内部审计部 样本条款

内部审计部. 负责对公司内部控制、风险管理、财务信息、干部经济责任、基建工程项目预决算等方面情况进行审计监督,协调公司本级及所属单位(部门)委托审计事宜。
内部审计部. 根据公司发展规划与经营需要开展公司本部及下属子公司的各项审计工作,建立风险管理体系,推动企业健康发展。围绕公司的核心工作,制定集团内部审计制度,包括审计政策、程序和方法。编制集团审计工作规划和年度审计计划。组织开展集团及下属公司的治理审计、绩效审计、经营审计、任期经济责任审计及其他专项审计。检查集团及下属公司内控制度的执行情况,并对其有效性、合理性进行评价。配合上级审计机关的完成审计任务,接受业务指导,服从工作安 排,借助社会中介组织的审计力量,与外部审计形成联动。跟踪检查被审计单位落实上级审计机关、社会中介组织及内部审计意见的情况。集团审计机构设置,审计人员任用、考核,组织审计人员的理论、业务学习及培训。

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  • 内部审计 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

  • 授權範圍 利用行為:甲方應依下列著作權法規定之方式利用 □重製 □公開口述 □公開播送 □公開上映 □改作 □出租 □編輯 □公開展示 □公開傳輸 □公開演出 □散布

  • 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

  • 质疑基本情况 投诉人于 年 月 日,向 提出质疑,质疑事项为: 采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

  • 契約之變更 本契約約款如有修改或增刪時,台新銀行以書面、電子文件(含網站公告)或其他持卡人同意之方式通知持卡人後,持卡人於七日內不為異議者,視同承認該修改或增刪約款。持卡人如有異議,應通知台新銀行終止契約。 下列事項如有變更,應於變更前六十日以書面或事先與持卡人約定之電子文件通知持卡人,並於該書面或電子文件以顯著明確文字載明其變更事項、新舊約款內容、暨告知持卡人得於變更事項生效前表 示異議,及持卡人未於該期間內異議者,視同承認該修改或增刪約款;並告知持卡人如有異議,應於前項異議時間內通知台新銀行終止契約,並得於契約終止後請求按實際持卡月份(不滿一個月者,該月不予計算)比例退還部分年費:

  • 基金托管协议正本一式 3 份 除上报有关监管机构一份外,基金管理 人和基金托管人分别持有 1 份,每份具有同等的法律效力。

  • 变更权 发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出,监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后,方可实施变更。未经许可,承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

  • 缺陷责任期与保修 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限: 24 个月 。

  • 风险揭示部分 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

  • 医疗费用 指符合当地基本医疗保险支付范围(不包括自费和部分自费项目及药品)规定的医疗费用。包括床位费、手术费、药费、治疗费、护理费、检查检验费、特殊检查治疗费、救护车费。