审计部. 主要职能是:负责公司内部资产、负债、损益及财务收支的审计;负责公司各部门、各单位经营管理活动的审计监督;配合审计机构对公司的审计监督;负责对有关建设项目的审计;负责对经营活动中的有关问题开展专项审计;负责公司各级领导干部的经济责任审计。
审计部. 负责制定本部内部审计、投资后评价、产权评估和中介机构选聘有关制度;负责组织对直属企业年度财务决算报表进行审计;负责对公司本部及直属企业的财务收支、经济效益进行审计监督;负责对本部及直属企业重大投资、重大经济活动的专项审计;负责直属企业法定代表人的主要责任人任期经济责任审计;跟踪检查审计整改情况;负责组织开展本部及直属企业投资后评价工作;负责产权变动、产权重组、投资等相关经济行为的审计评估工作,负责本部和直属企业资产评估项目的备案管理;负责本部非工程类中介机构选聘的组织管理工作,并根据各部门对中介机构服务的评价意见对中介机构库进行优化调整。
审计部. 审计部是公司审计监督管理的专业部门。部门按照战略规划目标,健全审计工作管理体系;所属单位财务收支、经济效益、领导干部离任、企业负责人年终兑现考核等专项审计;内控体系建设;配合电控公司监事会工作;并为所属单位提供专业化服务。
审计部. 公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门,负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
审计部. 分为财务审计部和工程审计部。其中,财务审计部的主要职能是:依法对集团的财务收支、资金使用、签批流程、费用报销等方面,对其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督,通过对企业的财务核算、经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性进行监督、评价、控制和咨询,帮助企业规范管理制度;工程审计部负责对集团预结算管理部完成的所有项目结算初审进行监督审核。
审计部. 负责审计制度建设、实施内部审计项目,配合外部审计检查,督促整改等。 为了防范和控制经营风险,保证各项经营活动规范运行,发行人建立起一套比较完整的内部管理制度体系:
审计部. 负责审计业务单位应收账款管理内控相关制度执行情况,对应收账款的产生及过程履行内控审计;负责应收账款案件调查及诉讼工作。
审计部. 该部门主要履行集团内部审计监督、全面风险管理、制度建设等有关职能。
审计部. (1)负责建立健全内部审计体系。制定集团内部审计基本审计制度、审计程序、审计标准和审计报告规范,并组织落实。
审计部. 公司所属基层企业经济责任审计的归口管理部门,负责组织开展集团公司派 驻审计处负责的特别重大战略项目以外的投资项目审计、开展常态化的审计监督。