内部审计. 第二百一十四条 本行实行内部审计制度,配备专职审计人员,对本行财务收支和经济活动进行内部审计监督,对内控体系作出评价,并可提供咨询与建议。
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Samples: 公司法》及本章程通知, 一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选;同, 公司法》及本章程通知
内部审计. 第二百一十四条 本行实行内部审计制度,配备专职审计人员,对本行财务收支和经济活动进行内部审计监督,对内控体系作出评价,并可提供咨询与建议第二百四十二条 本行实行内部审计制度,配备专职审计人员,审查评价并督促改善业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果。
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Samples: 银行业监督管理法》
内部审计. 第二百一十四条 第二百一十三条 本行实行内部审计制度,配备专职审计人员,对本行财务收支和经济活动进行内部审计监督,对内控体系作出评价,并可提供咨询与建议。
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Samples: www.nbcb.com.cn