. kr. i 2018, 5,7 mio. kr. i 2019, 4,6 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021). Herudover afsættes der varigt til 3,5 mio. kr. til ny godkendelses- proces og 0,4 mio. kr. til Socialstyrelsen til drift og opdatering af koncept for godken- delsen inkl. grundkursus fra 2020 og frem. 3.

  • Tildelingskriterium Valg af leverandør(er) vil ske på grundlag af tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordel- agtige tilbud”.

  • Bestyrelsen 10. 1. Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

  • Baggrund og formål Baggrunden for Aftalen er, at [et konsortium bestående af […]/virksomheden […]] i et ud- bud har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og har foranlediget stiftelse af OPP- selskabet, der er stiftet med følgende ejere: […] […] Formålet med Aftalen er at etablere et Offentlig-Privat Partnerskab, hvorved OPP-selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, renovering, vedligehold, drift samt i nærmere bestemt omfang finansiering af renoveringen af Aktivet. Efter færdiggørelse af renoveringen, tilbageleveres Aktivet til Bestiller (Ibrug- tagningstidspunktet) med henblik på Bestillers brug af Aktivet, sideløbende med at OPP- selskabet har ansvaret for Driften i […] år. Det tilsigtes herved at optimere projektets total- økonomi gennem at fremme samtænkning mellem renovering, vedligeholdelse og drift af en aktiv over en længere periode. Herudover er formålet med Aftalen at sikre Bestiller budget- sikkerhed i kontraktens løbetid. Ejerskabet til Aktivet forbliver hos Bestiller i hele aftalepe- rioden. Partnerskabets formål er videre at sikre mulighederne for effektive og innovative opgave- løsninger i et langsigtet samarbejde. Da der er tale om en lang kontraktperiode, kan Bestil- lers behov ændre sig over tid. Derfor er det efter Aftalen muligt løbende, herunder i Drifts- fasen, at ændre, udvide og justere ydelsernes omfang og karakter under hensyntagen til Be- stillers behov og økonomiske prioriteringer, jf. punkt 3. Aftalen vedrører en samlet ydelse, hvorfor Driften ikke skal genudbydes før Aftalens ordinære ophør. Dette modificeres dog af reglerne om genudbud af visse serviceydelser, jf. punkt 6.2. Det er Parternes fælles målsætning, at hverken Bestiller eller andre offentlige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og Driften, ud over hvad der fremgår af Aftalen. Aftalen omfatter såvel OPP-selskabets renovering af Aktivet samt Driften heraf. OPP- selskabet bærer ethvert ansvar forbundet med Aftalens opfyldelse, medmindre der indtræder forhold, for hvilke Bestiller bærer risikoen, jf. punkt 10.1. Dette betyder, at OPP-selskabet ligeledes bærer risikoen for de dele af Aktivet, som OPP-selskabet ikke har udført arbejde på som en del af renoveringen af Aktivet.

  • I tilfælde af skade - krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske ERV alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indeha- ver af et kreditkort.

  • Overførsel af ferie a. Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til den føl- gende ferieafholdelsesperiode.