Rencana Kinerja Tahunan Sample Contracts

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan • October 4th, 2024

NO URUSAN KINERJA URUSAN SASARAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR ANGGARAN PENETAPAN ANGGARAN PERUBAHAN TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN TercapainyaOpini WTP PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAANPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.774.250.600 14.872.072.008 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 % 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input : Dana APBD 18.000.000 13.935.000 Rupiah Output : Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja BPKPD (Laporan Keuangan, LKPJ, LKjIP, LPPD, Rencana Kerja OPD, PPRG dan PerjanjianKinerja) 10 10 Dokumen Outcome : Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 1 Tahun 2 Kegiatan Administrasi

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan • March 27th, 2021

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender danPemberdayaan Perempuan dan Anak 1.1. Indek Pemberdayaan Gender (IGD) 66,85 poin 2.Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 2.1. Persentase Partisipasi Perempuan di LembagaPemerintah 4,0 % 2.2.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 97,00 % 3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak 3.1. Rasio KDRT 0,07 % 3.2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan olehPetugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu 89 % 3.3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban KekerasanYang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100 % 4. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan KB Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi Serta Mengendalikan Angka Kelahiran 4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3,07 % 4.2

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN OUTCOME OUTPUT TARGET KINERJAOUTPUT ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWAB 1 Meningkatnya Indeks RB 71,74 Kualitas Pelayanan Meningkatnya Rata-Rata Nilai Capaian 100% Program Penataan dan...
Rencana Kinerja Tahunan • April 29th, 2021

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN OUTCOME OUTPUT TARGET KINERJAOUTPUT ANGGARAN (Rp) PENANGGUNG JAWAB Hukum dan Ranham Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH Jumlah kegiatan pelaksanaan input pada sistem JDIH 12 bulan 30.450.000,00 Bag Hukum Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah Terlaksananya Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji 28 MOU 0,00 Bag Hukum Penguatan Institusi Ranham dan Pemasyarakatan Terlaksananya Penguatan Institusi Ranham dan Pemasyarakatan Jumlah Terlaksananya ranham; Jumlah pertemuan panitia ranham 4 kali 600 orang 107.050.000,00 Bag Hukum Monitoring Efektifitas Perda dan Perwa Terlaksananya Monitoring Efektifitas Perda dan Perwa Jumlah Perda dan Perwa yang dimonitor 50 Perda/Perwa 2.450.000,00 Bag Hukum 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Men

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan • March 13th, 2023

NO PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR SATUAN TARGET (1) (2) (3) (4) (5) A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input : Dana APBD 18.000.000,00 Rupiah Output : Dokumen Perencanaan dan Laporan 10 Dokumen Kinerja BPKPD (Laporan Keuangan, LKPJ, LKjIP, LPPD, Rencana Kerja OPD, PPRG dan Perjanjian Kinerja) Outcome : Pelaksanaan Koordinasi dan 1 Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN Input Output Outcome : :: : : Dana APBD Gaji dan Tunjangan ASNInsentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi ASNInsentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Non ASNPengelolaan dan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN 12.842.685.177,00 Rupiah 12 Bula

RENCANA
Rencana Kinerja Tahunan • May 30th, 2024
DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan • May 30th, 2024
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan • November 12th, 2021
RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENGEMBANGAN
Rencana Kinerja Tahunan • September 15th, 2022