Costi del progetto. Il costo del progetto è quantificato in Euro 74.000,00 (settantaquattromila) a carico della Regione a valere sul capitolo 8740/S. Per la realizzazione del progetto l’Università di Trieste, la Sissa e la Regione concorrono altresì con risorse umane interne, il cui valore può essere quantificato a chiusura del progetto in termini di giornate uomo impiegate, in aggiunta al finanziamento regionale. I costi coperti dal finanziamento regionale comprendono:
Costi del progetto. Nell’ambito dell’investimento complessivo, i costi del Progetto di cui sono descritte le attività al capitolo 4 di questo allegato, di specifica responsabilità della Regione/Provincia Autonoma, ammontano a 10.305.480 euro ovvero a € 44.000,00 in media per ciascuno dei 234 punti realizzati. La logica di ripartizione è definita secondo la percentuale di persone di 16-74 anni con nessuna o bassa competenza digitale o che non hanno usato Internet negli ultimi tre mesi per 100 persone di 16-74 anni della stessa zona e dati in migliaia), aggiornata al 2019 (ultimo aggiornamento disponibile) ed elaborata da Istat, come riportato nella tabella di ripartizione allegata. Viene qui di seguito riportato il piano dei costi annuale di Regione del Veneto per macroaree di spesa: Per il 2026, in mancanza di eventuali proroghe del Progetto, vengono previste solo attività di monitoraggio e rendicontazione; per questo motivo l'ultimo anno non è stato valorizzato dal punto di vista economico.
Costi del progetto. Il bando prevede la possibilità di chiedere un contributo limitatamente alle spese di adeguamento strutturale dell’immobile e per la sua predisposizione. Considerati i lavori previsti, si stima un costo complessivo di progetto pari a . La richiesta di contributo sarà pari al 90% del costo complessivo del progetto.
Costi del progetto. Nell’ambito dell’investimento complessivo, i costi del progetto di cui sono descritte le attività al capitolo 4 di questo allegato, di specifica responsabilità della Regione Puglia ammontano a 10.178.502,00 ovvero circa € 44.000,00 in media per ciascuno dei 231 punti realizzati. La ripartizione delle risorse su base nazionale è stata definita dal DTD e condivisa in sede di Conferenza delle Regioni secondo la percentuale di persone di 16-74 anni con nessuna o bassa competenza digitale o che non hanno usato internet negli ultimi tre mesi per 100 persone di 16-74 anni della stessa zona e dati in migliaia), aggiornata al 2019 (ultimo aggiornamento disponibile) ed elaborata da ISTAT A livello regionale le suddette risorse assegnate saranno destinate secondo il seguente il Quadro economico di dettaglio è riportato in Allegato “B” Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale" si propone di contribuire a superare l'attuale gap sulle competenze digitali, in linea con quanto delineato nella Strategia Nazionale per le competenze digitali, e di produrre un benefico specifico impatto sulle comunità, anche attraverso l’integrazione con gli altri interventi previsti dalla stessa Strategia e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, l’iniziativa è strettamente correlata con il “Servizio civile digitale”, l’altro intervento previsto nell’Investimento 7 della Missione 1 del PNRR. Tale progetto prevede il coinvolgimento nei punti di facilitazione dei giovani volontari del Servizio civile universale. A tal proposito, come indicato al paragrafo 1.7 e 2.9 in questi casi, ove gli enti sub-attuatori intendano avvalersi dei volontari SCD come facilitatori digitali, la proposta/scheda progettuale dovrà indicare le modalità di impiego e di contabilizzazione aggiuntiva delle attività di facilitazione digitale rispetto al target assegnato per tale Missione. Si ricorda che in questo caso, la sinergia tra progetti è da intendersi come finalizzata al potenziamento dell’attività complessiva sul territorio, pertanto, i cittadini formati grazie all’intervento dei volontari del Servizio civile digitale non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” e vengono raccolti separatamente nel sistema di monitoraggio. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 29-11-2022 1 Direzione e Coordinamento (Cabina di Regia e Tavolo Partenariato) X X X X X X X X X X X X X X X 2 Monitoraggio e R...
Costi del progetto. Per la realizzazione delle attività previste dal pilot MaaS TorinoMaaS4Italy, la Città di Torino prevede un finanziamento delle attività con fondi ministeriali per € 2.500.000, che saranno così suddivisi - € 600.000 destinati ad incentivi per gli utenti dei servizi MaaS, che concorrono al raggiungimento di obiettivi sociali, affidati e amministrati dalla società in-house 5T - € 200.000 a disposizione del Comune di Torino per il reclutamento di personale destinato alla realizzazione del progetto, nello specifico per le macro-attività T2.1 (Analisi e design della sperimentazione) e, soprattutto, T6.1 e T6.2 (monitoraggio e valutazione degli impatti) - € 1.700.000 che saranno affidati in-house a 5T per la realizzazione delle attività progettuali esplicitate nel capitolo 4 del presente documento. Le risorse destinate alla digitalizzazione del TPL, corrispondenti a € 800.000, verranno erogate a GTT a copertura dei costi di digitalizzazione sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi del pilot. Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA compresa. La ripartizione del contributo richiesto per tipologia di spesa è rappresentata nella seguente tabella: Voce di costo Importo stimato (€) Data di inizio Data di fine 1.a.i (Progettazione, sviluppo e implementazione di software specifici, necessari all’integrazione con la piattaforma nazionale di Data Sharing and Service Repository Facilities (DS&SRF)) 150.820 € ago-23 mar-24 1.b.i (Consulenza all’implementazione del progetto MaaS, incluse attività di formazione specifica) 282.787 € lug-23 mar-26 1.b.ii (Promozione, animazione e gestione della comunicazione) 204.918 € lug-23 mar-26 1.c.i (Progettazione e realizzazione della piattaforma tecnologica di back-end e front-end per la erogazione dei servizi MaaS sul territorio, sostenute dal soggetto attuatore o da soggetti individuati attraverso gare pubbliche a cui gli attori privati saranno incentivati a partecipare) 550.000 € lug-23 mar-26 1.c.ii (Spese di conduzione della sperimentazione 763.934 € apr-24 mar-26 1.c.iii (Valutazione impatti e analisi risultati) 40.984 € ago-23 mar-26
Costi del progetto. Il valore complessivo del progetto, di cui all’art. 2, è stimato in 3.500,00 € + IVA comprensivo di spese vive, risorse umane necessarie per la realizzazione, spese di comunicazione La Fondazione si impegna a sostenere tali costi. Il Comune di Milano non è tenuto a corrispondere al soggetto contraente alcun corrispettivo per la gestione e l’organizzazione del progetto.
Costi del progetto. La tabella che segue mostra la previsione temporale di spesa rispetto alle fasi progettuali riportate nella pianificazione Fase progettuale 2021 2022 2023 2024 2025 TOT (Mln€) Governance 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 7,0 Analisi e disegno 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0 7,0 Componenti Nazionali 1,0 6,0 6,0 6,0 0,0 19,0 Accompagnamento alle 2,0 6,0 7,0 6,0 6,0 27,0 PA Comunicazione 0,0 3,0 3,0 2,0 2,0 10,0 Monitoraggio 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Fine tuning e consolidamento 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 10,0 TOT (Mln€) 7,0 22,0 25,0 21,0 15,0 90,0 Il progetto prevede convenzioni con gli altri soggetti attuatori, per le quali, caso per caso, sarà concordato il modello (erogazione fondi vs. sviluppi in co-working) AgID, per le attività di propria competenza, intende avvalersi di forniture (servizi, hardware e software), risorse umane e quant’altro necessario al raggiungimento degli obiettivi (nel rispetto delle regole di rendicontazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’articolazione temporale prevista per le erogazioni seguirà la pianificazione delle relative attività.
Costi del progetto. Si riportano nella tabella seguente i costi del progetto.
Costi del progetto. 1. I partner, ai sensi dell’art. 2.4, 2.5, 4 e 8 del Bando, si impegnano a destinare al Progetto i seguenti importi finanziari: ALTA SCUOLA Responsabilità del progetto, coordinamento generale, segreteria e conduzione delle attività di cooperazione, tenuta fascicolo, redazione stralci funzionali, stati avanzamento, contabilità generale, piano di azione. 163.987,60 capofila COMUNE DI ALLERONA Piano Ambientale zona boscata, Piano Antincendio globale 14.519,67 partner COMUNE DI ORVIETO Piano Antincendio globale, acquisto e installazione strumentazione meteo 60.688,60 partner COMUNE DI FICULLE Piano Antincendio globale 10.731,69 partner COMUNE DI CASTEL VISCARDO Piano Antincendio globale 4.347,33 partner COMUNE DI PORANO Piano Antincendio globale 2.242,39 partner PARTECIPANZA AGRARIA Piano Ambientale zona boscata 7.672,56 partner AZIENDA SAN XXXXXXXX Piano Ambientale zona boscata 31.914,83 partner LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST Consulenza scientifica generale, collaborazione alla redazione report stralci funzionali e piano di azione locale finale 16.500,00 partner ECOAZIONI Consulenza generale percorso animazione, conduzione eventi animazione, collaborazione alla redazione report stralci funzionali e piano di azione locale finale 16.500,00 partner MISSIONI Da ripartire e autorizzare preventivamente a cura del Capofila; autocertificazione di missione effettuata in forma di atto di notorietà 34.203,58 somme a disposizione partenariato CIRIAF- UNI PG Studi e ricerche con Borsa di Studio in convenzione con il Partenariato 23.786,76 in convenz. con capofila CNR PORANO Studi e ricerche con borsa di studio in convenzione con il partenariato 32.905,00 in convenz. con capofila Totali sulla base del finanziamento richiesto 420.000,00
Costi del progetto. Articolazione dei costi del progetto (ad un livello appropriato alla complessità dello stesso). Articolazione su base annuale dei costi del progetto WP Voci di costo costo inizio fine WP1 Spese relative al personale per la gestione del progetto (Art.1 D.L. 9 giugno 2021, n. 80) 130.000,00 € 01/06/2023 31/12/2023 WP2- WP4- WP9 Spese per servizi di consulenza specialistica e progettazione: ● Spese per servizi di consulenza ed assistenza per l’implementazione del progetto MaaS (redazione Piano di Project Management, Piano di Monitoraggio, formazione del personale) ● Spese per studi specialistici (domanda di trasporto, piano di incentivazione, piano di agevolazione tariffaria) ● Spese per la progettazione esecutiva della piattaforma locale di erogazione servizi MaaS, della piattaforma monitoraggio KPI e dell'integrazione con la piattaforma nazionale DS&SRF ● Spese per consulenza specialistica per definizione politiche commerciali dei MaaS Operator (modelli di pricing, pacchetti di offerta, ecc.) in fase di sperimentazione e per analisi dei risultati e valutazione degli impatti ● Spese per consulenza specialistica per analisi dei risultati e valutazione degli impatti della sperimentazione ● Spese per consulenza specialistica nella fase di replicazione del progetto presso i territori follower comprendenti il Piano di replicazione, la verifica modello di business, l’aggiornamento strumenti di Project Management, l’analisi adeguamento piattaforma tecnologica MaaS, l’assistenza in fase di implementazione e, in fase di messa a regime del servizio MaaS, la redazione business plan, l’aggiornamento politiche di modal shift e incentivazione, l’aggiornamento politiche commerciali MaaS Operator 270.000,00 € 01/08/2023 31/12/2025 WP Voci di costo costo inizio fine WP3-WP10 Spese di sviluppo: ● Sviluppo e manutenzione della piattaforma tecnologica IF per l’erogazione dei servizi MaaS nella fase di sperimentazione (con sistema CRM e di sviluppo della componente di monitoraggio dei KPI di progetto) comprensive dello sviluppo del business layer per la normalizzazione dei flussi informativi degli operatori di mobilità (offerta in tempo reale, prenotazione, acquisto, pagamento e fruizione dei servizi) da esporre nel DS&SRF ● Spese per la conduzione in esercizio e la manutenzione dei servizi MaaS (contact center, assistenza persone con disabilità, ecc.) nella fase di sperimentazione ● Spese di manutenzione adeguativa/evolutiva della piattaforma tecnologica IF per la erogazione de...