财务整合 样本条款

财务整合. 本次收购完成后,收购人将通过建立财务管理制度、完善内部控制流程、派遣财务人员等方式协助尊马管件搭建符合上市公司标准的财务管理体系,对尊马管件的财务核算和相关制度进行梳理和完善。同时,收购人将建立统一的资金平台,统筹标的公司的资金使用和外部融资,防范运营风险和财务风险,提升资金使用效率。
财务整合. 上市公司将协助太格时代按照上市公司的要求,建立系统而规范的财务管理流程及内控制度,严格遵照企业会计准则的要求进行财务处理。 本次交易完成后,太格时代的财务核算原则与财务管理制度将参照上市公司要求进行规范,使其运营风险与财务风险大幅降低。上市公司将会针对标的公司的情况,制定和完善符合上市公司监管要求的财务管理制度。太格时代亦将遵照上市公司编制合并财务报表和对外披露财务会计信息的要求,及时、准确披露相关信息。
财务整合. 上市公司将协助香江科技按照上市公司的要求,建立系统而规范的财务管理流程及内控制度,严格遵照企业会计准则的要求进行财务处理。 本次交易完成后,香江科技的财务核算原则与财务管理制度将参照上市公司要求进行规范,使其运营风险与财务风险大幅降低。上市公司将会针对标的公司的情况,制定和完善符合上市公司监管要求的财务管理制度。香江科技亦将遵照上市公司编制合并财务报表和对外披露财务会计信息的要求,及时、准确披露相关信息。
财务整合. 本次交易前,万丰科技已形成了较为规范的财务管理体系。本次交易完成后,万丰科技将按照上市公司财务管理体系的要求,进一步完善财务管理制度和内部控制体系,做好财务管理工作,加强对成本费用核算、资金管控等管理工作,统筹内部资金使用和外部融资,防范万丰科技的财务风险,提高上市公司整体资金的使用效率,实现内部资源的统一管理及优化。
财务整合. 本次交易完成后,上市公司和标的资产继续保持独立的财务制度体系、会计 核算体系;充分发挥各自资本优势,降低资金成本;加强内部审计和内部控制。上市公司和标的资产将根据中国证监会和深交所的监管规定,严格执行上市公司财务会计制度、内审制度、资金管理制度等相关要求。
财务整合. 本次交易完成后,上市公司将把炎龙科技纳入其统一财务管理体系。炎龙科技将参照上市公司的财务核算原则与标准,完善现有的财务管理制度。随着标的公司业务的逐步发展,上市公司将视情况决定是否向标的公司派驻财务和内审人员,控制与监督标的公司的财务风险,提高上市公司资金的整体使用效率。 未来上市公司将根据业务发展不同阶段的实际需求,在保证财务稳健的前提下,积极通过多种融资渠道筹措资金,优化资本结构,提高资产使用效率,增加股东回报,促进公司的有序、健康发展。
财务整合. 本次交易完成后,上市公司将把自身规范、成熟的财务管理体系引入易佰网络的日常财务工作中,建立和完善易佰网络各项业务管理制度,强化财务核算及内部控制体系;另外,上市公司将进一步统筹易佰网络的资金使用和外部融资,在降低其运营风险和财务风险的同时提高营运效率。作为上市公司的子公司,易佰网络将在财务规范、管理制度方面将与上市公司统一标准。
财务整合. 本次交易完成后,双汇集团的下属公司将变更为上市公司的下属公司,各公司将纳入上市公司财务管理体系,严格执行上市公司包括但不仅限于财务会计、资金管理、信息披露等相关制度等,定期向上市公司报送财务报告和相关财务资料。
财务整合. 本次交易完成后,德伦医疗将按照上市公司财务管理体系的要求,结合德伦医疗的行业特点和业务模式,进一步完善德伦医疗内部控制体系建设,完善财务部门机构、人员设置,搭建符合上市公司标准的财务管理体系,做好财务管理工作,加强对德伦医疗成本费用核算、资金管控、税务等管理工作;统筹德伦医疗的资金使用和外部融资,防范德伦医疗的运营及财务风险。 综上,本次交易完成后,上市公司能够实现对德伦医疗的有效控制。 经核查本次交易的《股权收购协议》、《重组报告书》等相关文件,本所认为,本次交易完成后,根据《股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和德伦医疗《公司章程》的规定,以及上市公司拟采取的相关控制和整合措施,上市公司能够实 现对德伦医疗的控制。 截至本补充法律意见书出具之日,根据上市公司、共青城德伦及共青城医有道、黄招标及黄维通出具的说明,上市公司对德伦医疗剩余 49%的股权不存在未披露的特殊安排,上市公司对德伦医疗剩余 49%的股权具有初步收购意向。上市公司尚未与德伦医疗股东就剩余股权的收购进行正式谈判,后续是否进行收购以及收购进度,将根据上市公司需要以及各方谈判进度具体确定。如开展后续收购,上市公司将根据法律、法规、中国证监会、深交所的要求及时履行信息披露义务及相关程序。 经核查本次交易文件、《重组报告书》、上市公司及共青城德伦、黄招标、黄维通出具的说明和承诺等文件,本所认为,上市公司对德伦医疗剩余 49%的股权具有初步收购意向,上市公司尚未与德伦医疗股东就剩余股权的收购进行正式谈判,后续是否进行收购以及收购进度,将根据上市公司需要以及各方谈判进度具体确定,不存在未披露的特殊安排。
财务整合. 本次交易完成后,标的公司将纳入上市公司统一财务管理体系之中,其财务权限将直接由上市公司统一把控。上市公司将实行预算管理、优化资金调配,充分发挥上市公司的资本优势,降低资金成本。标的公司将参照上市公司财务核算原则,修订和完善现有的财务管理制度。 未来上市公司将加强内部审计和内部控制,提高经营管理水平,防范财务风险。上市公司将根据业务发展不同阶段的实际需求,在保证财务稳健的前提下,利用多种方式优化资本结构,提高股东回报率。