Realisasi Anggaran. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Realisasi Anggaran. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 98,36 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Realisasi Anggaran. Realisasi Anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan UPT PPD Se-Kalbar Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut : REALISASI BELANJA BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022 NO PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %TASE
Realisasi Anggaran. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam tahun anggaran 2023 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp27.248.548.049,00 ( Dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat puluh sembilan Rupiah). Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Daerah Kota Batam tahun angggaran 2023 yang telah dikelola seluruhnya sebesar Rp27.816.491.059,00 ( Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp26.307.900.898,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94,58%. Serapan Anggaran Belanja Tahun 2023 No Uraian APBD Murni APBD Perubahan Realisasi Keuangan % I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 94.68%
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 95,87% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 95,89% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.150.000 54.150.000 49.098.500 90,67% 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 204.868.000 560.205.000 313.365.744 55,94% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 204.868.000 560.205.000 313.365.744 55,94%
Realisasi Anggaran. Perkembangan pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada table berikut ini : NO Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian
1. Program penunjangurusan pemerintahan daerah 460.348.000 320.232.445 69,59%
2. Program perekonomian pembangunan 00.000.000.000 00.000.000.000 49,42%
Realisasi Anggaran. Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Realisasi Anggaran. Capaian sasaran yang telah ditargetkan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun 2018. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang dilaksanakan dengan 15 program serta 49 kegiatan strategis. Semua kegiatan tersebut telah tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018. Jumlah anggaran belanja langsung yang di alokasikan untuk kegiatan strategis tersebut sebesar Rp. 00.000.000.000,- dan dalam pelaksanaannya menyerap dana sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau sebesar 84.04 %.
1 Pelatihan Kehumasan dan Jurnalistik 0 0 0
1 Pembakuan dan Penetapan Nama Rupa Bumi 0 0 0 2 Sosialisasi Hukum Pertanahan 127.391.600,- 127.391.600,- 100
1 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 574.830.000,- 423.875.000,- 73.74
2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 652.500.000,- 549.650.000,- 84.24
3 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 378.193.000,- 0 0 4 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 761.000.000,- 703.000.000,- 92.38
Realisasi Anggaran. Dalam pelaksanaan APBN, Sekretariat Kementerian PPPA melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dalam melaksanakan program tersebut, Setmen PPPA melaksanakan 3 kegiatan yakni:
1. Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama;
3. Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksanaan tugas Kementerian PPPA; Pada tahun 2020, Sekretariat Kementerian PPPA didukung dana anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- dengan realisasi sebesar 98,24% atau sekitar Rp. 00.000.000.000,-. Presentasi realisasi anggaran di Tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 0,46 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu 97,78 % dengan rincian sebagai berikut.
Realisasi Anggaran. Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja. Pada tahun 2019, pendanaan yang diterima oleh setiap program atau kegiatan yang terdapat dalam program-program pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh mengalami perubahan. Di bawah ini akan dipaparkan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap programnya :
Realisasi Anggaran. 1. Belanjang Langsung (BL) NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Persen (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 2.000.000 1.999.000 99,95
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000 143.843.637 95,90
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 5.000.000 2.423.000 48,46 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 81.600.000 81.600.000 100,00 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.200.000 31.868.500 98,97