审计情况 样本条款

审计情况. 公司指定大信会计师事务所,以 2022 年 10 月 31 日为基准日,对长海船务进行财务审计, 并出具《上海长海船务有限公司审计报告》(大信审字[2022]第 1-05976 号)。审计结果显示,
审计情况. 我公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的安永华明会计师事务所对联合置业截止2018年9月30日的财务报表进行了审计,安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明 【2018】专字第60900316-A13号)。
审计情况. 根据瑞华出具的《审计报告》(瑞华专审字[2015] 02230026号),基础产业集团最近三年及一期的主要财务数据及利润分配情况如下:
审计情况. 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以下简称“瑞华会计师事务所”)审计,深南电东莞公司截止评估基准日 2019 年 6 月 30 日纳入评估范围 的净资产账面价值为 8,344.54 万元。经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,截止 2019 年 12 月 31 日,深南电东莞公司净资产计 10,842.57 万元。
审计情况. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司财务报表进行了审计,出具了中兴华审字〔2020〕第 020732 号审计报告、中兴华审字〔2021〕第 020837 号审计报告和中兴华审字〔2022〕 第 020614 号审计报告,意见类型均为标准无保留。在阅读下面会计报表中的信息时,应当参阅公司上述经审计的财务报告以及本募集说明书中其他部分对于公司历史财务数据的注释。如无特别说明,本募集说明书引用过的 2019 年、2020 年和 2021 年财务数据均引自上述审计报告。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师事务所。 投资者如需了解发行人的详细财务会计信息,请参阅发行人上述完整的经审计的财务报告。以上文件已置备于主承销商处供投资者查询。由于发行人的多项业务依托于下属子公司来开展,因此合并口径的财务数据相对母公司口径数据更能充分反映发行人的经营成果和偿债能力。为完整反映发行人的实际情况和财务状况,本募集说明书及本节中以合并财务报表的数据为分析对象。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者(股东)权益变动和现金流量等有关信息。
审计情况. 公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行审计并出具了模拟财务报表审计报告,以2022年3月31日为基准日,标的公司经审计资产总额为25,185.91万元,标的公司经审计负债总额为7,326.04万元。 标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2022 年 1-3 月/ 2022 年 3 月 31 日 2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日
审计情况. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2019 年度-2021 年度的财务报告进行了审计,出具了天职业字[2020]23279 号、天职业字[2021]15606 号和天职业字[2022]11448 号标准无保留意见审计报告。 发行人 2022 年 1-3 月财务报表未经审计。 如无特别说明,本节引用的财务数据引自发行人经审计的 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的财务报告及未经审计的 2022 年 1-3 月财务报告。 在阅读下述财务报表中的信息时,应当参阅财务报告全文(包括财务报表及附注),以及本募集说明书中其他部分对于发行人的经营与财务状况的简要说明。
审计情况. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所对广州宏仁2017年、2018年、 2019年的母公司财务报表及附注进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的“大信穗审字【2018】第00058号”、“大信穗审字【2019】第00027号”、 “大信穗审字【2020】第00015号”的标准无保留意见审计报告。 项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
审计情况. 吴文达会计师事务所对香港聚丰2017年、2018年、2019年的母公司财务报表及附注进行了审计,并分别出具了《核数师报告书及财务报表》。 项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
审计情况. 安侯建业联合会计师事务所对BVI宏昌2017年、2018年、2019年的合并财务报表及附注进行了审计,并分别出具了《合并财务报表暨会计师核查报告》。 项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日