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审计部职责 样本条款

审计部职责. 审计部主要负责对公司内部及公司权属企业和托管企业资本的安全性和收益性,业务的合规合法性,内部控制的完整性及遵循情况进行检查,通过对业务经营活动的事前、事中、事后的监督检查,提出有效的评价和建议。
审计部职责. 负责对关联交易进行定期或不定期的监督检查,了解公司是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源的可能,一旦发现异常情况,应当立即提请董事会、监事会采取相应措施。
审计部职责. (一) 配合财务部对担保事项进行评估;
审计部职责. 主要负责完成上市公司例行审计及审计委员会交办的审计工作,负责公司内 部控制、全面风险管理、内控体系建设与监督评价、违规经营投资责任追究工作。 具体为:负责组织贯彻落实有关审计法律法规及制订公司内部审计管理规章制度;负责编制公司年度审计工作计划,并组织实施;负责组织实施公司党委管理的领 导人员任期经济责任审计;负责组织实施公司系统重大经营情况审计、经营绩效 审计、财务收支审计和违规经营投资责任追究工作;负责组织实施公司系统工程 物资招投标管理、燃料管理、大修技改项目管理等审计;负责组织实施公司权限 内的建设项目审计管理;负责公司内部控制自我评价工作,并向公司审计委员会 汇报;负责公司风险管理工作;负责督促、检查审计发现问题的整改落实及做好 审计结果统计、分析和运用工作;负责向公司党委、董事会及主要负责人报告审 计重要情况、重大问题及问题整改情况;负责整合公司审计资源及对委托的社会 审计中介机构进行选聘和监督管理;负责公司系统内控体系建设和内控评价工作;负责对公司系统内部审计工作实施指导和检查;负责公司系统审计人员的业务培 训工作;负责牵头对接审计署武汉办、地方审计机关及公司审计部;负责完成公 司领导安排的其他工作及临时交办的事项。
审计部职责. 根据国家法律法规和公司规章制度,对公司及旗下投资企业实施审计稽核工作;对公司及旗下投资企业的重大风险管理工作进行监督、评价,推动其风险管理体系不断完善。

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