SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA:Informe De Auditoría • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIONInforme De Auditoría • June 2nd, 2021
Contract Type FiledJune 2nd, 2021La Contraloría General de Boyaca, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados financieros de la ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, por la vigencia 2020, así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, se realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia.
INFORME DE AUDITORÍAInforme De Auditoría • August 31st, 2012
Contract Type FiledAugust 31st, 2012Contralor Delegado para el Medio Ambiente Jorge Enrique Cruz Feliciano Director de Vigilancia Fiscal Mauricio Peñarete Ortiz
COMPRAS Y CONTRATACIONESInforme De Auditoría • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020
ÍNDICEInforme De Auditoría • November 26th, 2018
Contract Type FiledNovember 26th, 2018
INFORME DE AUDITORÍA – CONTROL EXCEPCIONAL CONTRATACIÓNInforme De Auditoría • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA MODALIDAD EXPRÉS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P. NIT. 892.000.265-1Informe De Auditoría • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020
INFORME FINAL DE AUDITORÍAInforme De Auditoría • June 4th, 2024
Contract Type FiledJune 4th, 2024Contralora Departamental: CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ Contralora Auxiliar: ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente: CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ Líder Equipo Auditor: LINA JHOANA FLOREZ DIAZ
OFICINA DE CONTROL INTERNOInforme De Auditoría • June 20th, 2023
Contract Type FiledJune 20th, 2023
AUDITORIA INTERNA DE GESTION PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSInforme De Auditoría • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020
ContractInforme De Auditoría • December 6th, 2021
Contract Type FiledDecember 6th, 2021INFORME DE AUDITORÍAS Código: EAD-FT-07 Versión: 05Rige a partir de su publicación en el SIG INFORME DE AUDITORÍA Proceso: 2020-AE-02 Crédito Externo - Contrato Préstamo BID 4902/OC-CO-2020 Numero de Auditoria: 2021-E-03 Reunión de Apertura Reunión de Cierre Día 31 Mes 08 Año 2021 Día 06 Mes 12 Año 2021 LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):Lilias Flórez Peñaloza -Gerente Educación en la Ruralidad EQUIPO AUDITOR AUDITOR LÍDER: Ingrid Bibiana Rodriguez CameloAUDITOR GESTIÓN: Libia Cortes Cantor OBJETIVO DE AUDITORÍA: Verificar el adecuado cumplimiento de la ejecución del “Programa de apoyo para la mejora de las Trayectorias Educativas en Zonas Rurales Focalizadas” Contrato Préstamo BID 4902/OC-CO-2020, con el fin de medir el desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia en la ejecución de los recursos, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. ALCANCE DE AUD