內部稽核制度 样本条款

內部稽核制度. 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員會。
內部稽核制度. 第十七條 稽核單位應依下列原則辦理查核作業,瞭解衍生性金融商品交易內部控制之允當性,按季作成稽核報告,提報董事 會通過:
內部稽核制度. 稽核室每年將從事衍生性商品交易作業稽核納入年度稽核計劃,每年不定期稽核,並將稽核結果於次年二月底前向金管會申報,於五月底前將內部稽核所見缺失及異常事項改善情形申報金管會備查。
內部稽核制度. 註:請於制度建立實施年份內打「✓」;若未建立或尚未實施請空白。
內部稽核制度. 第十七條 內部稽核制度: 依據「公開發行公司取
內部稽核制度. 公司從事衍生性商品交易,應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、交易部位定期評估情形、交易績效是否符合公司經營策略暨風險容許範圍及風險管理措施評估事項 ,詳予登載於備查簿備查。 內部稽核人員應定期檢視衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對本辦法之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員會。
內部稽核制度. 含內部稽核架構、查核頻率、查核範圍、稽核報告提報程序及缺失改善追蹤等)。 五、指定高階主管人員定期向董(理)事會報告辦理績效。 六、
內部稽核制度. 公司從事衍生性商品交易,應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、交易部位定期評估情形、交易績效是否符合公司經營策略暨風險容許範圍及風險管理措施評估事項 ,詳予登載於備查簿備查。 內部稽核人員應定期檢視衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對本辦法之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知各監察人。 已設置獨立董事者,於依前項通知各監察人事項,應一併書面通知獨立董事。
內部稽核制度. 依本處理程序第二十一條規定辦理。
內部稽核制度. (一)本公司稽核人員須定期或不定期查核衍生性金融商品交易是否依據本程序及相關規定辦理。