资产管理控制制度 样本条款

资产管理控制制度. 发行人为保证资产的安全完整,制定了《青岛国信发展(集团)有限责任公司固定资产管理办法》、《青岛国信发展(集团)有限责任公司国有产权登记管理办法》、 《青岛国信发展(集团)有限责任公司不良资产管理暂行办法》等一系列相关管理制度。发行人负责所属全资、控股企业资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产统计、工商变更等基础管理和备案工作;对所出资企业的重大投融资规划、发展战略和规划,依照国家产业政策履行出资人职责;所属全资、控股企业的重大资产处置,须报经集团公司批准,根据规定,需经国有资产监督管理机构批准的,由集团公司转报;所属全资、控股企业发生分立、合并、破产、解散、增减资本等事项需要资产评估的,由集团公司委托中介机构实施,并报国有资产监督管理机构核准或备案;未经批准,所属全资、控股企业再投资的企业不能超出其母公司的经营范围,不得以参股形式对外投资。
资产管理控制制度. 公司为保证资产的安全完整,制定了相关的管理制度,包括《固定资产投资管理办法》;在《资金支付审批制度》中规定了固定资产购置审批流程。 固定资产,固定资产管理部门组织相关部门对固定资产每年至少进行一次全面盘点清查,对盘盈、盘亏、报废的固定资产必须严格审查,由固定资产管理部门写出书面报告,经公司党委董事会批准后,上报上级单位批准,待上级单位批复后进行处理。固定资产的购置,在年度资金预算内,由资产管理部门经办人提供固定资产请购单、固定资产合同,对方加盖公章的账户信息等相关资料并填写“付款审批单”和“固定资产点收单”,部门负责人签字后,由资本管理中心审核,分管财务领导审批,经总经理审批后予以支付。

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  • 内部控制制度 是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  • 无有效行驶证 指下列任何情形:(1)未取得行驶证;(2)机动车被依法注销登记的;(3)未依法按时进行或通过机动车安 全技术检验。

  • 保险期间 第十条 除另有约定外,保险期间为一年,以保险单载明的起讫时间为准。

  • 服务项目、价格 金额单位:元 序号 采购计划文号 商品名称 品牌 型号 配置要求 采购数量 单位 成交单价 小计 1 [2022]1925号 房屋修缮、水电暖维修及装修 - - 品牌: 1 项 41528. 00 41528.00 合同总价(元) 41528.00 合同总价(大写) 肆万壹仟伍佰贰拾捌元整

  • 无有效行驶证 指下列情形之一 (1)机动车被依法注销登记的; (2)未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

  • 质量要求 2.1 供应商应在交货同时向采购人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。

  • 业务模式 发行人为不同行业、不同类型的设备资产提供直接租赁和售后回租服务,具体业务模式如下:

  • 内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  • 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

  • 风险揭示部分 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。