Common use of INFORMES Y ENTREGABLES Clause in Contracts

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI” entre otros los siguientes entregables: • Plan de Trabajo autorizado. Carpeta que contenga impreso el Plan de trabajo autorizado, alcance autorizado y Metodología documentada y autorizada en materia de “Auditoría Dentro de los tres primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo • Alcance autorizado. • Metodología autorizada. • Directorio de contacto de despacho Legal para el ejercicio 2017” que incluya estándares mínimos para su realización, seguimiento y presentación de resultados. Lo anterior incluye la mención de las herramientas o sistemas de gestión que utilizará en el proceso de auditoría que disponga el Auditor. La carpeta será entregada al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. • Informe de avance a la mitad de Auditoría Informe impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF), que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. El informe será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. A más tardar dentro de la semana 10 posterior a la notificación del fallo • Dictamen Preliminar Dictamen preliminar impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) que contenga por lo menos, su opinión respecto al cumplimiento de la normatividad aplicable por cada uno de los apartados que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionaron; en su caso, observaciones y recomendaciones de mejora en las políticas y procedimientos establecidos en su caso, en la administración del riesgo legal de los cuales fueron objeto de revisión. Dicho dictamen preliminar será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna con copia a la Dirección General Adjunta Jurídica, con el fin de que lo revisen y en caso de existir dudas respecto a los puntos antes señalados, se comenten los mismos y se efectúen las aclaraciones que correspondan. A más tardar dentro de la semana 18 posterior a la notificación del fallo • Informe Final El Informe Final de Auditoría, impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) el cual deberá contener los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas por el auditor responsable de la realización de ésta y en su caso, las observaciones sobre incumplimientos a la normatividad, recomendaciones para solventar dichas observaciones, así como acciones de mejora que se determinen para optimizar el diseño y aplicación de las medidas de control establecidas, previamente firmado de recepción y aceptación por el área auditada y entregará cuatro tantos a la Dirección de Auditoría Interna. A más tardar dentro de la semana 21 posterior a la notificación del fallo Los formatos, y papelería que llegue a utilizar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para la prestación de los Servicios materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a “BANSEFI” de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia. De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y aceptación de los servicios, es de conformidad a la tabla de entregables del Anexo Técnico, en el entendido, que el término de entrega es la fecha estipulada para cada entregable y se revisara cada entregable en la fecha estipulada, los cuales serán aceptados a entera satisfacción de la Subdirección de Auditoria al Sistema de Control, Interno, Tecnología y Operación. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que en tanto que ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados.

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Samples: Convenio De Proposición

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” La empresa licitadora propondrá ejemplos de planes de analítica digital. ¿Extensión máxima del contenido? ☐NO ☒ SÍ Número máximo de páginas: 25 hojas a doble cara, 50 páginas en total, fuente Arial 10, con interlineado simple. No se autoriza la presentación de variantes. La propuesta deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”seguir la estructura de contenido mencionada. Serán excluidas automáticamente aquellas propuestas que no sigan la estructura solicitada, previa solicitud que realicesiguiendo con exactitud la numeración y el orden xx xxxxx establecido, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que con el segundo requiera del primeroíndice correspondiente y, en cualquier tiempocaso necesario, aquella hojas separadoras de capítulos. Xxxxx también excluidas las propuestas que incluyan en este sobre información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI” entre otros los siguientes entregables: • Plan de Trabajo autorizado. Carpeta que contenga impreso el Plan de trabajo autorizado, alcance autorizado y Metodología documentada y autorizada en materia de “Auditoría Dentro de los tres primeros días hábiles posteriores relativa a la notificación estructura o el contenido del fallo • Alcance autorizadosobre 3 (oferta económica). • Metodología autorizada. • Directorio L MESA DE CONTRATACIÓN M CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA APLICAR EN EL SOBRE 2 Presidente: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx; Asesoría jurídica Secretario/a: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx; Asesoría Jurídica Vocal 1: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx; Área de contacto Marketing Vocal 2: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Oficina de despacho Legal Compras ☐NO HAY SOBRE 2 ☒ Criterios para el ejercicio 2017” que incluya estándares mínimos para su realización, seguimiento y presentación de resultados. Lo anterior incluye la mención de las herramientas o sistemas de gestión que utilizará aplicar en el proceso contenido del SOBRE 2 (criterios subjetivos) PUNTUACIÓN TOTAL a adjudicar mediante los criterios de auditoría que disponga este apartado 40 1. Resumen ejecutivo. Se valorará de manera integral el Auditor. La carpeta será entregada al coordinador grado de detalle y calidad global de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. • Informe de avance a la mitad de Auditoría Informe impreso propuesta en forma física y electrónica (WORD, PDF), que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. El informe será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. A más tardar dentro de la semana 10 posterior a la notificación del fallo • Dictamen Preliminar Dictamen preliminar impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) que contenga por lo menos, su opinión respecto cuanto al cumplimiento de los requisitos y la normatividad aplicable por satisfacción de las necesidades de la UOC expresadas en el PPT. En concreto se puntuará el nivel de detalle, la coherencia y la adecuación al objeto contractual y los requerimientos exigidos según los siguientes criterios: - 10 puntos: la propuesta es completa, detallada, coherente, cubre todos los aspectos establecidos en el PPT y permite asegurar de forma clara el cumplimiento de los requisitos y su ajuste al contexto de la UOC. - 5 puntos: la propuesta es completa y detallada, permite asegurar el cumplimiento de los requisitos sin dejar elementos poco claros, y se adecúa a lo que se solicita en el PPT. Sin embargo, se ajusta poco al contexto de la UOC. - 3 puntos: la propuesta es completa y detallada pero no permite asegurar el cumplimiento de los requisitos. - 0 puntos: la propuesta no cubre todos los requisitos de forma satisfactoria o le falta detalle o adecuación a los requisitos específicos de la UOC. 10 2. Descripción del servicio. Descripción del servicio para cada uno de los apartados que ámbitos y bloques de manera enunciativa mas no limitativa se mencionaron; en su casoactuación definidos: 1) Plan de analítica digital, observaciones 2) Optimización de contenidos, 3) Análisis de keywords y recomendaciones 4) Resolución de mejora en las políticas y procedimientos establecidos en su caso, en la administración del riesgo legal de los cuales fueron objeto de revisión. Dicho dictamen preliminar será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna con copia a la Dirección General Adjunta Jurídica, con el fin de que lo revisen y en caso de existir dudas respecto a los puntos antes señalados, se comenten los mismos y se efectúen las aclaraciones que correspondan. A más tardar dentro de la semana 18 posterior a la notificación del fallo • Informe Final El Informe Final de Auditoría, impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) el cual deberá contener los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas por el auditor responsable de la realización de ésta y en su caso, las observaciones sobre incumplimientos a la normatividad, recomendaciones para solventar dichas observacionesconsultas, así como acciones para dar respuesta a otras necesidades que puedan surgir a lo largo de mejora la prestación, incluyendo la propuesta de trabajo, la planificación y la identificación de los medios utilizados. En concreto se valorará de la siguiente forma: - 10 puntos: La propuesta es completa, detallada, coherente, cubre todos los aspectos establecidos en el PPT de forma eficiente y permite asegurar de forma clara el cumplimiento de los requisitos y su ajuste al contexto de la UOC. - 5 puntos: La propuesta es completa, detallada, permite asegurar el cumplimiento de los requisitos de forma eficiente sin dejar elementos poco claros, y se adecúa a lo que se determinen para optimizar solicita en el diseño y aplicación de las medidas de control establecidasPPT. Sin embargo, previamente firmado de recepción y aceptación por el área auditada y entregará cuatro tantos a la Dirección de Auditoría Interna. A más tardar dentro se ajusta poco al contexto de la semana 21 posterior a la notificación del fallo Los formatos, UOC. - 3 puntos: La propuesta es completa y papelería que llegue a utilizar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para la prestación detallada pero no permite asegurar el cumplimiento de los Servicios materia requisitos de “EL CONTRATO” son forma eficiente. 10 - 0 puntos: La propuesta no cubre todos los requisitos de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a “BANSEFI” de cualquier mal uso que se forma satisfactoria o le pueda dar falta detalle o adecuación a los documentos bajo su custodia. De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento requisitos específicos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y aceptación de los servicios, es de conformidad a la tabla de entregables del Anexo Técnico, en el entendido, que el término de entrega es la fecha estipulada para cada entregable y se revisara cada entregable en la fecha estipulada, los cuales serán aceptados a entera satisfacción de la Subdirección de Auditoria al Sistema de Control, Interno, Tecnología y Operación. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que en tanto que ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptadosUOC.

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Samples: Contrato Relativo

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a “BANSEFI”, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI”, entre otros los siguientes entregables: • Plan Escrito mediante el cual se notifique la procedencia de Trabajo autorizadopago una vez que se presentó la documentación de reclamación. Carpeta que contenga impreso el Plan de trabajo autorizado, alcance autorizado y Metodología documentada y autorizada Se entregará en materia las instalaciones de “Auditoría BANSEFI” con papel membretado. Subdirectora de Adquisiciones y Contratación de Servicios 30 días naturales posteriores a la presentación de la reclamación. Comprobante de pago Escrito adjuntando la transferencia de pago a favor de “BANSEFI” Subdirectora de Adquisiciones y Contratación de Servicios Dentro de los tres primeros 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo • Alcance autorizadode procedencia de pago. • Metodología autorizada. • Directorio Reporte de contacto de despacho Legal para el ejercicio 2017” que incluya estándares mínimos para su realización, seguimiento y presentación de resultados. Lo anterior incluye la mención de las herramientas o sistemas de gestión que utilizará en el proceso de auditoría que disponga el Auditor. La carpeta será entregada al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. • Informe de avance a la mitad de Auditoría Informe impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF), que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entrega. El informe será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. A más tardar dentro de la semana 10 posterior a la notificación del fallo • Dictamen Preliminar Dictamen preliminar impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) que contenga por lo menos, su opinión respecto al cumplimiento de la normatividad aplicable por cada uno de los apartados que Siniestralidad Se entregará de manera enunciativa mas no limitativa se mencionaron; en su caso, observaciones electrónica y recomendaciones de mejora en las políticas y procedimientos establecidos en su caso, en la administración del riesgo legal instalaciones de los cuales fueron objeto de revisión. Dicho dictamen preliminar será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna con copia a la Dirección General Adjunta Jurídica, con el fin de que lo revisen y en caso de existir dudas respecto a los puntos antes señalados, se comenten los mismos y se efectúen las aclaraciones que correspondan. A más tardar dentro de la semana 18 posterior a la notificación del fallo • Informe Final El Informe Final de Auditoría, impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) el cual deberá contener los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas por el auditor responsable de la realización de ésta y en su caso, las observaciones sobre incumplimientos a la normatividad, recomendaciones para solventar dichas observaciones, así como acciones de mejora que se determinen para optimizar el diseño y aplicación de las medidas de control establecidas, previamente firmado de recepción y aceptación por el área auditada y entregará cuatro tantos a la Dirección de Auditoría Interna. A más tardar dentro de la semana 21 posterior a la notificación del fallo Los formatos, y papelería que llegue a utilizar “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para la prestación de los Servicios materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a “BANSEFI” en papel membretado. Subdirectora de cualquier mal uso que se le pueda dar a Adquisiciones y Contratación de Servicios Dentro de los documentos bajo su custodiaprimeros 10 días naturales de cada mes. De conformidad con lo establecido por Fianza de Fidelidad Se entregará en las instalaciones de “BANSEFI”, el artículo 84 del Reglamento documento original Subdirectora de Adquisiciones y Contratación de Servicios El día de la Ley emisión del fallo. Carta Cobertura Se entregará en las instalaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y aceptación de los servicios, es de conformidad a la tabla de entregables del Anexo Técnico“BANSEFI”, en el entendido, que el término documento físico Subdirectora de entrega es la fecha estipulada para cada entregable Adquisiciones y se revisara cada entregable en la fecha estipulada, los cuales serán aceptados a entera satisfacción Contratación de Servicios El día de la Subdirección de Auditoria al Sistema de Control, Interno, Tecnología y Operación. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que en tanto que ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptadosemisión del fallo.

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Samples: Convenio De Proposición

INFORMES Y ENTREGABLES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar en cualquier tiempo a BANSEFI, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá proporcionar a “BANSEFI” entre otros en forma impresa y electrónica los siguientes entregables: • Plan de Trabajo autorizado. Carpeta que contenga impreso el Plan de trabajo • El Alcance autorizado, alcance autorizado y . • La Metodología documentada y autorizada en materia de “Auditoría Dentro de los tres primeros días hábiles posteriores a la notificación del fallo • Alcance autorizado. • Metodología autorizada. • Directorio de contacto de despacho Legal para el ejercicio 2017Informática” que incluya estándares mínimos para su realización, seguimiento y presentación de resultados. Lo anterior incluye la mención de las herramientas o sistemas de gestión de que utilizará en el proceso de auditoría de que disponga el Auditor. La carpeta será entregada al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operacióndebidamente autorizada. • Informe de avance a la mitad de Auditoría Informe impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF), que contenga el avance de la auditoría a la fecha de entregaAuditoría. El informe será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Subdirector de Auditoria al Sistema de Control Interno, Tecnología y Operación. A más tardar dentro de la semana 10 posterior a la notificación del fallo Dictamen Preliminar Dictamen preliminar impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) que contenga por lo menos, su opinión respecto al cumplimiento de la normatividad aplicable por cada uno de los apartados que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionaron; en su caso, observaciones y recomendaciones de mejora en las políticas y procedimientos establecidos en su caso, en la administración del riesgo legal de los cuales fueron objeto de revisión. Dicho dictamen preliminar será entregado al coordinador de la Dirección de Auditoria Interna con copia a la Dirección General Adjunta Jurídica, con el fin de que lo revisen y en caso de existir dudas respecto a los puntos antes señalados, se comenten los mismos y se efectúen las aclaraciones que correspondan. A más tardar dentro de la semana 18 posterior a la notificación del fallo • Informe Final El Informe Final de Auditoría, impreso en forma física y electrónica (WORD, PDF) el cual deberá contener los resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas por el auditor responsable de la realización de ésta y en su caso, las observaciones sobre incumplimientos a la normatividad, recomendaciones para solventar dichas observaciones, así como acciones de mejora que se determinen para optimizar el diseño y aplicación de las medidas de control establecidas, previamente firmado de recepción y aceptación por el área auditada las áreas auditadas y entregará cuatro tantos a la Dirección de Auditoría Interna, este informe será presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A más tardar dentro • Plan de Trabajo autorizado. • Alcance autorizado. • Metodología autorizada. En la semana 1 • Informe de avance a la mitad de Auditoría Semana 6 • Informe Final Al final de la Auditoria (semana 21 posterior 12) La coordinación de la prestación de los servicios estará a cargo de la notificación Dirección de Auditoría Interna, por lo tanto deberá atenderse, con independencia de los entregables precisados, cualquier requerimiento de información relativo al desarrollo o avances de los servicios encomendados. Los requerimientos o solicitudes que al efecto se formulen, deberán realizarse a través del fallo personal que designe. • Oficinas Centrales BANSEFI: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx #115 Col. Tizapán San Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México C.P. 01090. • Centro de Datos Principal KIO Querétaro: Privada de la Princesa 4, Parque Industrial el Xxxxxxx, 76246 Santiago de Querétaro, Qro. • Centro de Datos Principal KIO Santa Fe: Xxxx. Xxxxxx-Xxxxxx 0000, Xx Xxxxxx, Xxxxx de Vista Hermosa, 05100 Ciudad de México, CDMX. Los formatos, y papelería que llegue a utilizar EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SERVICIO para la prestación de los Servicios materia de “EL CONTRATO” son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a “BANSEFI” BANSEFI de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia. De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y aceptación de los servicios, es de conformidad a la tabla de entregables del Anexo Técnico, en el entendido, que el término de entrega es la fecha estipulada para cada entregable y se revisara cada entregable en la fecha estipulada, los cuales serán aceptados a entera satisfacción de la Subdirección de Auditoria al Sistema de Control, Interno, Tecnología y Operación. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que en tanto que ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptadoslos Servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los Servicios prestados, por parte del personal autorizado de BANSEFI.

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Samples: Contrato No