监督与检查. 对已有的风险管理系统要监视及评价其有效性,在必要时适时加以修正。
监督与检查. 评估风险管理的有效性,适时加以修正。
监督与检查. (1) 甲方有权派出监督员或者指定任何代表在任何时候进入项目场地,以监察项目设施的运维管理情况。但是,甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常管养管理工作,尽量减少该等检查对管养管理可能产生的干扰。乙方应对甲方监督员或者代表提出的问题作出合理解答。
监督与检查. 评估风险管理的有效性,适时加以修正。公司风险管理部门定期或不定期地检查业务内控的有效性,对内控机制的设计或运行中的缺陷提出改进意见,完善风控措施。
监督与检查. 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部审计制度的实施情况;审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度的制定及执行情况。内部审计部门主要负责组织、实施内部审计,对公司的内部控制进行日常监督与检查。 截至2020年9月末,公司共有61家控股子公司,其中一级子公司37家,二级子公司24家。
监督与检查. 第三十七条 监察处(纪委办公室)负责对采购工作进行监督检查;财务处负责对采购项目的预算执行情况实施监督;审计处负责对采购工作进行审计监督。
监督与检查. 第三十九条 各类收入的组织及使用应接受学校财务、审计、监察部门的监督与检查,并接受单位内部职工的监督,发现问题应及时纠正。
监督与检查. 第二十一条 公司由内审部行使对融资内部控制的监督检查权,必要时其他相关部门应予以协助配合。
监督与检查. 第二十七条 全球环境基金赠款项目实施过程中,项目实施单位应将项目中期实施进展报告、年度工作计划、年度预决算和审计报告及时报送同级财政部门。
监督与检查. 第二十二条 监督检查,是指公司独立董事对公司与关联方进行的相关交易,是否遵循公平、公开、公正的原则,交易价格是否公允,所有交易是否符合国家有关法律法规的要求,是否存在损害公司及中小股东利益的行为,并作出相应书面检查报告并提出处理意见或作出相应处理的过程。公司审计部负责协助监督检查的具体工作。