审计情况 样本条款

审计情况. 标的公司经符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“审计机构”)对那么艺术截至2022年12月31日、2023年8月31日的财务状况及2022年和2023年1-8月的经营成果、现金流量和财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的众环审字(2023) 0600061号《审计报告》。 财务数据: 单位:元 2023 年 8 月 31 日(经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 14,628,601.96 17,709,146.49 负债总额 5,349,878.69 13,009,993.06 应收账款总额 4,942,773.00 1,165,366.49 净资产 9,278,723.27 4,699,153.43 2023 年 1 至 8 月(经审计) 2022 年 1 至 12 月(经审计) 营业收入 20,248,229.82 32,872,314.36 营业利润 5,267,444.90 5,129,436.69 归属于母公司的 净利润 4,477,529.84 4,662,538.43 经营活动产生的 现金流量净额 -540,901.73 13,966,066.05 截至本公告披露日,那么艺术不存在或有负债,标的公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形,不存在非经营性关联方资金占用的情形。
审计情况. 本募集说明书摘要中的财务数据来源于发行人 2018-2020 年度经审计的财 务报表以及 2021 年 1-3 月未经审计的财务报表。其中 2018 年末/年度数取自 2018年审计报告期末数,2019 年末/年度数取自 2019 年审计报告期末数,2020 年末/年度数取自 2020 年审计报告期末数。 中审华会计师事务所对发行人 2016 年-2018 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计并出具了编号为“CAC 津审字[2019]1230 号”标准无保留意见的审计报告。 中审华会计师事务所对发行人 2017 年-2019 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计并出具了编号为“CAC 津审字[2020]1078 号”标准无保留意见的审计报告。 中审华会计师事务所对发行人 2018 年-2020 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计并出具了编号为“CAC 津审字[2021]1256 号”标准无保留意见的审计报告。 发行人 2021 年 1-3 月财务数据来源于公司未经审计的 2021 年 1-3 月合并及母公司财务报表。 投资者应通过查阅本公司上述财务报告的相关内容,详细了解本公司的财务状况、经营成果及会计政策。
审计情况. 天健坪山公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对深圳苏商截至 2019 年 12 月 25 日的清产核资情况进行审计并出具了清产核资专项审计报告(编号:XYZH/2019SZA20392)。
审计情况. 吴文达会计师事务所对香港聚丰2017年、2018年、2019年的母公司财务报表及附注进行了审计,并分别出具了《核数师报告书及财务报表》。
审计情况. 我公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的安永华明会计师事务所对联合置业截止2018年9月30日的财务报表进行了审计,安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明 【2018】专字第60900316-A13号)。
审计情况. 公司委托希格玛会计师事务所对禹亳铁路公司财务报表进行了审计。会计师事务所认为,禹亳铁路公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了禹亳铁路公司 2019 年 9 月 30 日、2018 年
审计情况. 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以下简称“瑞华会计师事务所”)审计,深南电东莞公司截止评估基准日 2019 年 6 月 30 日纳入评估范围 的净资产账面价值为 8,344.54 万元。经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,截止 2019 年 12 月 31 日,深南电东莞公司净资产计 10,842.57 万元。
审计情况. 成飞民机公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行了审计,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(报告编号:众环审字 (2017)080006 号)(截至 2016 年 9 月 30 日),成飞民机公司经审 计净资产为 71,971.59 万元。
审计情况. 如本法律意见书“
审计情况. 根据天健会计师事务所出具的《审计报告》(天健审〔2021〕