Audit Report Sample Contracts

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN
Audit Report • August 30th, 2022
Resumen Ejecutivo
Audit Report • October 4th, 2023

La Ciudad está examinando al proveedor por los servicios prestados (cumplimiento), la calidad (documentación) y la responsabilidad (supervisión).

D16-0042-0813-048
Audit Report • May 5th, 2020

La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la Contratación de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP Vigencia 2015, Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoría Especial de la Contratación Vigencia 2014 y Atención Denuncia No. D16-0042-0813-048, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el proceso de contratación.

TABLA CONTENIDO
Audit Report • April 20th, 2022

Este informe se publica cumpliendo los requisitos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en virtud de la Resolución 1519 de 2020, anexo 1, “Accesibilidad en documentos digitales para la publicación web”, con la cual se busca garantizar los derechos de acceso a la información, transparencia, entre otros.

INFORME DE RESULTADOS AUDITORÍA NÚMERO DAO/2022/22
Audit Report • December 6th, 2022

Comprobar que los trabajos ejecutados correspondan a los efectivamente pagados y que se hayan atendido los requerimientos de calidad, tiempo y costo, conforme a la normativa aplicable.

INFORME DE AUDITORIA DEFINITIVO
Audit Report • April 7th, 2010

En uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 169 de la Constitución Provincial y en virtud de lo dispuesto en la Resolución Nº 513/08 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, la AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA procedió a efectuar la auditoría sobre la contratación de la digitalización del patrimonio bibliográfico y documental en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Provincia. La citada Resolución tramitó bajo Expte.

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Audit Report • October 10th, 2016

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral en la Modalidad Exprés Contratos de Arrendamiento Obrantes en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio Santiago de Cali en las Vigencias 2013, 2014 y 2015.

AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY
Audit Report • May 5th, 2020
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Audit Report • December 1st, 2022

SIGLAS Y/O ABREVIATURAS UTILIZADAS……………………………….. 3 RESUMEN EJECUTIVO 4 I MOTIVO DEL INFORME….………………………………………………… 6 II LEGISLACIÓN APLICABLE………………………………………………….. 6 III OBJETIVOS…………………………-………………………………………… 6 IV MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO………… 7 V ALCANCE……………………………………………………………………… 7 VI ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD………….………………………….. 7 VII DESCRIPCIÓN DE HECHOS…...… …………………………………………. 8 VIII RESULTADOS DE LA AUDITORÍA………………………………………… 12 IX CONCLUSIONES…….……………………………………………………….. 45 ANEXOS………………………………………………………………………... 46

Auditoria de estados financieros PROFONANPE
Audit Report • March 17th, 2023

El presente documento, representa el “Resumen Ejecutivo” del informe de auditoría financiera por el periodo comprendido del 01de enero al 31de diciembre de 2020 del proyecto “Construyendo Resiliencia en los Humedales de la provincia de Datem del Marañón, Perú”, financiado por el Acuerdo Maestro de Acreditación y el Convenio de Actividad Financiada (Subvenciones) celebrados entre el Fondo Verde del Clima y PROFONANPE. El contenido de este resumen es como sigue:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
Audit Report • April 28th, 2023
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Audit Report • June 30th, 2020

TÍTULO DE LA AUDITORÍA: Auditoria a Contratos de TIC´s RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: Bogotá, 01 al 19 de junio de 2020 PERIODO A AUDITAR: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y lo corrido de 2020 EQUIPO AUDITOR: Alexandra Triviño Martínez – Contratista

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
Audit Report • May 5th, 2020
terminados al 31/12/2016 31/12/2015
Audit Report • May 5th, 2020

Saldos que vienen US$ 4,193,016 ME-106/2016 Empresa de Desarrollo Integral, S.A. 52,017 de C.V. ME-90/2016 Erick Reynaldo Martínez Galdamez 20,092 ME-35/2015 Francisco Giovanni Cea Barahona 1,000 ME-96-98/2013 Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) ME-11/2015 Gisela Irasi Alvares de Torres 1,000 ME-24/2015 Gloria Yesenia Aguilar de Ramírez 1,000 ME-05/2015 Gracia Carolina Montes Mercado 1,200 ME-58/2015 Griselda Noemí Guandique Orrego 1,200 ME-89/2016 Grupo B/V Consultores, S.A. de C.V. 11,265 ME-56/2016 Irene Carolina Rosales de Melara 885 ME-31/2015 Iris Aida Méndez Mata 1,000 ME-/2015 Jose Julio Umaña 1,000 ME-14/2015 Jose Orlando Menjivar Acosta 1,000 ME-165/2015 Jose Roberto Herrera 1,000 ME-42/2015 Juan Carlos Irigoyen 1,000 ME-13/2015 Leticia del Carmen Bonilla Iglesias 1,000 ME-07/2015 Luis Gonzalo Agreda Chávez 1,000 ME-26/2015 Maria Cecibel Cruz Cubias 1,000 ME-03/2015 Maria del Carmen Elías de Portillo 1,000 ME-72/2015 Maria Edith C