内部审计部 样本条款

内部审计部. 负责对公司内部控制、风险管理、财务信息、干部经济责任、基建工程项目预决算等方面情况进行审计监督,协调公司本级及所属单位(部门)委托审计事宜。
内部审计部. 总裁 提名委员会
内部审计部. 根据公司发展规划与经营需要开展公司本部及下属子公司的各项审计工作,建立风险管理体系,推动企业健康发展。围绕公司的核心工作,制定集团内部审计制度,包括审计政策、程序和方法。编制集团审计工作规划和年度审计计划。组织开展集团及下属公司的治理审计、绩效审计、经营审计、任期经济责任审计及其他专项审计。检查集团及下属公司内控制度的执行情况,并对其有效性、合理性进行评价。配合上级审计机关的完成审计任务,接受业务指导,服从工作安 排,借助社会中介组织的审计力量,与外部审计形成联动。跟踪检查被审计单位落实上级审计机关、社会中介组织及内部审计意见的情况。集团审计机构设置,审计人员任用、考核,组织审计人员的理论、业务学习及培训。

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  • 内部审计 第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

  • 授權範圍 (一)利用行為:甲方應依下列著作權法規定之方式利用 □重製 □公開口述 □公開播送 □公開上映 □改作 □出租 □編輯 □公開展示 □公開傳輸 □公開演出 □散布

  • 契約之變更 本契約約款如有修改或增刪時,台新銀行以書面、電子文件(含網站公告)或其他持卡人同意之方式通知持卡人後,持卡人於七日內不為異議者,視同承認該修改或增刪約款。持卡人如有異議,應通知台新銀行終止契約。 下列事項如有變更,應於變更前六十日以書面或事先與持卡人約定之電子文件通知持卡人,並於該書面或電子文件以顯著明確文字載明其變更事項、新舊約款內容、暨告知持卡人得於變更事項生效前表 示異議,及持卡人未於該期間內異議者,視同承認該修改或增刪約款;並告知持卡人如有異議,應於前項異議時間內通知台新銀行終止契約,並得於契約終止後請求按實際持卡月份(不滿一個月者,該月不予計算)比例退還部分年費:

  • 探险活动 指明知在某种特定的自然条件下有失去生命或使身体受到伤害的危险,而故意使自己置身其中的行为。如江河漂流、徒步穿越沙漠或人迹罕见的原始森林等活动。

  • 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限:缺陷责任期 24 个月,其余按通用合同条款执行。

  • 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  • 招标公告 ‌ 详见本工程招标公告

  • 项目内容 见供应商须知前附表。

  • 支付方式 本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

  • 一般資料 本公司主要負責運營北京首都機場。 母公司主要從事為中外航空企業提供地面保障服務,對下屬企業提供經營管理服務;櫃檯場地出租;停車場管理;房屋出租;物業管理;廣告代理服務等業務。