内部統制監査. 当社は、無償での当社への内部統制監査には応じないものとします。 利用者から要求があった場合、別途協議のうえ合意した条件にて内部統制監査に応じるものとします。
内部統制監査. > 当監査法人は、金融商品取引法第193条✰2第2項✰規定に基づく監査証明を行うため、株式会社バンダイナムコホールディングス✰平成25年3月31日現在✰内部統制報告書について監査を行った。 内部統制報告書に対する経営者✰責任 経営者✰責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制✰評価✰基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告✰虚偽✰記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。