审计法务部 样本条款

审计法务部. 负责集团审计管理体系和内部控制体系的建立和完善工作;负责对直属单位的经济效益、财务收支及相关的经营活动进行审计评价;负责直属单位主要负责人经济责任审计等专项审计工作;负责集团合同审查等法律事务工作,指导各直属单位的法务工作。
审计法务部. 负责对《激励计划》实施过程中的合规性提出意见,审核《激励计划》制定与实施过程中公司签订的协议、合同等法律文件,处理 《激励计划》实施过程中出现的法律问题或法律纠纷以及风险管理等相关工作。
审计法务部. 主要职责:(1)在国有资产监督管理机构、国家审计机关、董事会审计委员会的领导下,依法依规开展审计工作;(2)协助董事会审计委员会开展对集
审计法务部. 主要负责负责集团内部审计、法律事务、风险控制等工作,并牵头做好外部审计的对接协调工作等。
审计法务部. 审计法务部是发行人负责审计、合规性审查、监察和党风廉政建设等工作的部门,主要工作职责有:牵头制定内部审计方案,组织开展全资及控股公司经济效益审计、企业负责人离任审计、专项审计等工作;负责企业经济运行分析,组 织开展控股公司经营业绩考核;负责控股公司预算管理,开展测算、评估、分析、审查等工作;负责对集团及控股公司的管理制度、主要业务流程进行合规性审核,负责集团及控股公司重要经济合同的管理与审查;负责控股公司经营风险防控工作,对企业重大经营决策、重大投资、重大资产采购或处置等事项进行评估和审查;负责外派董、监事管理,就参控股企业经营决策提出建议,督促履行内部审议程序;收集各类股东、董(监)事会材料,掌握被投资企业重大决策、财务和经营状况;协调督促参控股企业,及时收回投资收益;负责新的对外投资项目调研、论证、报批及新组建企业资料审查工作;负责办理企业工商登记、变更事务;负责参控股企业改制、清算工作;负责对接外部法律服务机构,开展法务培训、咨询,协助开展法律仲裁、诉讼工作;负责控股公司的安全生产监管工作; 监察专员办是发行人负责全面履行监督职责,协助集团党委推进全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作,监督检查主体责任落实情况,一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”;负责监督检查集团领导班子坚定理想信念,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,遵守和执行党章党规党纪和宪法法律法规,贯彻执行党的路线方针政策以及中央、省委市委重大决策部署,以及执行民主集中制、选拔任用干部、廉洁自律等情况,并定期向市纪委监委、集团党委汇报工作,发现重要问题及时报告;负责强化政治监督,了解掌握集团政治生态建设总体状况,定期进行分析研判,对发现问题及时预警,向市纪委市监委、集团党委报告;集团纪委书记、监察专员参加或列席集团党委会、董事会、监事会、总经理办公会、以及研究决定生产经营管理重大事项的其他会议,负责参与、监督集团党委选人用人全过程,了解掌握集团“三重一大”等重大问题情况;负责对集团党委管理的领导干部的日常监督,发现苗头性、倾向性问题以及轻微违纪违法问题,及时进行谈话提醒、批评教育、责令检查或予以诫勉。对反映的一般性违纪或职务违法问题线索,依规依纪依法开展谈话函询。综合运用参加会议、听取汇报、履责记实、查阅资料、专项督查、约谈提醒、谈话函询、分析问题线索综合情况、党风廉政意见回复等方式开展日常监督,监督发现问题及时逐一反馈,并提出工作要求,督促整改落实;推动集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组开展工作,定期沟通情况,及时通报问题,协调相关部门相互支持配合,形 成监督合力;对集团党委管理干部考察人选的党风廉政情况提出书面意见,严把政治关、品行关、作风关、廉洁关,会同集团组织人事部门对新提任或转任重要岗位的党委管理干部进行任前廉政谈话;监督检查贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委具体办法等作风建设规定,坚持从严正风肃纪,驰而不息纠正“四风”;开展党风廉政和警示教育,向集团党委通报上级纪委有关党风廉政建设和反腐败工作的重要会议精神、重要工作部署,提出贯彻落实意见建议,监督检查贯彻落实情况;负责集团纪委(监察专员办)纪检干部的日常教育、管理和监督;建立健全集团党委管理的领导干部廉政档案;全面履行党章赋予的纪律检查职责,对违反党章和其他党内法规、不履行或不正确履行职责的党的组织和负有责任的党员领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或向市纪委监委、集团党委提出问责建议;按照管理权限受理对党的组织和党员的检举、控告;对问题线索实行集中管理,按照管理权限及时处置;按照管理权限立案审查集团党委管理的党员违纪案件;按照管理权限受理党的组织和党员的申诉;加强对集团下属控股公司纪检监察联络员工作的领导,督促基层党支部纪检委员(纪检监察联络员)层层落实监督责任,把管党治党压力传导到基层;根据监督、执纪、问责情况提出纪律检查建议;协助配合上级巡视、巡察工作;依法履行监察职责,对集团及下属控股公司监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查;依据有关规定对集团及下属控股公司监察对象涉嫌职务违法案件进行审查调查,并依法依规予以处置;聚焦投融资、工程建设、资产处置、安全生产等重点领域,发挥“监督的再监督”功效;对履职不力,失职失责的集团及下属控股公司监察对象依据权限进行问责,或向市纪委监委、集团党委提出问责建议;根据监督、调查、处置情况提出监察建议。 开发部是发行人负责土地收储、开发、出让等工作的职能部门,主要工作职责有:负责年度土地收储、开发计划的编制申报工作;负责拟收储地块前期调研、成本及收益测算、业务谈判工作;负责地块征地拆迁报批并组织实施工作;负责拟开发地块控制性规划委托编制、优化调整工作;负责开展拟出让地块招商和营销推介工作;负责土地收储、开发资金管理及土地开发成本返还工作;负责融资性土地挂牌受让及权证办理工作;负责收储地块城市长效管理工作;负责集团所 属资产的租赁管理工作;负责牵头开展华丰、金丰公司业务经营工作。 工程部是发行人工程项目总体规划、工程立项、招投标、项目建设的部门,主要工作职责有:负责统筹编制集团及控股公司工程项目总体实施计划、年度计划和资金计划,编制设计、施工进度计划及年度、月度工程资金需求计划并贯彻落实;负责项目前期报批立项工作;负责拟定设计任务书,组织开展规划、设计、勘察等的招投标工作;组织初步设计、施工图设计的审查和技术论证;负责组织主体工程招投标工作及工程其他招投标的技术论证工作,参与审核投标单位的技术水平和施工能力;组织材料设备的选型、论证与采购,提供材料设备的技术参数和需求计划,组织材料设备的到场验收;负责项目建设的现场管理工作;按照合同约定,对监理、施工等单位进行管理;按照项目实施计划,负责对工程建设进度、质量、投资、安全文明生产和环境保护等目标的贯彻落实,协调各方面关系;审查重要设计文件、施工方案和技术措施,组织施工图设计交底及图纸会审;及时处理施工中遇到的技术问题、设计变更、质...
审计法务部. 负责制定公司审计及法务制度、工作机制及流程等;负责集团及所属企业系统财务收支、经济责任、工程招标、对外投资、对外担保等重大经济活动的内部审计工作;负责对合同和工程造价进行审核、对基建项目的审计监督;负责集团系统内部控制制度的健全性、有效性的内部审计和评价工作;负责集团及所属企业固定资产投资项目进行内部审计;负责对接上级审计部门监督检查业务工作;参与公司重大谈判活动,提出减少或避免法律风险的措施和法律意见;参与对外投资项目的全过程风险控制并发表出具独立意见;对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;负责集团法律性文件审查、外聘法律顾问管理、协助法律诉讼等工作;完成集团交办的其他事项。
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  • 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在限期内纠正 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。

  • 基金發行機構就上述費用保有調整之權利,未來若有調整,應以基金發行機構公佈之資料為準 各投資標的之基本資料,未來可能有所變動,若欲查詢即時之相關資訊,請進入各投資標的之發行機構、或總代理機構網站查詢,或至保誠人壽網站查詢。

  • 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

  • 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

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  • 评标原则 2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。