审计部 样本条款

审计部. (1)负责集团内部审计工作,对所属企业财务收支、会计报表、经济效益、经济责任、基本建设项目、内部控制制度及执行情况进行审计。
审计部. 主要职能是:负责公司内部资产、负债、损益及财务收支的审计;负责公司各部门、各单位经营管理活动的审计监督;配合审计机构对公司的审计监督;负责对有关建设项目的审计;负责对经营活动中的有关问题开展专项审计;负责公司各级领导干部的经济责任审计。
审计部. 负责建立健全内控与审计体系;制定内控与审计制度;组织实施内部控制评价与审计工作;所属企业领导人员任期、任中、离任经济责任审计及审计结果的落实等工作。
审计部. 公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门,负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
审计部. 该部门主要履行集团内部审计监督、全面风险管理、制度建设等有关职能。
审计部. 分为财务审计部和工程审计部。其中,财务审计部的主要职能是:依法对集团的财务收支、资金使用、签批流程、费用报销等方面,对其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督,通过对企业的财务核算、经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性进行监督、评价、控制和咨询,帮助企业规范管理制度;工程审计部负责对集团预结算管理部完成的所有项目结算初审进行监督审核。
审计部. 负责制定统一规范的审计政策、制度、程序及标准;制定中长期审计规划和年度审计工作计划,实施审计工作和专项检查、调查;对内部控制的适当性和有效性进行评价;组织开展后续审计,跟进评价整改情况。
审计部. (1)负责拟制并监督执行全集团内部审计制度及其工作流程;
审计部. 负责审计制度建设、实施内部审计项目,配合外部审计检查,督促整改等。 报告期内,公司不存在重大违法违规情况,也未受到过重大行政处罚。 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规及受处罚的情况。 发行人具有独立的企业法人资格,自成立以来,严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
审计部. 负责公司内部审计工作,对所属企业财务收支、会计报表、经济效益、经济责任、基本建设项目、内部控制制度及执行情况进行审计。做好所属企业领导人任期经济责任审计,对其任期情况作出综合评价。负责对公司各部门制度制订及执行情况进行审计监督。负责与公司业务发展有关的特定事项进行专项调查及跟踪审计,参与招投标及重大经济合同的审查和监督执行工作,参与委托投资业务资金的发放和收益结算的审核和监督。