Pedidos de Compra Cláusulas Exemplificativas

Pedidos de Compra. (a) Dentro do período de 5 (cinco) dias da assinatura do Contrato, o Comprador submeterá à Pfizer Pedido de Compra legalmente vinculante e irrevogável para 100.001.070 (cem milhões, uma mil e setenta) doses (“Doses Contratadas”) do Produto (o “Pedido de Compra Inicial”).
Pedidos de Compra. Pedidos de compra (incluindo pedidos revistos e subsequentes) não podem ser cancelados, exceto conforme expressamente estabelecido neste documento, e serão regidos pelos termos do Acordo. Pedidos de compra devem especificar: (a) número do pedido; (b) Número de peça ou número de cotação do Produto do Vendedor, conforme aplicável, incluindo uma descrição geral do Produto; (c) datas de entrega solicitadas; (d) preço aplicável; (e) quantidade; (f) local para onde o Produto deve ser enviado; e (g) local para o qual a fatura deve ser enviada para pagamento. (h) data solicitada para entrega programada, quando for o caso. Pedidos de compra estão sujeitos a aceitação ou rejeição pelo Vendedor. O aviso de recebimento de um pedido pelo Vendedor não constitui aceitação de tal pedido. A venda de Produtos do Vendedor está expressamente limitada aos termos aqui contidos. Quaisquer termos ou condições conflitantes, adicionais e/ou diferentes no pedido de compra do Comprador ou em qualquer outro instrumento, acordo ou entendimento são considerados como alterações materiais e são rejeitados e não vinculam o Vendedor. A aceitação pelo Vendedor do pedido de compra do Comprador está expressamente condicionada à aceitação pelo Comprador dos termos e condições em sua totalidade. A aceitação da entrega do Vendedor pelo Comprador constitui aceitação por parte do Comprador dos termos e condições em sua totalidade. Um número de pedido de compra válido é necessário antes do processamento; qualquer pedido de compra recebido sem um pedido de compra será devolvido ao Comprador.
Pedidos de Compra. Os Bens e/ou Serviços devem ser adquiridos sob estes Termos e Condições de acordo com os pedidos de compra feitos pela AkzoNobel de tempos em tempos a critério da AkzoNobel (cada qual um "Pedido de Compra"). Não obstante a quantidade, a AkzoNobel não será obrigada a comprar quaisquer bens ou serviços além das quantidades de Bens e/ou Serviços indicados no(s) Pedido(s) de Compra. Cada Pedido de Compra deverá especificar a quantidade de Bens ou Serviços solicitados pela AkzoNobel, local(is) de recebimento da AkzoNobel e a(s) data(s) em que a AkzoNobel exige a entrega dos Bens e/ou Serviços no(s) local(is) de recebimento da AkzoNobel. Os Pedidos de Compra podem, a critério da AkzoNobel, também especificar instruções de marcação, embalagem, método de envio, instruções de roteamento ou outros requisitos especiais. Cada Pedido de Compra será considerado aceito pelo Fornecedor, a menos que o Fornecedor notifique a AkzoNobel por escrito dentro de vinte e quatro horas que o Fornecedor rejeita o Pedido de Compra. A AkzoNobel pode, por notificação por escrito fornecida antes do envio dos Produtos e/ou Serviços cobertos por um Pedido de Compra, cancelar ou fazer alterações no Pedido de Compra. Se alguma alteração não estiver em conformidade com estes Termos e Condições, o Fornecedor deverá notificar imediatamente a AkzoNobel; caso contrário, a mudança será considerada aceita pelo Fornecedor.
Pedidos de Compra. 2.1. A entrega de Produtos poderá ser realizada somente mediante recebimento de um Pedido de Compra válido, encaminhado ao Fornecedor pelo Comprador. Os pedidos de compra do Comprador serão considerados válidos somente se emitidos eletronicamente ou por escrito. O aceite do pedido por parte do Fornecedor deverá ser feito via formulário específico, disponibilizado pelo Comprador, sendo parte integrante do pedido de compra, salvo disposição em contrário firmado por escrito entre as Partes.
Pedidos de Compra. 2.1. As partes desde já acordam que o Pedido de Compra será elaborado pela Alcon com base na cotação enviada pelo Fornecedor.
Pedidos de Compra. 2.1. Os Pedidos de Compra realizados pelo Cliente à Sirona estarão sujeitos à prévia aprovação e análise de crédito do Cliente pela Sirona.
Pedidos de Compra. 2.1. Os Serviços poderão ser prestados somente mediante recebimento de um Pedido de Compra válido, encaminhado ao Fornecedor pelo Comprador. Os pedidos de compra do Comprador serão considerados válidos somente se emitidos eletronicamente ou por escrito. Autorizações verbais, contratos acessórios, informações etc., serão considerados vinculativos somente se forem devidamente confirmados, por escrito, pelo Comprador. O aceite do pedido por parte do Fornecedor deverá ser feito via formulário específico, disponibilizado pelo Comprador, sendo parte integrante do pedido de compra, salvo disposição em contrário firmada por escrito entre as Partes.
Pedidos de Compra. A menos que o Fornecedor tenha aceito uma exceção ao requisito de emissão do pedido de compra, o pedido de compra inicial do Cliente deverá especificar o valor que seja, pelo menos, igual ao valor do Compromisso Mensal. O montante mínimo do pedido de compra é aquele indicado na Ordem. O Cliente deverá pagar todas as faturas relativas às Tarifas, incluindo, entre outras, as que contêm encargos relativos à Utilização de Reserva, independentemente de os referidos montantes excederem ou não o montante dos pedidos de compra do Cliente emitidos em relação a uma Ordem. Se o Fornecedor determinar, de forma razoável, que o montante do pedido de compra do Cliente não cobre a Tarifa atual, o Fornecedor notificará e discutirá a situação com o Cliente. Sujeito a um acordo sobre os fundos adicionais, o Cliente emitirá prontamente um pedido de compra relativo ao referido montante adicional.
Pedidos de Compra. Ao enviar um pedido de compra ao Vendedor, o Comprador concorda em estar sujeito a estes termos e condições em sua totalidade. O pedido só será considerado confirmado no momento da confirmação do pedido pelo Vendedor.
Pedidos de Compra. Após o aceite do Fornecedor, no portal, e após a execução programada do processo de “Consultar Aceite”, no ERP RM, o comprador poderá visualizar os pedidos, acessando o menu Negociação🡪 Pedido🡪 Lista de Pedidos. Selecione os Pedidos do dia, no botão Exibir, e para editar o registro, clique sob o “Numero”. Na tela seguinte, navegue pelas abas disponíveis (por exemplo: na aba visualização será possível imprimir o relatório de Pedido de Compra). Para sair do portal, acesse o menu Arquivo🡪 Desconectar