內部稽核 样本条款

內部稽核. 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知監察人。 已依本法規定設置獨立董事者,於依前項通知各監察人事項,應一併書面通知獨立董事。 已依本法規定設置審計委員會者,前項對於監察人之規定,於審計委員會準用之。
內部稽核. 第二十四條 本公司從事衍生性商品交易,稽核人員應注意事項:一、定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性。 二、按月稽核交易部門,對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形,並作成稽核報告。 三、如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員會。 第七章
內部稽核. 董事長兼執行長 董事長兼執行長室 總經理 總經理室
內部稽核. (一)、稽核室於年度稽核計劃,應將衍生性金融商品交易列入每一個月的稽核項目。
內部稽核. 1. 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對『取得或處分資產處理程序』之遵循情形並分析交易循環,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員。
內部稽核. 顧問業務,為推廣或招攬。

Related to 內部稽核

  • 保荐机构核查意见 经本保荐机构核查,发行人已依照《公司法》《证券法》《注册办法》《发行上市审核规则》等法律法规的有关规定,就本次发行上市召开了董事会和股东大会;发行人首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案,已经发行人董事会、股东大会审议通过;相关董事会、股东大会决策程序合法合规,决议内容合法有效。本次发行上市尚待深圳证券交易所审核及中国证监会履行发行注册程序。

  • 工程保管 1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前,所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備,包括機關供給及廠商自備者,均由廠商負責保管。如有損壞缺少,概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者,所有權屬機關,禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

  • 业务模式 发行人为不同行业、不同类型的设备资产提供直接租赁和售后回租服务,具体业务模式如下:

  • 基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23

  • 文書送達 立約人同意以契約中載明之地址為相關文書之送達處所,倘立約人之地址變更,應即以書面或其他約定方式通知貴行,並同意改依變更後之地址為送達處所;如立約人未以書面或依約定方式通知變更地址時, 貴行仍以契約中立約人載明之地址或最後通知 貴行之地址為送達處所。

  • 合同生效 19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

  • 先決條件 各基石投資者的認購責任須待(其中包括)以下先決條件達成後,方可作實:

  • 安装和培训 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

  • 特殊质量标准和要求 关于工程奖项的约定: 。

  • 保荐机构 南京证券有限责任公司 郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“新开普”、“发行人”或“公司”)拟申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次证券发行”或 “本次发行”),并已聘请南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”、“保荐机构”或“本公司”)作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 (以下简称“《创业板首发办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,南京证券及其保荐代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 (本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义)。