审计部. 负责组织制订公司内部审计监督、项目后评价、违规经营投资责任追究和监事管理等制度规范、工作标准、程序方法等工作负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。该部门负责人为责任人。
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Samples: 远期结售汇内部控制和风险管理制度
审计部. 负责组织制订公司内部审计监督、项目后评价、违规经营投资责任追究和监事管理等制度规范、工作标准、程序方法等工作负责审查和监督远期结售汇业务的审批情况及实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况及账务处理等,审计部负责人为责任人。
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Samples: 远期结售汇及外汇期权业务管理制度
审计部. 负责组织制订公司内部审计监督、项目后评价、违规经营投资责任追究和监事管理等制度规范、工作标准、程序方法等工作负责审计业务单位应收账款管理内控相关制度执行情况,对应收账款的产生及过程履行内控审计;负责应收账款案件调查及诉讼工作。
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Samples: 应收账款管理制度