风险管理部. 通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制;
风险管理部. 合规稽核部 各职能部门 风险控制委员会 经营管理层
风险管理部. 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
风险管理部. 投资准则管理部 运营风险管理部
风险管理部. 风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监控和风险评估。
风险管理部. 主要负责风险管理、稽核审计、授信评估等,主要包括:
(1) 负责拟定公司风险管理政策、程序和具体的操作规程,提交公司管理 层审批,完善公司风险控制体系;
(2) 负责组织内部控制体系的日常运行管理工作,不断改进完善公司内部控制体系;
(3) 负责定期向管理层提交风险管理报告,针对租赁业务活动中存在的风险,提出解决方案和风险防范措施;研究国家经济、金融政策法规,收集整理重点行业市场信息,分析行业市场走势,制定防范风险的应急预案;同时负责组织内部风控意识的宣导;
(4) 负责租赁项目初审,审查业务部提交的租赁项目可行性分析,为业务部门提供风险管理指导意见;参与租赁项目调查与商务谈判,协助业务部门对信用风险、市场风险、操作风险等主要业务风险进行识别、评估、监测、控制;
(5) 负责授信管理,设定客户评级、业务评级的相关标准;
(6) 负责处理公司风险评审委员会的日常事务,包括项目评审会议通知、会议记录、意见汇总等。
风险管理部. 负责风险管理、内控合规、法律事务等。
风险管理部. 根据公司发展战略,制定风险管理制度,分析、识别及监控信贷资产结构性、系统性风险,统一组织租赁资产管理工作,从租前、租中、租后及内部控制四个维度对公司结构性、系统性信用风险进行管理。
风险管理部. 主要职责为:负责公司内控体系建设和风险防控工作;负责投资、工程项目、经营性资产装修改造项目等审价和成本复核、风控监督;负责合约管理、内外审计、行政监察;负责法律宣传、法律事务处理及重大谈判等相关法律工作。
风险管理部. 负责公司租赁项目审查,归口管理内控体系建设和全面风险管理工作。组织召开项目预审会,出具项目预审意见;组织召开项目评审会,出具项目评审意见;组织开展项目现场风险核查;参与项目投放相关合同审查,组织审核放款环节评审条件落实情况;组织开展公司内部控制体系建设;归口管理全面风险管理,建立风险控制指标体系,完善风险识别、评估、预警、报告和控制机制;协同有关部门开展资产巡查与资产处置工作。