內部稽核制度 样本条款

內部稽核制度. 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員會。
內部稽核制度. 稽核室每年將從事衍生性商品交易作業稽核納入年度稽核計劃,每年不定期稽核,並將稽核結果於次年二月底前向金管會申報,於五月底前將內部稽核所見缺失及異常事項改善情形申報金管會備查。
內部稽核制度. 稽核單位應依下列原則辦理查核作業,瞭解衍生性金融商品交易內部控制之允當性,按季作成稽核報告,提報董事 會通過:
內部稽核制度. (一) 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當 性,並對交易部門從事衍生性商品交易之作業程序遵循規定情形按月稽核,且作成稽核報告,如發現重大違規情事,應立即向董事長及董事會指定之高階主管呈報,並以書面通知各監察人。 (二) 本公司稽核人員應將衍生性商品交易列入稽核計劃中,並於次年二月底前將上年度之年度稽核計劃執行情形向證期會申報,且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報證期會備查。
內部稽核制度. 公司從事衍生性商品交易,應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、交易部位定期評估情形、交易績效是否符合公司經營策略暨風險容許範圍及風險管理措施評估事項 ,詳予登載於備查簿備查。 內部稽核人員應定期檢視衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對本辦法之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知各監察人。 已設置獨立董事者,於依前項通知各監察人事項,應一併書面通知獨立董事。
內部稽核制度. 註:請於制度建立實施年份內打「✓」;若未建立或尚未實施請空白。
內部稽核制度. (一) 本公司稽核人員須定期或不定期查核衍生性金融商品交易是否依據本程序及相關規定辦理。
內部稽核制度. 公司從事衍生性商品交易,應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、交易部位定期評估情形、交易績效是否符合公司經營策略暨風險容許範圍及風險管理措施評估事項 ,詳予登載於備查簿備查。 內部稽核人員應定期檢視衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對本辦法之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員會。
內部稽核制度. 含內部稽核架構、查核頻率、查核範圍、稽核報告提報程序及缺失改善追蹤等)。
內部稽核制度. (一) 本公司衍生性商品內部稽核的目的主要在協助各單位主管了解所屬員工處理業務時及求證各項作業是否符合法令及公司內部規定,適時提供改進建議,以提高管理績效。