Ofício de Encaminhamento Cláusulas Exemplificativas

Ofício de Encaminhamento. A Beneficiária(o) deverá apresentar prestação de contas com toda documentação comprobatória acompanhada do ofício de encaminhamento devidamente preenchida e assinada.
Ofício de Encaminhamento. Será a folha de rosto do processo de prestação de contas, conforme modelo disponível no site da FAPESC. Deverá conter os dados de identificação do projeto e do beneficiário, fazer referência ao Edital/Programa e sua relação dos documentos. Aqui deverá ser citado eventuais esclarecimentos e/ou justificativas a respeito do seu projeto. Apresentar com a assinatura manual ou eletrônica do responsável. Formulário padrão disponibilizado no site da FAPESC com os recebimentos + rendimentos + contrapartida e pagamentos + devoluções realizados.. Será como um espelho do extrato bancário. Preencher os campos Número da Nota de Liquidação XXXX, Data da Nota de Liquidação YYYY, e Valor. O seu número da Nota de Liquidação/Lançamento (NL) foi informada pelo Coordenador de Projetos da FAPESC no comunicado de pagamento, ou obtida na consulta de Pagamento Efetuados por Credor no site xxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/00. Nos campos “Entidade Beneficiada/Beneficiário,” “CPF,” “Responsável” e “CPF” deverá ser preenchido o nome do Responsável e seu CPF. Assim como, no campo "Endereço'',"Cidade/Estado" e “CEP” devem ser preenchidos os dados referentes ao endereço do beneficiário do projeto. O Campo Valor Recebido deve informar o valor recebido da FAPESC. Deve ser informado o somatório dos rendimentos líquidos gerados de acordo com os extratos bancários da aplicação financeira do período) Mesmo procedimento descrito acima.
Ofício de Encaminhamento. Será a folha de rosto do processo de prestação de contas, não há modelo padrão. Deverá conter os dados de identificação do projeto e do beneficiário, fazer referência ao Edital/Programa e sua relação dos documentos. Aqui deverá ser citado eventuais esclarecimentos e/ou justificativas a respeito do seu projeto. Apresentar com a assinatura manual ou eletrônica do responsável. Formulário de preenchimento online através do endereço eletrônico xxxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxx/xxxxx-xx00/ com os recebimentos + rendimentos + contrapartida e pagamentos + devoluções realizados.. Será como um espelho do extrato bancário. Preencher os campos Órgão/Unidade Orçamentária 270024, Código de Gestão 0001, Número da Nota de Liquidação XXXX, Ano da Nota de Liquidação YYYY, Ano de Exercício YYYY (sempre iguais), após clicar em “Consultar SIGEF”. O seu número da Nota de Liquidação/Lançamento (NL) foi informada pelo Coordenador de Projetos da FAPESC no comunicado de pagamento, ou obtida na consulta de Pagamento Efetuados por Credor no site xxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/00. O preenchimento do formulário deverá ser feito em uma única vez e não gera dados salvos para preenchimento e correções futuras. No formulário, deverá ser preenchido o campo do Responsável e seu CPF. O Campo recebimentos já vem preenchido automaticamente.
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  • PRAZO DE PAGAMENTO 7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

  • CONDIÇÃO DE PAGAMENTO O pagamento do objeto do Contrato será efetuado mensalmente.

  • Planejamento Cláusula 4. O planejamento dos SERVIÇOS e dos investimentos é feito em conjunto pelo ESTADO e pelo MUNICÍPIO, nos termos do CONVÊNIO a que se refere este instrumento, devendo ESTADO e MUNICÍPIO zelarem para que esse planejamento seja aderente aos planejamentos municipal, metropolitano e estadual.

  • Atenciosamente Supervisão de Compras e Licitações - SCL (Local e Data) –––––––––––––––––––––––––––––––––– (Nome completo e assinatura do representante legal)

  • PAGAMENTO 5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

  • COMPROVANTE DE PAGAMENTO As empresas fornecerão comprovantes de pagamento a seus empregados com identificação e constando, discriminadamente, a natureza e o valor das importâncias pagas, descontos efetuados, as horas trabalhadas e o valor do FGTS/INSS.

  • JULGAMENTO 8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

  • PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO E PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO / REFAZIMENTO 13.1. Lotes 1 a 17 e 19: O prazo de entrega dos materiais é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de envio da Autorização de Fornecimento por meio eletrônico. A Contratada deve assinar o documento, bem como responder à Administração confirmando o recebimento da mensagem no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

  • CRITÉRIO DE JULGAMENTO 8.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de julgamento estipulado no ANEXO II.

  • PRAZO DE VIGÊNCIA D) PREÇO MENSAL DO CONTRATO: R$ ( ).