內部稽核 样本条款

內部稽核. 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知監察人。 已依本法規定設置獨立董事者,於依前項通知各監察人事項,應一併書面通知獨立董事。 已依本法規定設置審計委員會者,前項對於監察人之規定,於審計委員會準用之。
內部稽核. (一)、 稽核室於年度稽核計劃,應將衍生性金融商品交易列入每一個月的稽核項目。
內部稽核. 董事長兼執行長 董事長兼執行長室 總經理 總經理室
內部稽核. 1. 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對『取得或處分資產處理程序』之遵循情形並分析交易循環,作成稽核報告,如發現重大違規情事,應以書面通知審計委員。 2. 內部稽核人員應於次年二月底前將稽核報告併同內部稽核作業年度查核情形向主管機關申報,且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報主管機關備查。
內部稽核. 顧問業務,為推廣或招攬。
內部稽核. 本公司從事衍生性商品交易,稽核人員應注意事項:

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