Sub Kegiatan Klausul Contoh

Sub Kegiatan. Fasilitasi Kunjungan Tamu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pelaksanaan Reses Anggaran Rp 301.305.000,00 Rp 345.954.000,00 Rp 2.124.610.500,00 Keterangan APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2021 APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2021 APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2021 KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN HUMAS MOCH. XXXXXX, XX.XX. Pembina Tingkat I NIP. 19690205 199903 1 005 KASUBAG PERSIDANGAN DAN PROTOKOL XXXXX XXXXXX,S.IP Penata Tingkat I NIP. 19691227 199003 1 004 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : XXXX XXXXXXXX APRIYANTI, SS MM Jabatan : Kasubag Humas dan Dokumentasi Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : MOCH. XXXXXX, XX.XX. Jabatan : Kabag. Persidangan, Risalah dan Humas Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kajen, Januari 2021 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA MOCH. XXXXXX, XX.XX. SITI BAIDIYAH APRIYANTI, SS MM
Sub Kegiatan. Anggaran Keterangan Rp. 27,190,000.00 DAU Rp. 3,250,000.00 DAU Rp. 3,850,000.00 DAU Rp. 3,250,000.00 DAU Rp. 3,820,000.00 DAU
Sub Kegiatan. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.491.150 2.491.000 100% 99,99% % INPUT : DANA OUTPUT SUB KEGIATAN : Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun 3 3 dokumen OUTPUT KEGIATAN : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu 100 100 % OUTCOMES : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 100 % 2 . 09 . 01 . 2.02 KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.842.626.470 7.161.523.543 100,00% 91,32% %
Sub Kegiatan. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 100% 100,00% % INPUT : DANA OUTPUT SUB KEGIATAN : Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 1 unit OUTPUT KEGIATAN : Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 % OUTCOMES : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 100 %
Sub Kegiatan. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 50.526.000 50.526.000 100% 100,00% % INPUT : DANA OUTPUT SUB KEGIATAN : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik yang dilaksanakan 2 2 unit OUTPUT KEGIATAN : Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan yang ditetapkan 1 1 rumusan OUTCOMES : Cakupan pemanfaatan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan 100 100 %
Sub Kegiatan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 615.233.600 586.959.210 100% 95,40% % INPUT : DANA OUTPUT SUB KEGIATAN : - Jumlah kelompok yang mendapatkan program P2L DAK Non Fisik 2 2 kelompok - Jumlah sasaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.212 1.212 orang OUTPUT KEGIATAN : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA 2 2 kegiatan OUTCOMES : Jumlah konsumsi sayuran dan buah 275 264 gram/kapita/hari 2 . 09 . 04. 2.02 KEGIATAN : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 86.644.750 79.805.750 100,00% 92,11% %
Sub Kegiatan. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 92.448.100 92.426.400 100% 99,98% % INPUT : DANA OUTPUT SUB KEGIATAN : Jumlah alat rapid test kit keamanan pangan segar yang diadakan 2 2 paket OUTPUT KEGIATAN : Jumlah pelaku usaha pangan segar yang diberikan pengawasan keamanan pangan 200 200 orang OUTCOMES : Persentase keamanan pangan segar 70 86.96 % KODE REKENING URAIAN BELANJA HASIL / KELUARAN
Sub Kegiatan. 1) Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster KompetensiPelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi
Sub Kegiatan. Anggaran
Sub Kegiatan. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Rp.3.272.500.000 Pangkajene Sidenreng, 4 Januari 2022 . KEPALA BIDANG UMKM, PENGAWAS KOPERASI XXXX XXXXX PUTE, S.Sos. Dra. Xx. XXXXXXXXX NIP. 19720926 199403 1 006 NIP. 19661231 199903 2 014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : XXXXXXX XXXX, SIP, X.Xx. Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kerja Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXXX XXXXXX XXXXXX, X.X.X.X.Xx.. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pangkajene Sidenreng, 4 Januari 2022 XXXX XXXXXX XXXXXX, X.X.X.X.Xx.. XXXXXXX XXXX, SIP, X.Xx.