财务会计信息. 发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下:
1、 合并资产负债表
财务会计信息. 发行人财务报告总体情况
财务会计信息. 发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下:
表4-1 发行人近三年及一期合并资产负债表 单位:万元 项目 2022 年 3 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
财务会计信息. 本公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月的财务报告根据 《企业会计准则》的规定编制。本公司 2016 年度财务报表及附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字(2017)第 ZA11525 号”标准无保留意见的审计报告;本公司 2017 年度和 2018 年度财务报表及附注经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了“德师报(审)字(18)第 P02306 号”标准无保留意见的审计报告和“德师报(审)字(19)第 P02153号”标准无保留意见的审计报告;本公司 2019 年度 1-9 月的财务报表未经审计。 非经特别说明,本募集说明书中引用的 2016 年、2017 年和 2018 年的财务会计数据摘自本公司上述经审计的 2016 年度财务报表及附注、2017 年度财务报表及附注和 2018 年度财务报表及附注,2019 年 1-9 月财务数据摘自未经审计的财务报表,并经计算至万元后保留两位小数进行列示。 投资者如需了解本公司的详细财务会计信息,请参阅本公司 2016 年度、2017 年度和2018 年度经审计的财务报告以及以及2019 年1-9 月未经审计的财务报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。 为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在本节中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。
财务会计信息. 发行人近三年及一期财务报告编制及审计情况
财务会计信息. 145
一、 最近三年及一期的财务会计资料 145
财务会计信息. 本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。投资者应通过查阅发行人 2019-2021 年经审计的财务报 告以及 2022 年 1-3 月未经审计或审阅的财务报表,详细了解发行人的财务状况、经营成果及其会计政策。 本募集说明书摘要中的财务数据来源于发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的财务报表以及未经审计 2022 年 1-3 月的财务报表,其中 2019 年度、 2020 年度分别采用 2020 年度审计报告期初数及 2021 年度审计报告期初数,2020年度使用追溯调整数据,并非备考报表数据,2021 年度,采用 2021 年度审计报告期末数。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2019 年度、2020 年度和 2021年度合并及母公司财务报表进行了审计,均出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2020〕11-112 号、天健审〔2021〕11-144 号和天健审〔2022〕11-77 号)。 本节中,如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,则该差异是由于四舍五入造成。
财务会计信息. 123
一、 发行人近三年及一期财务报表 123
财务会计信息. 以下信息主要摘自发行人财务报告,其中关于发行人2018年度、2019年度以及2020年度财务数据均摘引自经审计的财务报告;2021年1-3月的财务数据摘引自发行人未经审计的2021年1-3月财务报表。其中,2018年度/年末数来源于2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表数;2019年度/年末数来源于2020年审计报告期初数。投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,请查阅发行人最近三年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表。 发行人2018年度、2019年度和2020年度的财务报告经过致同会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并由该机构分别出具了致同审字(2019)第110ZA4477号、致同审字(2020)第110ZA4387号和致同审字(2021)第110A006160号标准无保留意见的审计报告。
财务会计信息. 143
一、 最近三年及一期的财务会计报表 143
二、 最近三年及一期财务报表合并范围变化情况 150